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2024 年财政拨款收支总预算 5253697.08 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款5253697.08 元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出
4147214.68 元、社会保障和就业支出 491776 元、卫生健康
支出 245874.4 元、住房保障支出 368832 元。财政拨款总收
支较上年减少 5.22%,主要原因是因今年结转结余审批程序
变动,本单位上年结转结余资金编入政府预算,未在单位预
算中体现。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 5253697.08 元,较上
年减少 2.11%。其中:基本支出 5079097.08 元,项目支出
174600 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
群众文化 3972614.68 元,其中:基本支出 3972614.68
元,项目支出 0元。主要用于人员工资福利及日常运行开销。
文化创作与保护 25000 元,其中:基本支出 0元,项目
支出 25000 元。主要用于开展剧本剧目交流活动。
其他文化和旅游支出 149600 元,其中:基本支出 0元,
项目支出 149600 元。主要用于群众文化培训基地升级改造。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 491776 元,其中:
基本支出 491776 元,项目支出 0元。主要用于在编人员养
老保险支出。
事业单位医疗 245874.40 元,其中:基本支出 245874.40
元,项目支出 0元。主要用于在编及退休人员医疗保险支出。
住房公积金 368832 元,其中:基本支出 368832 元,项