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2025 年支出总预算 1,962,553.00 元,同比无变化。其中,
基本支出预算 1,962,553.00 元,占支出总预算的 100 %,同比无
变化;项目支出预算 0元,同比无变化。
城乡社区支出类科目 1,962,553.00 元,占支出总预算 100%,
同比无变化。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1,962,553.00 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1,962,553.00 元。支出包括:城乡社区支出
1,962,553.00 元。财政拨款总收支较上年无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1,962,553.00 元,同比无变
化。其中:基本支出 1,962,553.00 元,项目支出 0元,具体支
出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
其他城乡社区公共设施支出 1,962,553.00 元,其中:基本支
出1,962,553.00 元,项目支出 0元。主要用于人员经费和缴纳社
保缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出
预算。
1. 基本支出预算 1,962,553.00 元,占一般公共预算支出预
算100 %,同比无变化。其中:
工资福利支出预算 1,962,553.00 元,占基本支出预算 100%,
同比无变化。