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二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 362716.49 元,同比减少 4981.89
元, 下降 1.35%。本年收入预算 362716.49 元,同比减少
4981.89 元, 下降 1.35%;上年结转结余 0 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 362716.49 元,占收入总预算
的 100%,同比减少 4981.89 元, 下降 1.35%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0 元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 362716.49 元,其中,基本支出预算
353116.49 元,占支出总预算的 97.35%,同比减少 2481.89
元,下降 0.70%;项目支出预算 9600 元,占支出总预算的 2.65%,
同比减少 2500 元,下降 20.66%。主要是 2023 年部门预算编
制,根据预算管理一体化规范要求,预算管理一体化平台新
增设置结转指标模块,上年结转结余资金纳入 2023 年部门预
算编制。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 291022.75 元,占支出
总预算 80.23%,同比减少 5317.92 元,下降 1.79%。
(二)社会保障和就业支出类科目 31952.64 元,占支出
总预算 8.81%,同比增加 149.76 元,增长 0.47%。
(三)卫生健康支出类科目 15776.62 元,占支出总预算