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出决算为349.17万元,完成年初预算的132.4%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为234.76万元,
支出决算为310.35万元,完成年初预算的132.2%。较年初预
算数增加的主要原因:一是人员经费变动;二是新增电子招
投标系统运行维护费,年中追加,导致决算支出数比预算数
大。
事业运行支出310.35万元,主要用于本单位人员、日常
运行方面的支出。较年初预算数增加75.59万元,主要原因一
是人员经费变动;二是新增电子招投标系统运行维护费,年
中追加,导致决算支出数比预算数大。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为 12.90 万
元,支出决算为 18.71 万元,完成年初预算的 145.0%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.71 万元,主要
用于在职人员基本养老保险缴费方面支出。较年初预算数增
加5.81 万元,主要是人员增加,年中追加经费导致决算数比
预算数大。
(三)卫生健康支出(类)年初预算 6.48 万元,支出决
算为 8.00 万元,完成年初预算的 123.5%。
事业单位医疗 8.00 万元,主要用于事业在职人员基本医
疗保险缴费方面支出,较年初预算数增加 1.52 万元,主要是
人员增加,年中追加经费导致决算数比预算数大。
(四)住房保障支出(类)年初预算 9.67 万元,支出决
算12.11 万元,完成年初预算的 125.2%。