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2023
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目 录
第一部分:梧州市统计局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市统计局 2023 年部门预算三公经费
预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市统计局 2023 年部门预算报表(详见附
件)
一、部门收支总体情况表
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二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)梧州市统计
1.贯彻执行国家统计工作的政策和法律、法规;制定全
市统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划;组织协调
和指导全市统计工作,监督检查统计法律、法规、规章的实
施。
2.依据国家、自治区基本统计制度和统计标准,拟定全
市地方统计调查方案;组织实施全市国民经济核算制度和投
入产出调查,核算全市地区生产总值,汇编提供国民经济核
算资料,监督管理各县(市、区)国民经济核算工作。
3.组织实施国家、自治区部署的人口、经济、农业等重
大国情国力普查及专项统计调查开展普查和抽样调查组织
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实施,汇总、整理和提供有关区情区力、市情市力方面的统
计数据。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、
住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务
业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务
业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、
投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展、
生态环境基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有
关调查的统计数据
5.组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、
招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女
儿童等统计监测和综合评价,收集、整理和提供有关统计数
据和资料。
6.综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、
文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、
对外经济等全市性基本统计数据
7.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况
进行统计分析、统计预测和统计监督,向梧州市委、市人民
政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
8.组织各县(市、区)、各部门的经济、社会、科技和
资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统
资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。
9.依法管理、审批(备案)各部门、各县(市、区)统
计调查项目、统计调查方案;依法监督管理涉外调查活动。
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指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;建立健全
统计数据质量审核、监控、检查和评估制度,开展对重要
计数据的审核、监控和评估。
10.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数
据库体系;指导各县(市、区)、各部门统计数据库网络的
基本标准和运行,指导各县市、区)统计信息化系统建设。
11.协助各县(市、区)管理统计局领导班子;同有关
部门组织管理全市统计从业资格认定、统计专业资格考试和
职务评聘工作。
12.承办梧州市委、
(二)梧州市统计局普查中心
1.承担全国经济普查在我市的组织实施工作,管理全市
经济普查数据库。
2.建立并管理全市基本单位名录库,组织实施全市基本
单位经
3.
4.
5.负责拟定各种普查、调查计划和实施方案,协调、检
查和指导基层统计调查和普查工作,解决普查和专项调查中
的各种业务问题。
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6.负责完成调查报告、普查报告和评估报告,管理好各
种普查、专项调查资料;撰写和发布普查主要数据公报,组
织开发利用普查资料,编印普查资料汇编。
7.参与全市农业普查、人口普查和全局统计数据集中管
理、统计地理信息系统建设有关工作。
8.对外界提供各种有效的统计调查信息,为党政领导和
社会各界提供咨询服务。
9.成自治区局和计局置的它工
务。
二、机构设置情况
梧州市统计局部门共有直属单位 2个。其中:行政单位
1个,局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 1
政单位是:梧州市统计局部门机关本级。局属非参照公务员
法管理全额拨款事业单位是:梧州市统计局普查中心(公益
类)。
(一)梧州市统计局:梧州市统计局为全额拨款行政机
关单位。梧州市统计局机关内设 9个职能科(室),包括办
公室、统计执法监督局、国民经济核算统计科、工业统计科
固定资产投资统计科、社会服务业统计科、农村统计科、
能源与资源环境统计科、计算科
(二)梧州市统计局普查中心:梧州市统计局普查中心
为经市编委会同意批准,于 2012 5月新成立的正科级全
额事业拨款单位,梧州市统计局普查中心隶属梧州市统计局,
为梧州市统计局所管理的直属事业单位。
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三、人员构成情况
梧州市统计局部门人员编制总数 39 名,其中:行政编
23 名,全额事业编制 15 名,机关后勤服务聘用人员控
1名。其中,在职在编人员 38 人,包括:行政在职在编
人员 23 人、全额事业在职在编 14 人,机关后勤服务聘用人
员控制数在职在编人员 1人。其他聘用人员 5人。经费管理
方式为财政全额拨款。
第二部分:梧州市统计局 2023 年部门预
三公经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
2023 6990899.44 7583.61
元,下0.11%。其中:本年收入预算 6990899.44 元,同
减少 7583.61 元,下降 0.11%上年结转结余 0元。收入包括:
一般公共预算拨款,支出包括:一般公共服务支出、社会保
障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收
预算总体减少主要是专项公用经费支出预算减少,使收入预
算总体有所减少。
二、部门收入总体预算情况说明
2023 年收入总预6990899.44 元,同比减少 7583.61 ,
下降 0.11%本年收入预算 6990899.44 元,同比减少 7583.61
,下降 0.11%;上年结转结余 0元。其中
(一)一般公共预算拨款 6990899.44 元,占收入总预
100%,同比减少 7583.61 元,下降 0.11%
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
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(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0元。
三、部门支出总体预算情况说明
2023 年支出总预6990899.44 元,其中,基本支出预算
5879799.44 元,占支出总预算的 84.11%同比增加 221316.39
元,3.91%;项目支出预算 1111100 元,占支出总预算
15.89%同比减少 228900 元,下降 17.08%主要是 2023
年人员经费支出预算同比增加,日常运转专项公用经费支出
预算同比减少。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 5638282.68 元,占支
总预算 80.65%,同比增加 73676 元,增长 1.32%
(二)社会保障和就业支出类科目 600551.20 元,占支
出总预算 8.60%,同比减少 36336.32 元,下降 5.71%
(三)卫生健康支出类科目 301652.16 元,占支出总预
4.31%,同比减少 17671.05 元,下降 5.53%
(四)住房保障支出类科目 450413.40 元,占支出总预
6.44%,同比减少 27252.24 元,下降 5.71%
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 6990899.44 元。收入包括:
一般公共预算拨款 6990899.44 元,支出包括:一般公共服
支出 5638282.68 元、社会保障和就业支600551.20
生健康支出 301652.16 元、住房保障支出 450413.40 元。
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五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 6990899.44 元,其中:
基本支出 5879799.44 元,项目支出 1111100 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
行政运行 3240048.82 元,其中:基本支出 3240048.82
元,项目支出 0元。主要用于行政单位在编人员的工资发放、
办公经费、劳务派遣人员劳务费等。
一般行政事务管理 1111100 元,其中:基本支0元,
项目支出 1111100 元。主要用于办公费、差旅费、培训费、
印刷费、会议费、公务接待费、广告宣传费用等。
事业运行 1287133.86 元,其中:基本支出 1287133.86
元,项目支出 0元。主要用于事业单位在编人员的工资发放
办公经费、聘用人员工资发放等
机关事业单位基本养老保险缴费支出 600551.20 元,其
中:支出 600551.20 元,项目支出 0。主用于
事业单位在编人员的基本养老保险缴费支出。
行政单位医223680.55 元,其中:基本支出 223680.55
元,项目支出 0元。主要用于行政单位在编人员的医疗保险
缴费支出。
事业单位医疗 77971.61 元,其中:基本支出 77971.61
元,项目支出 0元。主要用于事业单位在编人员的医疗保险
缴费支出。
450413.40 元,其中:基本支出 450413.40
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元,项目支出 0元。主要用于行政事业单位在编人员的住房
公积金缴费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
出预算
1.基本支出预5879799.44 元,占一般公共预算支出的
84.11%,同比增加 221316.39 元,增长 3.91%。主要是在职
在编人员工资福利支出、日常公用经费支出以及对紧缺人才
生活补助支出增加。其中
工资福利支出预算 4702770.82 元,占基本支出预算
79.98%,同比增加 192040.5 元,增长 4.26%。主要是在职
编人员工资福利支出增加
商品和服务支出预算 1134908.62 元,占基本支出预算
19.3%,同比增加 25255.89 2.28%。主要是日常公
用经费支出增加。
对个人和家庭补助支出预算 42120 元,占基本支出预算
0.72%同比增加 4020 元,增长 10.55%主要是新增选调生
一人,对紧缺人才生活补助支出增加。
2.项目支出 1111100 元,占一般公共预算支出的 15.89%
同比228900 17.08%。主要是厉行勤俭节约,
压减项目支出。其中:
工资福利支出预0元,占项目支出预算 0%,同比无变
化。
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商品和服务支出预1111100 元,占项目支出预算 100%
同比228900 17.08%。主要是厉行勤俭节约,
压减项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 5879799.44 元,其中:
人员经费 5029378.08 元,主要包括基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工
基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托
业务费、退休费。
公用850421.36 元,主要包括:办公费、邮电费
其他交通费用、工会经费、其他商品服务和支出
七、一般公共预三公经费情况说
2023 年部门预算全口径安排的经费预算情
2023 年部门预算全口径安排三公经费支出预45148
元,同比减少 1397 ,下降 3%。其中,当年预算资金安排
三公经费支出 45148 上年结转结余资金安排的三公
经费支出 0元。其中
1.公出国(经费支出0,同比增0
增长 0%
2.公务接待费支出预算 45148 元,同比减少 1397 元,
3%减少主要原因是厉行勤俭节约,压减公务接待费用。
3.公务用车费预算 0元,同比增加 0元,增长 0%中:
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1公务用车运行维护费支出预算 0元,同比增加 0元,
增长 0%
2)公务用车购置费 0,同比增加 0,增长 0%
(二)2023 年一般公共预算资金安排三公经费预算
情况
2023 年一般公共预算安排的三公经费支出预45148
元,同比减少 1397 ,下降 3%。其中,当年预算资金安排
经费支出预算 45148 元,同比减少 1397
3%;上年结转结余资金安排三公经费支出 0元。其中:
1.因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0,同比增加 0元,增
0%
2.公务接待费预算
公务接待费预算 45148 元,同比减少 1397 元,下降 3%
其中,当年一般公共预算资金安排的经费支出预算
45148 元,同比减少 1397 元,下降 3%;上年结转结余资金
安排的三公费支出 0元。减少主要原因是缩减公务接待
费支出。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。其
中,当年一般公共预算资金安排的三公费支出预算 0
同比无变化;上年结转结余资金安排三公经费支出 0元,
同比无变化。具体是:
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1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。其中
当年一般公共预算资金安排的三公费支0,同
无变化;年结资金排的三公费支0
同比无变化。
2公务用车购置预算 0同比无变化。其中当年
一般公共预算资金安排的三公费支0元,同比无
变化年结转结金安排的经费0元,同比
无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
梧州市统计局本级及下属单位共有 1个行政机关,行政
运行经费总预算安2004420 元,其中:基本支出预算 893320
元,项目支出预算 1111100 元,同比增加 1266576.8 元,
171.66%主要原因是今年参照上级做法调整机关运行经费
统计口径。如按同口径对比,同比增加 112578.16
15.26%,属于正常幅度变动,变动原因为日常公用经费支出
增加。
另外,梧州市统计局下属共有 1个事业单位,事业运行
经费总预算安排 241588.62 其中:基本支出预算 241588.62
元,项目支出预0元,同比增加 131588.62 元,增长 119.63%
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主要原因是今年参照上级做法,调整机关运行经费统计口径。
如按同口径对比,同比增加 31456.08 元,增长 28.6%属于
正常幅度变动,变动原因为人员增加,日常公用经费支出增
加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年政府采购预算 105600 元,同比减少 64400 元,
下降 37.88%其中:政府集中采购预0元,占政府采购预
算的 0%,同比增加 00%;分散采105600 元,
占政府采购预算 100%,同比减少 64400 元,下37.88%
主要原因是减少了印刷品的采购。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 105600
元,财政专户管理的资金安排 0元,上年结转结余资金安排
0元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 5600 元,占政府
采购预算 5.30%工程类采购 0元,政府采购预0%
务类采购 100000 元,占政府采购预算 94.70%
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
20221231日,资产原值合计6986452.70元,其
中:1.土地、房屋及构筑物36994.05元。2.通用设备6346124.65
元。3.1662004.0元。5.图书
27000元,6.家具、用具、装具410134元。
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(四)重点项目预算绩效目标情况说明
2023 年部门预算(含所属二层预算单位)所有项目均已
编制绩效目标,其中:项目支出(其他运转类)1涉及
一般公共预算拨款 1111100 元,财政专户管理资金收入 0元,
单位资金 0元,上年结余收入 0元。相关绩效目标情况详见
部门预算公开表 10 表。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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7项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
8事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公
费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费
反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支(含车辆购
置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
第四部分:2023 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
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五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、政拨三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10
上述报表详见附件