单位收支总体情况表
单位: 元
预算 支出功能科目分类 预算
、一般公共预算拨款 4,514,130.70 一般公共服务支
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 4,514,130.70 三防支
(三)一般债券 四、公共安全支出
、政府性基金预算拨 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支
(三)专项债券 八、社会保障和就业支 3,963,212.88
、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 203,153.78
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
、财政专户管理资金收入 十二、农林水支
、事业收入 十三、交通运输支出
、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支
、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
、附属单位上缴收入 十六、金融支出
、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支
十九、住房保障支出 347,764.04
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支
二十四、债务还本支
二十五、债务付息支
二十六、债务发行费用支
本 年 收 入 合 计 4,514,130.70 本 年 支 出 合 计 4,514,130.70
上年结转结余 结转下年支出
入 总 4,514,130.70 4,514,130.70
单位收入总体情况表
单位:
部门(单
位)代
部门(单)名称
本年收入 上年结转结
小计 一般公共预算 府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
金收单位资金 小计 般公
共预
政府性基
金预
国有资本
经营预算
财政专户
理资金收单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4,514,130.70 4,514,130.70 4,514,130.70
099 市人力资源和社会保障 4,514,130.70 4,514,130.70 4,514,130.70
099009 市就业服务中 4,514,130.70 4,514,130.70 4,514,130.70
单位支出总体情况表
单位:元
科目编码 (单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支
项目支出
小计
其中
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
4,514,130.70 4,374,930.70 139,200.00
099 市人资源和社会保 4,514,130.70 4,374,930.70 139,200.00
099009 梧市就服务中心 4,514,130.70 4,374,930.70 139,200.00
208 01 01 运行 3,237,483.00 3,237,483.00
208 01 02 行政理事 179,453.88 179,453.88
208 01 06 管理 139,200.00 139,200.00
208 05 05 事业位基本养老保缴费支出 407,076.00 407,076.00
210 11 01 单位 203,153.78 203,153.78
221 02 01 公积 347,764.04 347,764.04
财政拨款收支总体情况表
单位:
预算 目(按支出功能科目分类) 预算
、本 4,514,130.70 一、 4,514,130.70
)一般公共预算拨款 4,514,130.70 一)一般公共服务支出
1 上级补助 )外交支出
2 本级 4,514,130.70 三)国防支出
3 一般债券 )公共安全支出
)政府性基金预算拨 )教育支出
1 上级补助 )科学技术支出
2 本级 )文化旅游体育与传媒支
3 专项债券 )社会保障和就业支 3,963,212.88
)国有资本经营预算拨款 )卫生健康支出 203,153.78
1 上级补助 )节能环保支出
2 本级 十一)城乡社区支
上年结转结余 十二)农林水支出
)一般公共预算拨款 十三)交通运输支
)政府性基金预算拨 十四)资源勘探工业信息等支出
)国有资本经营预算拨款 十五)商业服务业等支
十六)金融支
十七)援助其他地区支
十八)自然资源海洋气象等支出
十九)住房保障支 347,764.04
二十)粮油物资储备支
二十一国有资本经营预算支出
二十二灾害防治及应急管理支
二十三其他支出
二十四债务还本支出
二十五债务付息支出
二十六债务发行费用支出
结转下年支出
4,514,130.70 支   出   总    4,514,130.70
一般公共预算支出情况表
单位:元
科目编码 (单
位)代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支
合计 本支项目支
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
4,514,130.70 4,374,930.70 3,796,238.06 578,692.64 139,200.00
099 梧市人资源和社会保 4,514,130.70 4,374,930.70 3,796,238.06 578,692.64 139,200.00
099009 梧市就服务中心 4,514,130.70 4,374,930.70 3,796,238.06 578,692.64 139,200.00
208 01 01 运行 3,237,483.00 3,237,483.00 2,658,790.36 578,692.64
208 01 02 行政理事 179,453.88 179,453.88 179,453.88
208 01 06 管理 139,200.00 139,200.00
208 05 05 事业位基本养老保缴费支出 407,076.00 407,076.00 407,076.00
210 11 01 单位 203,153.78 203,153.78 203,153.78
221 02 01 公积 347,764.04 347,764.04 347,764.04
一般公共预算基本支出情况表
:元
门预算支出经济分科目 本年一般公共预基本
类 款 目名 合计 员经 用经
** ** ** 1 2 3
4,374,930.70 3,796,238.06 578,692.64
301 3,564,524.18 3,564,524.18
301 01 基 1,028,988.00 1,028,988.00
301 02 津 716,040.00 716,040.00
301 03 奖 846,237.00 846,237.00
301 08
机关事业单位基本养老保险缴费
407,076.00 407,076.00
301 10 职 200,993.78 200,993.78
301 12 其 17,425.36 17,425.36
301 13 住 347,764.04 347,764.04
302 758,146.52 179,453.88 578,692.64
302 01 办 29,885.26 29,885.26
302 05 水 2,000.00 2,000.00
302 06 电 8,000.00 8,000.00
302 07 邮 40,840.00 40,840.00
302 11 差 10,000.00 10,000.00
302 17 公 8,000.00 8,000.00
302 27 委 179,453.88 179,453.88
302 28 工 38,167.38 38,167.38
302 39 其 223,200.00 223,200.00
302 99 其 218,600.00 218,600.00
303 52,260.00 52,260.00
303 02 退 52,260.00 52,260.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位:元
部门(
位)代码 (单位)名 金性质 总计
三公”经费
会议
培训
合计 公出
(境)费
公务用车购置及运行维护
公务接待 小计 级资金安
上级补助资金
安排
小计 务用车运
行维护费 务用车购置
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8,000.00 8,000.00 8,000.00
公共算资金 8,000.00 8,000.00 8,000.00
099 梧市人资源和社会保 8,000.00 8,000.00 8,000.00
099009 梧市就服务中心 公共算资 8,000.00 8,000.00 8,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位:元
科目编码 部(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支
合计 基本支 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算故本表无数据
国有资本经营预算支出情况表
单位
科目编码 部门单位)代码 (单位名称
(功能分类科目名)
本年国有资本经营预算支出
合计 本支出 项目支
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算 ,故本表无数据
年度预算项目绩效目标公开表
单位:
单位
示编单位名称 目名 预算金额 度绩效目标
** ** ** 1 **
099009 梧州市就业服务中心 专项公用经费(日常运转
)2023
139,200.00
项目经费用于电费、差旅费、办公费等日常工作经费,以及专项招聘活
动和重点项目用工服务、检查督导等工作经费,满足日常办公费需求,
提升就业服务工作水平,确保各项业务工作的顺利开展。