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事业运行支出 263108.02 元,其中:基本支出 233408.02
元,项目支出 29700 元。主要用于发放职工工资,以及单位
运转费用支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 296383.8 元,占一般公共预算支出的
90.89%,同比增加 46573.10 元,增长 16.66%。其中:
工资福利支出预算 257353.8 元,占基本支出预算 86.83%,
同比增加 50573.1 元,增长 24.46%。
商品和服务支出预 22500 元,占基本支出预算 7.59%,同
比减少 4000 元,下降 15.09%。
对个人和家庭补助支出预算 16530 元,占基本支出预算
5.58%,同比无变化。
2.项目支出 29700 元,占一般公共预算支出的 9.11%,同
比无变化,其中:商品和服务支出预算 29700 元,占项目支出
预算 100%,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 296383.8 元,较上年
增长 46573.10 元,增长 16.66%。其中:
人员经费 273883.8 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、
绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险
缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
较上年增加 50,573.1 元,增长 22.65%,主要原因是人员工资、
养老保险医疗保险和住房公积金较上年有所增长。