2025年部门预算公开报表
一、表1 部门收支总体情况
二、表2 部门收入总体情况
三、表3 部门支出总体情况
四、表4 财政拨款收支总体情况
五、表5 一般公共预算支出情况
六、表6 一般公共预算基本支出情况
七、表7 财政拨款“三公”经费会议费和培训
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况
十、表10 本级项目绩效目标公开
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开
预算开01
部门收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算 项 目(支出功能目分 预算
、一般公共预算拨 326,083.80 一、一般公共务支
(一)级补 二、外交支出
(二) 326,083.80 三、国防支出
(三)般债券收 四、公共安全
、政府性基金预算 五、教育支出
(一)级补 六、科学技术
(二) 七、文化旅游育与传媒
(三)项债券收 八、社会保障就业支出 27,983.76
、国有资本经营预 九、卫生健康 12,767.54
(一)级补 十、节能环保
(二) 十一、城乡社区支出
、财政专户管理资 十二、农林水支
、单位资金 十三、交通运输支出
(一)业收 十四、资源勘探工业息等支出
(二)业单位经收入 十五、商业服务业等
(三)级补助收 十六、金融支出
(四)属单位上收入 十七、援助其他地区
(五)他收 十八、自然资源海洋象等支出
十九、住房保障支出 22,224.48
二十、粮油物资储备 263,108.02
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支
二十四、债务还本支
二十五、债务付息支
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 326,083.80 326,083.80
上年转结 结转年支
总 计 326,083.80 支 出 326,083.80
预算公02
部门收入总体情况表
单位: 元
部门单位代码 单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 府性基金
国有资本经
营预算 政专户管理资金 单位资 小计 一般公共预算 府性基金
国有资
经营预
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
104408 梧州市军粮供应管理中心 326,083.80 326,083.80 326,083.80
预算公开03
部门支出总体情况表
单位:
科目编码 单位)代
部门单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支
项目支出
小计
其中
事业单位经营支出 上缴上级支
对附属单位补
支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
104408 梧 326,083.80 296,383.80 29,700.00
208 05 02 退 2,490.00 2,490.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25,493.76 25,493.76
210 11 02 12,767.54 12,767.54
221 02 01 22,224.48 22,224.48
222 01 50 263,108.02 233,408.02 29,700.00
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
预算 (按支出功能科目分类 预算
一、 326,083.80 一、 326,083.80
(一)一般公共预算 326,083.80 一)一般公共服务支
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 326,083.80 三)国防支出
3、一般债券 (四)公共安全支
(二)政府性基金预 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒
3、专项债券 (八)社会保障和就业支出 27,983.76
(三)国有资本经营预算 (九)生健支出 12,767.54
1、上级补助 (十)节能环保支
2、本级 (十一社区支出
二、上年结转 (十二水支
(一)一般公共预算 (十三运输支出
(二)政府性基金预 (十四勘探工业信息等支
(三)国有资本经营预算 (十五业服务业等支出
(十六支出
(十七其他地区支出
(十八资源海洋气象等支
(十九保障支出 22,224.48
(二十物资储备支出 263,108.02
(二十一)国有资经营预算支出
(二十二)灾害防及应急管理支
(二十三)其他支
(二十四)债务还支出
(二十五)债务付支出
(二十六)债务发费用支出
二、结转下年支
326,083.80 支   出   总   计 326,083.80
预算公05
一般公共预算支出情况表
单位:
科目编部门(单位)代部门(单位)名
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经 公用经
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
104408 梧州军粮供应理中 326,083.80 296,383.80 273,883.80 22,500.00 29,700.00
208 05 02 业单位离退 2,490.00 2,490.00 2,490.00
208 05 05 关事业单基本养老险缴费支 25,493.76 25,493.76 25,493.76
210 11 02 业单位医 12,767.54 12,767.54 12,767.54
221 02 01 房公积金 22,224.48 22,224.48 22,224.48
222 01 50 业运 263,108.02 233,408.02 210,908.02 22,500.00 29,700.00
预算公开06
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支经济分类目 本年一般共预算基支出
科目名称 合计 人员经费 公用
** ** ** 1 2 3
296,383.80 273,883.80 22,500.00
301 支出 257,353.80 257,353.80
301 01 基 70,320.00 70,320.00
301 02 津 3,840.00 3,840.00
301 07 绩 121,752.00 121,752.00
301 08 机单位基本 25,493.76 25,493.76
301 10 职医疗保险 12,587.54 12,587.54
301 12 其保障缴费 1,136.02 1,136.02
301 13 住 22,224.48 22,224.48
302 商务支 22,500.00 22,500.00
302 01 办 4,818.56 4,818.56
302 11 差 2,500.00 2,500.00
302 28 工 2,281.44 2,281.44
302 99 其和服务支 12,900.00 12,900.00
303 家庭的补 16,530.00 16,530.00
303 02 退 2,490.00 2,490.00
303 05 生 14,040.00 14,040.00
预算公07
财政拨款三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位:
部门(单位)代 部门(单位)名称 资金性质 总
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国(
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
备注:本单位 202 5年无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支 ,故本表无数据。
预算公开08
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注:本单位2025年无政府性基金预算支出 ,故本表无数据 。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位
科目编码 部门(单位)代码 部门单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注 :本单2025年无国有资本经营预算支出 ,故本表无数据 。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总年度绩效目
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指 社会效益指 生态效益指 可持续效益指标 服务对象满意度
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
29,700.00
1104408 梧州市军粮供应管理中心 粮油检测工作经费 29,700.00 日常粮油检
测检验工作
数量指标:开展
抽样工作完成率
(=100%)
质量指标:开展
抽样工作通过率
(≥98%)
时效指标:日常
工作按计划完成
率(98%)
成本指标:日常
工作超支率(≤
0%)
社会效益指标
满足日常检测工
作需求(有效)
满意度指标:日常抽
样工作满意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指 经济效益
社会效益
生态效益
可持续效
指标
服务对象满意
指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注:本单位 2025年无对下转移支付项目绩效目标 ,故本表无数据