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预算 80.75%,同比增加 248497.91 元,增长 28.24%。
(四)住房保障支出类科目 97,452.00 元,占支出总预算
6.97%,同比增加 17750.46 元,增长 22.27%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1,397,433.88 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1,397,433.88 元、政府性基金预算拨款 0
元。支出包括:社会保障和就业支出 112,690.56 元、卫生健
康支出 58,916.07 元、交通运输支出 1,128,375.25 元、住房保
障支出 97,452.00 元。财政拨款总收支较上年增长 25.67%,
主要原因是根据相关规定在职在编人员正常晋档晋级。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1,397,433.88 元,同比增
加285,446.86 元,增长 25.67 %。其中:基本支出 1,370,333.88
元,项目支出 27,100.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112,690.56 元,
其中:基本支出 112,690.56 元,项目支出 0元。主要用于缴
纳在编在职人员机关养老保险。
2. 事业单位医疗 58,916.07 元,其中:基本支出 58,916.07
元,项目支出 0元。主要用于缴纳职工医疗保险。
3.其他民用航空运输支出 1,128,375.25 元,其中:基本支
出1,101,275.25 元,项目支出 27,100.00 元。主要用于梧州市
民航发展中心在职在编人员的财政统发工资支出、奖金、工
伤保险、失业保险等人员经费支出、在职人员物业服务补贴