单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 14,895,095.64 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本 14,895,095.64 三、国防支出
(三)一般债券 四、公共安全支出 12,979,917.47
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券 八、社会保障和就业支出 851,595.84
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 424,885.45
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 638,696.88
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 14,895,095.64 本 年 支 出 合 计 14,895,095.64
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 14,895,095.64 支 出 总 14,895,095.64
单位收入总体情况表
单位:元
部门(单
位)代码
部门(单位)名
称 合计
本年收入 上年结转结
小计 一般公共预算 政府性
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
理资金收
单位资
小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入
单位资
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 14,895,095.64 14,895,095.64 14,895,095.64
052004 县人民检察院 14,895,095.64 14,895,095.64 14,895,095.64
单位支出总体情况表
单位:元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经
营支出
上缴上级
支出
对附属单位
补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 14,895,095.64 8,960,695.64 5,934,400.00
052004 县人民检察院 14,895,095.64 8,960,695.64 5,934,400.00
204 04 01 行政运行 7,683,961.47 5,983,961.47 1,700,000.00
204 04 02 一般行政管理事 1,302,000.00 1,302,000.00
204 04 99 其他检察支出 2,932,400.00 2,932,400.00
204 05 01 行政运 1,061,556.00 1,061,556.00
208 05 05 机关事业单位基本养
老保险缴费支出 851,595.84 851,595.84
210 11 01 行政单位医疗 420,475.45 420,475.45
210 11 03 公务员医疗补助 4,410.00 4,410.00
221 02 01 住房公积金 638,696.88 638,696.88
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 14,895,095.64 一、本年支出 14,895,095.64
(一)一般公共预算拨款 14,895,095.64 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 14,895,095.64 (三)国防支出
3、一般债券 (四)公共安全支出 12,979,917.47
(二)政府性基金预算拨款 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 (八)社会保障和就业支出 851,595.84
(三)国有资本经营预算拨款 (九)卫生健康支出 424,885.45
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算拨款 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算拨款 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算拨款 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 638,696.88
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 14,895,095.64 支   出   总   计 14,895,095.64
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单
位)代码
部门(单位)名
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 14,895,095.64 8,960,695.64 6,751,445.64 2,209,250.00 5,934,400.00
052004 藤县人民检察 14,895,095.64 8,960,695.64 6,751,445.64 2,209,250.00 5,934,400.00
204 04 01 行政运行 7,683,961.47 5,983,961.47 3,774,711.47 2,209,250.00 1,700,000.00
204 04 02 一般行政管理事务 1,302,000.00 1,302,000.00
204 04 99 其他检察支 2,932,400.00 2,932,400.00
204 05 01 行政运行 1,061,556.00 1,061,556.00 1,061,556.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 851,595.84 851,595.84 851,595.84
210 11 01 行政单位医疗 420,475.45 420,475.45 420,475.45
210 11 03 公务员医疗补助 4,410.00 4,410.00 4,410.00
221 02 01 住房公积 638,696.88 638,696.88 638,696.88
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 8,960,695.64 6,751,445.64 2,209,250.00
301 工资福利支 6,513,215.64 6,513,215.64
301 01 基本工 1,969,956.00 1,969,956.00
301 02 津贴补 1,397,040.00 1,397,040.00
301 03 奖金 1,225,719.00 1,225,719.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴 851,595.84 851,595.84
301 10 职工基本医疗保险缴费 420,475.45 420,475.45
301 12 其他社会保障缴费 9,732.47 9,732.47
301 13 住房公积金 638,696.88 638,696.88
302 商品和服务支出 2,149,250.00 2,149,250.00
302 01 办公费 151,787.00 151,787.00
302 02 印刷费 10,000.00 10,000.00
302 05 水费 10,000.00 10,000.00
302 06 电费 170,000.00 170,000.00
302 07 邮电费 80,000.00 80,000.00
302 11 差旅费 60,000.22 60,000.22
302 13 维修(护)费 110,000.00 110,000.00
302 15 会议费 30,000.00 30,000.00
302 16 培训费 30,000.00 30,000.00
一般公共预算基本支出情况表
单位:元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 17 公务接待费 45,500.00 45,500.00
302 24 被装购置费 5,000.00 5,000.00
302 26 劳务费 30,000.00 30,000.00
302 27 委托业务费 10,000.00 10,000.00
302 28 工会经 68,712.78 68,712.78
302 31 公务用车运行维护 114,000.00 114,000.00
302 39 其他交通费 438,000.00 438,000.00
302 99 其他商品和服务支 786,250.00 786,250.00
303 对个人和家庭的补 238,230.00 238,230.00
303 01 离休费 148,410.00 148,410.00
303 02 退休费 61,740.00 61,740.00
303 05 生活补 28,080.00 28,080.00
310 资本性支出 60,000.00 60,000.00
310 02 办公设备购 60,000.00 60,000.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位:元
部门(单
位)代码
部门(单位)名
资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助
资金安排
小计 公务用车运行
维护费
公务用车
购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 219,500.00 159,500.00 114,000.00 114,000.00 45,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
一般公共预算资 219,500.00 159,500.00 114,000.00 114,000.00 45,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
052004 藤县人民检察院 一般公共预算资 219,500.00 159,500.00 114,000.00 114,000.00 45,500.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 部门(单位)代部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2024年无政府性基金预算支出。故本表无数据
国有资本经营预算支出情况表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2024年无国有资本经营预算支出 ,故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位:
单位显
示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
052004 藤县人民检察院 5,934,400.00
052004 藤县人民检察院 编外人员经 1,700,000.00 完成本年度编外人员工资社保,编外人员支出等费用支付工作,保障编外人员工资
福利,维持单位书记员协警队伍稳定,为检察工作提供协助。
052004 藤县人民检察院 专项公用经费-日常运转 1,252,000.00 本项目经费主要用于单位日常运转,包括办公费、邮电费等,以保障单位人员高效
办公,满足办公需求。
052004 藤县人民检察院 专项公用经费-法警加班、执
勤岗位津补贴 50,000.00 确保法警在加班及执勤岗位上的津补贴能够按时、足额发放到位,以充分调动其工
作积极性与保障合法权益。
052004 藤县人民检察院 其他专项支出-未成年人一站
式服务中心项目经费 562,400.00
建设未成年人一站式服务中心,旨在整合司法、教育、心理等多领域资源,强化对
未成年人的全方位保护,构建和完善未成年人保护体系,确保其合法权益得到充分
保障并助力健康成长。
052004 藤县人民检察院 其他专项支出-党建文化建设
项目经费 200,000.00
本项目经费主要用于部门党建文化相关建设,加强党建活动的开展,紧密联系治国
理政的实践,大力加强党的执政能力建设和先进性建设,进一步了提高党的领导水
平和执政水平,进一步提高了拒腐防变和抵御风险的能力。
052004 藤县人民检察院 其他专项支出-检察文化周项
目经费 90,000.00
本项目经费将用于举办一系列检察文化宣传活动,通过多元化形式对外展示和传播
检察文化内涵,旨在实现精神引领、团队凝聚、行为规范、激励奋进和形象塑造等
多重目标。
052004 藤县人民检察院 其他专项支出-司法救助金 20,000.00 本项目将确保司法救助金及时发放到位,以保障被救助对象的基本生活权益和提供
必要的生活保障。
052004 藤县人民检察院 其他专项支出-智慧检察院建
设项目经费 2,060,000.00
通过高效采购智能化设备、精心规划装修及配置现代化办公设施,旨在打造效益显
著的智慧检察院建设项目。智慧检察院的建设将在提高司法效能、促进公正公平、
优化服务体验、保障合法权益等方面产生显著的效果。