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梧州市第二中学 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市第二中学概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市第二中学 2025 年单
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市第二中学 2025 年单位预算报表(详
见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
本单位主要职能是实施高中学历教育,促进基础教育发
展。
二、机构设置情况
本单位是财政全额拨款事业单位,内设机构共设 10 个
职能处室,分别是:1.行政办,负责学校的人事、接待、档
案(人事、文书、校史)以及部分全校性工作的具体组织管
理工作。2.教务处,负责制定、落实教学常规及教学管理系
列规章制度,处理日常教学工作,安排各类教学活动落实和
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检查教师教学工作。3.科研处,负责对高中教育、教学重要
理论问题、政策问题、实践问题的研究,为学校决策和教学
改革提出意见和建议。4.政教处,负责学生的思想政治教育
工作,指导年级组和班主任做好学生的德育工作。5.总务处,
负责学校后勤管理和后勤服务工作。6.视导室,贯彻落实上
级下达的督导评估方案,全面制定学校自评工作方案深入
开展自查、自评、自纠,配合完成上级下达的任务。7.团委,
领导学校共青团工作,充分发挥党的助手和后备军作用。8.
党建办,具体负责学校党建方面的日常工作。9.资助办,
责家庭经济困难学生资助工作,完善学校助学体系。10.安
稳办,负责对学校的安全教育管理工作和综治工作进行指导、
监督、检查和考核,全面掌握学校安全管理工作状况。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 184 其中:行政编制 0名,
公事业编制 0名,全额事业编制数 156 名,机关后勤服务聘
用人员控制数 0名,聘用教师控制数 28 名。在职在编人员
154 人,包括:行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编
人员 0人、全额事业在职在编 154 人,机关后勤服务聘用
员控制数在职在编人员 0人,聘用教师控制数在职在编人员
6人。离退休人员 105 人。
第二部分:梧州市第二中学 2025 年单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
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2025 年收支总预算 26254301.05 元 , 同 比 增 加
4934199.32 元 , 增 长 23.14% 。 其 中 : 本 年 收 入 预 算
26254301.05 元,同比增加 4934199.32 元,增长 23.14 %
收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会
保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要原因是在职人员物业服
务补贴、食堂运转经费、离退休公用经费、离退休人员物业
服务补贴等经费纳入预算范围内,使得收入预算总体有所增
加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 26254301.05 元 , 同 比 增 加
4934199.32 23.14%本年收入预算 26254301.05
元,同比增加 4934199.32 元,增长 23.14%。其中:
(一)一般公共预算拨款 26254301.05 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 4934199.32 元,增长 23.14 %
(二)政府性基金预算拨款 0元,本单位无政府性基金
预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收0元,本单位无财政专户
管理资金收入,同比无变化。
(四)事业收入 0元,本单位无事业收入,同比无变化
(五)事业单位经营收入 0元,本单位无事业单位经营
收入,同比无变化
(六)其他收入 0元,本单位无其他收入,同比无变化
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 26254301.05 元 , 同 比 增 加
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4934199.32 元 , 增 长 23.14 % 。 其 中 , 基 本 支 出 预 算
26254301.05 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
4934199.32 增长 23.14%项目支出预0元,占支
总预算的 0%,同比增加 0元,增长 0%其中
(一)教育支出类科目 20607645.22 元,占支出总预算
78.49%,同比增4913207.05 元,增长 31.31%
因是在职人员物业服务补贴、食堂运转经费、离退休公用支
出等经费纳入支出预算范围内,使得教育支出类预算有所增
加。
(二)社会保障和就业支出类科目 2608723.77 元,占
支出总预算 9.94%,同比增加 101464.24 元,增长 4.05%
(三)卫生健康支出类科目 1170816.42 元,占支出总
预算 4.46%,同比减少 67142.97 元,下降 5.42%
(四)住房保障支出类科目 1867115.64 元,占支出总
预算 7.11%,同比减少 13329 元,下降 0.71%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 26254301.05 元。收入包
括:一般公共预算拨款 26254301.05 元、政府性基金预算拨
0元。支出包括:教育支出 20607645.22 元、社会保障和
就业支出 2608723.77 元、卫生健康支1170816.42 元、
房保障支出 1867115.64
23.14%,主要原因是 2025 年在职人员物业服务补贴、食堂
运转经费、离退休公用支出、离退休人员物业服务补贴等经
费纳入预算范围内,并且纳入预算的增量标准有所提高,使
得财政拨款总收支预算有所增加。
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五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 26254301.05 元,同比
增 加 4934199.32 元 , 增 长 23.14% 。 其 中 : 基 本 支 出
26254301.05 元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 高 中 教 育 20607645.22 元,其中:基本支出
20607645.22 元,项目支出 0元。主要用于教职工人员经费、
学校日常运转。
2. 事业单位离退休 237450 元,其中:基本支出 237450
元,项目支出 0元。主要用于离退休人员大病医疗支出、离
退休人员物业服务补贴支出。
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2371273.77 元,
其中:基本支出 2371273.77 元,项目支出 0元。主要用于
教职工单位部分基本养老保险缴费。
4. 事业单位医疗支出 1170816.42 元,其中:基本支出
1170816.42 项目支出 0元。主要用于教职工单位部分医
疗保险和大病医疗缴费。
5. 住房公积金支1867115.64 元,其中:基本支
1867115.64 项目支出 0元。主要用于教职工单位部分住
房公积金缴费。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 26254301.05 元,占一般公共预算支
出预算 100%同比增加 4934199.32 增长 23.14%
中:
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23082564.81
89.79%,同比增加 3939865.40 元,增长 20.58%
商品和服务支出预算 2934286.24 元,占基本支出预算
10.17%同比增加 766063.92 元,增长 35.33%
对个人和庭的237450 元,占基本支出预
0.04%增加 228270 2486.6%主要
离退休人员物业服务补贴支出纳入 2025 年预算。
2. 项目支出预算 0元,占一般公共预算支出预算 0%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 26254301.05 元,
比增加 4934199.32 元,增长 23.14%。其中
人员经费 23320014.81 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休
费。较上年增长 21.76%主要原因是 2025 年在职人员物业
服务补贴纳入预算范围内,使得人员经费预算有所增加。
公用经费 2934286.24 元,主要包括:办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专
用材料费、会经费、他交通费用、其他商品服务和支出。
较上年增长 35.33%主要原因是 2025 年机关事业单位食堂
运转经费、离退休公用支出等经费纳入预算范围内,使得公
用经费支出预算有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
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(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 85000
元,同比增加 0元,增长 0 %具体如下
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预85000
元,同比增0元,增长 0%。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
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比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明
本单位机关行政运行经费财政拨款预算 0元。
本单位为事业单位,事业运行经费总预算安排
2934286.24 其中:基本支出预算 2934286.24 元,项目
支出预算 0元,同比增加 766063.92 元,增长 35.33%
2025 年机关事业单位食堂运转经费、离退休公用
支出等经费纳入预算范围内,使得公用经费支出预算有所增
加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅
费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、其他
交通费用、其他商品服务和支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 753480 元,同比增加 736200 元,
增长 4260.42 %。其中:政府集中采购预算 753480 元,占
政府采购预算的 100%同比增加 736200 元,增长 4260.42%
主要原因是物业管理服务费支出列入政府采购范围内分散
采购 0,占政府采购预算0%本年无预算,与上年无
可比性。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 753480
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
预算 0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采
753480 元,占政府采购预100%
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,
753480 元,学校物业管理工作需要。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆 0其中一般公务用0辆、一般执法执
勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
截至 2024 12 31 日,资产原值合27449090.85
元,其中:1.土地、房屋及构筑物 18843546.63 元。2.设备
6012774.37 元。3.文物和陈列品 49400 元。4.图书档案
62542.65 元。5.家具和用具 1512859.00 元。6.种动植物
500948.20 元。7.信息数据类 467020 元。
(四)预算绩效目标情况说明
我单位 2025 年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物
和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮
电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费
工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服
务和支出。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件