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梧州市统计2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市统计局概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市统计2025 年部门预算及三公经费
预算情况说
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市统计2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
2
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:部门概
一、主要职责
(一)梧州市统计
1.贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规;制定全
市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调
和指导全市统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实
施。
2.依据国家、自治区基本统计制度和统计标准,拟定全
市地方统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投
入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核
算资料,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。
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3.组织实施国家、自治区部署的人口、经济、农业等重
大国情国力普查及专项统计调查开展普查和抽样调查组织
实施,汇总、整理和提供有关区情区力、市情市力方面的统
计数据。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、
住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务
业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务
业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、
投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展、
生态环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供
关调查的统计数据
5.组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、
招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女
儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数
据和资料。
6.综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输邮政
文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、
对外经济等全市性基本统计数据
7.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况
进行统计分析、统计预测和统计监督,向梧州市委、市人民
政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.组织各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和
资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统
资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
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9.依法管理、审批(备案)各部门、各县(市、区)统
计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动。
指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全
统计数据质量审核、监控、检查和评估制度开展对重要
计数据的审核、监控和评估。
10.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数
据库体系;指导各县(市、区)、各部门统计数据库网络的
基本标准和运行,指导各县市、区)统计信息化系统建设。
11.协助各县(市、区)管理统计局领导班子会同有关
部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试
职务评聘工作。
12.承办梧州市委、
(二)梧州市统计局普查中心
1.承担全国经济普查在我市的组织实施工作,管理全市
经济普查数据库。
2.建立并管理全市基本单位名录库,组织实施全市基本
单位经
名录
3.
4.
5
5.负责拟定各种普查、调查计划和实施方案,协调、检
查和指导基层统计调查和普查工作,解决普查和专项调查中
的各种业务问题。
6.负责完成调查报告、普查报告和评估报告,管理好各
种普查、专项调查资料;撰写和发布普查主要数据公报,组
织开发利用普查资料,编印普查资料汇编。
7.参与全市农业普查、人口普查和全局统计数据集中管
理、统计地理信息系统建设有关工作。
8.对外界提供各种有效的统计调查信息,为党政领导和
社会各界提供咨询服务。
9.成自治区局和计局置的它工
务。
二、机构设置情况
梧州市统计局部门共有直属单位 2个。其中:行政单位
1个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1
政单位是:梧州市统计局部门机关本级。局属非参照公务员
法管理全额拨款事业单位是:梧州市统计局普查中心(公益一
类)。
(一)梧州市统计局:梧州市统计局为全额拨款行政机
关单位。梧州市统计局机关内设 9个职能科(室),包括办
公室、统计执法监督局、国民经济核算统计科、工业统计科
固定资产投资统计科、社会服务业统计科、农村统计科、
能源与资源环境统计科、计算科
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(二)梧州市统计局普查中心:梧州市统计局普查中心
为经市编委会同意批准,2012 5月新成立的正科级全额
事业拨款单位,梧州市统计局普查中心隶属梧州市统计局,
为梧州市统计局所管理的直属事业单位。
三、人员构成情
梧州市统计局部门人员编制总数 39 名,其中行政编制
23 名,全额事业编制 15 名,机关后勤服务聘用人员控制数 1
名。其中,在职在编人员 38 人,包括:行政在职在编人员
22 15
制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 5人。经费管理方式
为财政全额拨款。
第二部分:梧州市统计2025 年部门预算三公经费
预算情况说
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 7895921.80 元,同比增589258.98
元,增长 8.06%其中本年收入预算 7895921.80 元,同比
589258.98 元,增长 8.06%。收入包括:一般公共预算
拨款,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是按照规定在职人员晋
升晋级、在职人员工资调整,项目经费预算也有所增加,使
收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
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2025 年收入总预算 7895921.80 元,同比增589258.98
,8.06%。本年收入预7895921.80
589258.98 元,增长 8.06%。其中:
(一)一般公共预算拨款 7895921.80 元,占收入总预算
100%,同比增加 589258.98 元,增长 8.06%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预7895921.80 元,同比增加 589258.98
8.06%。其中,基本支出预算 6995921.8 元,占支
出总预算的 88.60%,同比增加 578158.98 元,增长 9.01%
项目支出预算 900000 元,占支出总预算的 11.40%,同比增
11100 元,增长 1.25%
(一)一般公共服务支出类科目支出 6359245.16
支出总预算 80.54%,同比增加 458856.50 元,增长 7.78%
(二)社会保障和就业支出类科目支出 678241.92
占支出总预8.59%,同比增加 77575.36 元,增长 12.91%
(三)卫生健康支出类科目支出 317505.20 元,占支出
总预算 4.02%,同比增加 15706.08 元,增长 5.2%
(四)住房保障支出类科目支出 540929.52 元,占支出
总预算 6.85%,同比增加 37121.04 元,增长 7.37%
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四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 7895921.80 (不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
7895921.80 元,支出包括:一般公共服务支出 6359245.16 元、
社会保障和就业支678241.92 卫生健康支317505.20
元、住房保障支出 540929.52 元。财政拨款总收支较上年增
8.06%,主要原因是按照规定在职人员晋升晋级、在职人
员工资调整,项目经费预算也有所增加,使财政拨款总收支
预算总体有所增加
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 7895921.80 元,同比增
589258.98 ,增长 8.06%其中:基本支出 6995921.80 元,
项目支出 900000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别
1.3684155.37 3684155.37
元,项目支出 0元。主要用于行政单位在编人员的工资发放、
办公经费、劳务派遣人员劳务费等。
2.一般行政事务管理 800000 元,其中:基本支出 0
项目支出 800000 元。主要用于办公费、差旅费、培训费、
刷费、会议费、公务接待费、广告宣传费用等
3.行政单位离退休 42120 元,其中:基本支出 42120 元,
项目支出 0元。主要用于退休人员物业补助。
4.636121.92
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其中:基本支出 636121.92 ,项0元。要用于行
政事业单位在编人员的基本养老保险缴费支出
5.行政单位医疗 215952.55 元,其中:基本支出 215952.55
元,项目支出 0元。主要用于行政单位在编人员的医疗保险
缴费支出。
6.事业单位医疗 101552.65 元,其中:基本支出 101552.65
元,项目支出 0元。主要用于事业单位在编人员的医疗保险
缴费支出。
7.住房公积金 540929.52 元,其中:基本支出 540929.52
元,项目支出 0元。主要用于行政事业单位在编人员的住房
公积金缴费支出。
8.事业运行 1875089.79 元,其中:基本支出 1875089.79
元,项目支出 0元。主要用于事业单位在编人员的工资发放
办公经费、支付劳务派遣人员劳务费等。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 6995921.80 元,占一般公共预算支出预
88.60%,同比增加 578158.98 元,增长 9.01%。其中:
工资福利支出预算 6059866.68 元,占基本支出预算
86.62%,同比增加 829937.10 元,增长 15.87%。主要是按
规定在职人员晋升晋级、在职人员工资调整
商品和服务支出预算 893935.12
12.78%同比减少 251778.12 元,下降 21.98%。主要是日
运转公用经费支出减少。
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对个人和家庭的补助预算 42120 元,占基本支出预算
0.60%同比无变化。
资本性支出预算 0元,占基本支出预算 0%
化。
2.项目支出预算 900000 元,占一般公共预算支出预算
11.40%,同比增加 11100 元,增长 1.25%。其中:
工资福利支出预算 0元,占项目支出预算 0%同比无变
化。
商品和服务支出预900000 元,占项目支出预算 100%
同比增加 11100 元,增长 1.25%。主要是增加了普查中心项
目经费预算安排。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预0%
同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 6995921.80 元,同比
增加 578158.98 元,增长 9.01%。其中
人员经费 6101986.68 元,要包括:基本工资、津贴
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他
工资福利支出、退休费。较上年增长 8.74%,主要原因是按
照规定在职人员晋升晋级、在职人员工资调整
公用经费 893935.12 元,主要包括:办公费、邮电费、
其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。较上年增
1.96%,主要原因是邮电费和其他交通费用增加。
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七、一般公共预算经费情况说明
2025 年部门预算全口径安排的经费预算情
2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预24250
元,同比减750 元,下降 3%具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费预算 24250 元,同比减少 750 元,下降 3%
主要原因是厉行勤俭节约,压减公务接待费用
3.0
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预24250
元,同比减750 元,下降 3%主要原因是厉行勤俭节约,
压减公务接待费用。具体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费预算 24250 元,同比减少 750 元,下降 3%
主要原因是厉行勤俭节约,压减公务接待费用
3.0
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
梧州市统计局本级及下属单位共有 1个行政机关,行政
运行经费总预算安排 1542316.80 元,其中:基本支出预算
742316.80 元,项目支出预算 800000 元,同比减少 239292.70
元,减少 13.43%主要原因是劳务派遣人员经费减少项目
支出预算减少。主要用于办公费、邮电费、工会经费、其他
交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费和项目经费
支出。
另外,梧州市统计局下属共有 1个事业单位,事业单位
相关运行经费总预算安排 251618.32 元,其中:基本支出预
151618.32 元,项目支出预算 100000 元,同比增加 1385.42
元,增长 0.55%,主要原因是项目经费支出预算增加。主要
用于办公费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经
费支出和项目经费支出
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 230000 元,同比增加 74400
增长 47.81%其中:政府集中采购预算 10500 占政府采
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购预算的 4.57%同比增加 4900 元,增长 87.5%主要原因
是集中采购复印纸预算安排增加。分散采购 219500
政府采购预算的 95.43%同比增加 69500 元,增长 46.33%
主要原因是分散采购办公用品、办公设备预算安排增加。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 230000
元,财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中:货物类采购 90000 元,占政府采
购预算 39.13%;工程类采购 0元,占政府采购预算 0%;服
务类采购 140000 元,占政府采购预算 60.87%
货物类采购主要内容是:办公设备、复印纸、墨粉盒、
鼓粉盒等办公用品预算金额 90000 主要用于购买日常
办公所需设备和复印纸等用品。服务类采购主要内容是
计年鉴、月报,预算金额 140000 元,主要用于及时印刷统
计月报、统计年鉴、统计要情,为市委、市政府科学决策提
供统计数据支撑。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
20241231日,资产原值合计7439972.70元,其
中:1.土地、房屋及构筑物36994.05元。2.通用设备6960184.65
元。3.专用04.0元。5.27000
元,6.家具、用具、装具415794元。
(四)预算绩效目标情况说明
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1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 2个,预算资金 900000 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明
部门/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:
元)
绩效目标
梧州市统计
专项公用经费
(日常运转)
800000
家和自治
调查任务
专业及新增加的统计工作,
织实施农林牧渔业、工业、
筑业、批发和零售业、住宿和
餐饮业、房地产业、租赁和商
务服务业、居民服务和其他服
务业、文化体育和娱乐业等行
计调查,
源、投资、消费、劳动工资、
科技、人口、劳动力、社会发
展基本情况、环境基本状况等
统计调查,收集、汇总整理
和提供相关调查的统计数据。
梧州市统计
普查中心
专项公用经
--(日常运转)
100000
做好规上企业月度、年度审
和全市统
名录库维护与管理,指导各县
(市、区)培育、挖掘达到规
上标准的企业,组织现场核实
拟入库企业,提高我市申报纳
统企业成功率。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
9三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
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单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿
费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运
费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)
及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件