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4934199.32 元 , 增 长 23.14 % 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
26254301.05 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
4934199.32 元,增长 23.14%;项目支出预算 0元,占支出
总预算的 0%,同比增加 0元,增长 0%。其中:
(一)教育支出类科目 20607645.22 元,占支出总预算
78.49%,同比增加 4913207.05 元,增长 31.31%。主要原
因是在职人员物业服务补贴、食堂运转经费、离退休公用支
出等经费纳入支出预算范围内,使得教育支出类预算有所增
加。
(二)社会保障和就业支出类科目 2608723.77 元,占
支出总预算 9.94%,同比增加 101464.24 元,增长 4.05%。
(三)卫生健康支出类科目 1170816.42 元,占支出总
预算 4.46%,同比减少 67142.97 元,下降 5.42%。
(四)住房保障支出类科目 1867115.64 元,占支出总
预算 7.11%,同比减少 13329 元,下降 0.71%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 26254301.05 元。收入包
括:一般公共预算拨款 26254301.05 元、政府性基金预算拨
款0元。支出包括:教育支出 20607645.22 元、社会保障和
就业支出 2608723.77 元、卫生健康支出 1170816.42 元、住
房保障支出 1867115.64 元。财政拨款总收支较上年增长
23.14%,主要原因是 2025 年在职人员物业服务补贴、食堂
运转经费、离退休公用支出、离退休人员物业服务补贴等经
费纳入预算范围内,并且纳入预算的增量标准有所提高,使
得财政拨款总收支预算有所增加。