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梧州市电子商务服务中(梧州市 CEPA 业服务中
心)2023 年单位预算及经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA
业服务中心)概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA
业服务中心)2023 年单位预算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA
业服务中心)2023 年单位预算报表(详见附件)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
贯彻落实国家、自治区和梧州市电子商务产业发展政策
文件;协助拟订全市电子商务产业发展战略、规划和政策,
并组织实施;协助国内外知名电子商务企业的引进和本地电
子商务企业的培养工作;协助全市电子商务应用人才的培养
引进工作;负责提供电商技能培训、政策解读、信息收集发
布、创业辅导、快递物流等服务;开展电子商务产业发展扶
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持政策资金相关项目工作;承担市电子商务产业发展工作领
导小组办公室日常事务。
二、机构设置情况
梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA 企业服务中心)
是全额拨款事业单位,无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA 企业服务中心)
人员编制总数 4 名,其中:全额事业编制 4 名。其中,在职
在编人员 3 人,包括:全额事业在职在编 3 人。其他聘用人
员 1 人。
第二部分:梧州市电子商务服务中心(梧州市 CEPA
业服务中心)2023 年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
2023 年算 362716.49 元少 4981.89
元,下降 1.35 %。其中:本年收入预算 362716.49 元,同
减少 4981.89 元,下降 1.35 %;上年结转结余 0 元。收入
括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社
会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:其他
运转类日常运转工作经费减少了,使收入预算总体有所减少。
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二、单位收入总体预算情况说明
2023 年算 362716.49 元少 4981.89
, 降 1.35%算 362716.49 元
4981.89 元, 下降 1.35%;上年结转结余 0 元。其中
(一)一般公共预算拨款 362716.49 元,占收入总预算
的 100%,同比减少 4981.89 元, 下降 1.35%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0 元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 362716.49 元,其中,基本支出预算
353116.49 元 97.35%少 2481.89
元,下降 0.70%;项目支出预算 9600 元,占支出总预算的 2.65%,
同比减少 2500 元,下降 20.66%主要是 2023 年部门预算
制,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新
增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年部门预
算编制。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 291022.75 元,占支出
总预算 80.23%,同比减少 5317.92 元,下降 1.79%。
(二)社会保障和就业支出类科目 31952.64 元,支出
总预算 8.81%,同比增加 149.76 元,增长 0.47%。
(三)卫生健康支出类科目 15776.62 元,占支出总预算
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4.35%,同比增加 73.95 元,增长 0.47%。
(四)住房保障支出类科目 23964.48 元,占支出总预算
6.61%,同比增加 112.32 元,增长 0.47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 362716.49 元。收入包括:
一般公共预算拨款 362716.49 元;支出包括:一般公共服务
支出 291022.75 元、社会保障和就业支出 31952.64 元卫生
健康支出 15776.62 元、住房保障支出 23964.48 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年出 362716.49
中:基本支出 353116.49 元,项目支出 9600.00 元,具体
出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
291022.75 元,其中:基本支出 281422.75
元,项目支出 9600.00 元。主要用于单位职工工资、补贴发
放及单位日常运转经费的支出。
机关事业单位养老保险缴费支出 31952.64
基本支出 31952.64 元,项目支出 0元。主要用于职工机关
事业单位基本养老保险缴费支出。
事 业 单 位 医 疗 支 出 15776.62 元 , 其 中 : 基 本 支 出
15776.62 元,项目支出 0元。主要用于职工事业单位医疗支
出。
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住房公积金支出 23964.48 元,其中:基本支出 23964.48
元,项目支0元。主要用于职工住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
出预算。
1.基本支出预算 353116.49 元,占一般公共预算支出的
97.35%,同比减少 2481.89 元,下降 0.70%。其中
工 资 福 利 支 出 预 算 278825.67 元 , 占 基 本 支 出 预 算
78.96%,同比增加 1040.06 元,增长 0.37%。
算 74290.82 元
21.04%,同比减少 3521.95 元,下降 4.53%。
2.项目支出 9600.00 元,占一般公共预算支出的 2.65%,
同比减少 2500 元 ,下降 20.66%。其中:
商品和服务支出预算 9600.00 元,占项目支出预算
100.00%,同比减少 2500 元,下降 20.66%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 353116.49 元,其中:
人员经费 322508.33 元,主要包括:基本工资、贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业
务费。
公用经费 30608.16 元,主要包括:办公费、差旅费、
托业务费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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(一2023 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,
同比同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比同比无变化
2. 公务接待费支出预算 0 元,同比同比无变化。
3. 公务用车费预算 0 元,同比同比无变化。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2023 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比无变化。其中,当年预算资金安排的“三公”经费支出
预算 0 元,同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”
经费支出 0 元。其中
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比无变化。其中,当年一般公
共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元,同比无变化;
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。其
中,当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0
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元,同比无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支
出 0 元。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比无变化。其中,
当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比上年金安三公出 0
元。
(2)公务用车购置预算 0 元同比无变化。其中,当年
一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元,同比
无变化;上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0 元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
单位机关行政运行经费财政拨款预算 0 元,单位事业运
行 经 费 总 预 算安 排 89912.77 元 ,其 中 : 基 本 支 出预 算
74290.82 元,项目支出预算 9600.00 元,同比减少 6021.95
元,降 0.67%。要原因是项目支出下的项公用经费减
少了。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 0 元,同比无变化。其中:政府集
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中采预算 0 元,占府采购预算的 0.00%,比无变化。
分散采购 0 元,占政府采购预算的 0.00%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0 元,
政专户管理的资金安排 0 元,上年结转结余资金安排 0 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0 元,占政府采购
算 0.00%购 0 元算 0.00%;
务类采购 0 元,占政府采购预算 0.00%。
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至2022年12月31日,资产原值合计16430.00元,其中
1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备9850.00元。3.专用
设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元,6.家具、
具、装具等4600.00元。7.无形资产1980.00元
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标,其中
目支出(其他运转类和特定标类项目)1 个,涉及一般
共预算拨款 9600.00 元,财政专户管理资金收入 0 元,单位
资金 0 元,上年结余收入 0 元。相关绩效目标情况详见单位
预算公开表 10 表。
第三部分:专业名词解释
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1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
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及其他费用
10.“三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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上述报表详见附件