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梧州市民航发展中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市民航发展中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市民航发展中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市民航发展中心 2025
(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
1.组织实施梧州西江机场建设工作;承办市委、市人民政
府、市机场迁建工作领导小组、上级民航行业管理单位下达
的各项工作任务以及交办的其他事项。
2.贯彻执行《中华人民共和国民用航空法》、《民用机
场管理条例》行使机构建设管理职能;研究制定全市民航
设中长期发展规划和年度建设发展计划并组织实施;协调解
决梧州市辖区民航建设、发展中的重大问题。
3.负责梧州机场航线开发和民航市场培育工作。
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4.规划研究梧州市通用航空发展和产业布局,鼓励和引
导相关通用航空企业入驻梧州,积极协助发展地方通用航空
公司,拓展通用航空业务。
5.承担机场净空、电磁等方面的安全环境保护主体责任,
保障机场飞行安全
6.规划建设梧州空港经济区。
二、机构设置情况
梧州市民航发展中心为非参照公务员法管理全额拨款
业单位(公益一类)。
梧州市民航发展中心内设机构共设 3个职能科室,分别
是:综合部、规划发展部和工程技术部。
三、人员构成情况
梧州市民航发展中心编制总数 12 名,其中:全额事业编
10 名,劳务派遣聘用人员控制数 2名。其中,在职在编人
11 人,包括全额事业在职在编 9人,劳务派遣聘用人员控
制数在职人2人。
第二部分:梧州市民航发展中心 2025 年单位预算及
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 1,397,433.88 元 , 同 比 增 加
285,446.86 元,增长 25.67%其中:本年收入预1,397,433.88
元,同比增加 285,446.86 元,增长 25.67%收入包括一般
公共预算拨款。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康
支出、交通运输支出、住房保障支出。
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2025 年收支预算总体增加,主要是以下支出增加:根
据相关规定在职在编人员正常晋档晋级。
二、单位收入预算总体情况说
2025 年 收 入 总 预 算 1,397,433.88 元 , 同 比 增 加
285,446.86 元,增长 25.67%本年收入预算 1,397,433.88 元,
同比增加 285,446.86 元,增长 25.67%;上年结转结余 0元,
同比减少 0元。其中
(一)一般公共预算拨款 1,397,433.88 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 285,446.86 元,增长 25.67%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说
2025 年支出总预1,397,433.88 元,同比增加 285,446.86
元,增25.67%。其中,基本支出预算 1,370,333.88 元,占
支出总预算98.06%同比增加 285,446.86 元,增长 26.31%
项目支出预27,100.00 元,占支出总预算的 1.94%同比增
0元,增长 0%中:
(一)社会保障和就业支出类科目 112,690.56 元,占支
出总预算 8.06%,同比增加 12667.04 元,增长 12.66%
(二)卫生健康支出类科目 58,916.07 元,占支出总预算
4.22%,同比增加 6531.45 元,增长 12.47%
(三)交通运输支出类科目 1,128,375.25 元,占支出总
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预算 80.75%,同比增加 248497.91 元,增长 28.24%
(四)住房保障支出类科目 97,452.00 元,占支出总预算
6.97%,同比增加 17750.46 元,增长 22.27%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1,397,433.88 元。收入包括:
1,397,433.88 元、政府性基金预算拨款 0
元。支出包括:社会保障和就业支出 112,690.56 元、卫生健
康支出 58,916.07 元、交通运输支出 1,128,375.25 元、住房
障支97,452.00 元。收支增长 25.67%
主要原因是根据相关规定在职在编人员正常晋档晋级。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1,397,433.88 元,同比增
285,446.86 元,25.67 %其中:基本支出 1,370,333.88
元,项目支27,100.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112,690.56 元,
其中:基本支出 112,690.56 元,项目支出 0元。主要用于缴
纳在编在职人员机关养老保险。
2. 事业单位医58,916.07 元,中:基本支出 58,916.07
元,项目支0元。主要用于缴纳职工医疗保险。
3.其他民用航空运输支出 1,128,375.25 元,其中:基本
1,101,275.25 元,项目支出 27,100.00 元。主要用于梧州市
民航发展中心在职在编人员的财政统发工资支出、奖金、工
伤保险、失业保险等人员经费支出、在职人员物业服务补贴
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支出、定额公用经费支出、工会经费支出、物业补贴支出、
编外聘用人员工资福利支出、维持日常运转的专项公用支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1,370,333.88 元,占一般公共预算支出
预算 98.06%同比增加 285,446.86 元,增长 26.31 %其中:
工资福利支出预算 1,278,201.84 元,占基本支出预
93.28%,同比增加 384,860.32 元,增长 43.08%
92,132.04
6.72%,同比减少 99,413.5 元,下降 51.90%
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元,占基本支出预算
0.00%,与去年同比无变化。
资本性支出预算 0.00 元,占基本支出预算 0.00%,与去
年同比无变化。
2. 项目支出预算 27,100.00 元,占一般公共预算支出预
1.94%,同比增加 0 ,增长 0%。其中:
工资福利支出预算 0.00 元,占项目支出预算 0.00%,与
去年同比无变化。
27,100.00
100.00%,与去年同比无变化。
对个人和家庭补助支出预算 0.00 元,占项目支出预算
0.00%,与去年同比无变化。
资本性支出预算 0.00 元,占项目支出预算 0.00%,与去
年同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2025 年本年一般公共预算基本支1,370,333.88
比增加 285,446.86 元,增长 26.31%。其中
人员经费 1,278,201.84 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出。较上年增长 43.08%主要原因是按规定调整支
经济分类科目,增加了聘用人员工资福利等人员经费。
公用经费 92,132.04 元,主要包括:办公费印刷费、
旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较上年下降 51.90%
主要原因是按规定调整支出经济分类科目,减少聘用人员经
费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2025 算全费预
况。
2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 三 公 经 费 支 出 预 算
3,000.00 元,同比增加 0元,增长 0 %。具体如下:
1. 因公出国(境)经费支出预0.00 元,与去年同比无
变化。
2. 公务接待费支出预算 3,000.00 与去年同比无变化
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元,与去年同比
无变化。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0.00 ,与年同
比无变化。
2)公务用车购置费 0.00 元,与去年同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
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情况。
2025 年一般公共预算安排的三 公 经 费 支 出 预 算
3,000.00 元,同比增加 0元,增长 0 %。与去年同比无变化
具体如下:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0.00 元,与去年同比
无变化。
2. 公务接待费预算 3,000.00 元,与去年同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元,与去年同比
无变化。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0.00 元,与去年同比无
变化。
2)公务用车购置预0.00 元,与去年同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市民航发展中心机关运行经费财政拨款预算 0元。
梧州市民航发展中心为事业单位,事业单位相关运行经
费总预算安排 119,232.04 元,其中本支出预算 92,132.04
元,项目支出预算 27,100.00 元,同比减少 99,413.5 下降
45.47%。主要原因是按规定调整支出经济分类科目,减少聘
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用人员经费支出。主要用于办公费、差旅费、工会经费、其
他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0.00 元,同比增加 0元,增长 0%
其中:政府集中采购预算 0府采0%,同
比减1,660.00 元,下降 100 %;主要原因是根据厉行节
相关文件要求今年不安排政府集中采购预算。分散采购 0.00
元,占政府采购预算的 0%,与去年同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采购
0元,占政府采购预算 0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至20241231日,资产原值合190090.00元,其中
1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备152640.00元。3.
用设备0元。4. 文物和陈列品05 .图书档案0元,6. 家具
用具、装具37450.00元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
1个,预算资金 27,100.00 元。绩效目标情
况详见报表
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2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市民航发展
中心
专项公用经费
27,100.00
本项目经费主要
用于部门日常办
公费等日常运转
经费,保障单位正
常运转,满足日常
办公需求。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
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5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表预算公开 11
表)
上述报表详见附件