2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况
七、表7 财政拨款“三公经费、会议费和培训
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
预算数 项 目(按支出功能科目分类 预算数
一、一般公共预算拨款 1,093,710.42 一、一般公共服务支出 1,001,715.19
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 1,093,710.42 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出 38,805.12
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 19,430.03
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 33,760.08
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 1,093,710.42 本 年 支 出 合 计 1,093,710.42
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 1,093,710.42 出 总 1,093,710.42
预算公02表
单位收入总体情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预
政府性基金
预算
国有资
财政专户管理资
单位资
一般公共预
政府性基金
预算
国有资
本经营
财政专户管
理资金
单位资
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
004 中国共产党梧州市委员会组
织部
1,093,710.42 1,093,710.42 1,093,710.42
004397 州市党群服务中心 1,093,710.42 1,093,710.42 1,093,710.42
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支
上缴上级支
对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
004 中国共产党梧州市委员会组织部 1,093,710.42 417,810.42 675,900.00
004397 梧州市党群服务中心 1,093,710.42 417,810.42 675,900.00
201 32 50 事业运行 1,001,715.19 325,815.19 675,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 38,805.12 38,805.12
210 11 02 事业单位医疗 19,430.03 19,430.03
221 02 01 住房公积金 33,760.08 33,760.08
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位: 元
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收入 1,093,710.42 一、本年支出 1,093,710.42
(一)一般公共预算 1,093,710.42 (一)一般公共服务支出 1,001,715.19
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 1,093,710.42 (三)国防支出
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 38,805.12
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 19,430.03
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 33,760.08
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 1,093,710.42 支   出   总   计 1,093,710.42
预算公05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编部门(单位)代
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支
款 项 小计 人员经 公用经
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
004 国共产党梧州市委员会组织部 1,093,710.42 417,810.42 387,810.42 30,000.00 675,900.00
004397 梧州市党群服务中心 1,093,710.42 417,810.42 387,810.42 30,000.00 675,900.00
201 32 50 事业运 1,001,715.19 325,815.19 295,815.19 30,000.00 675,900.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38,805.12 38,805.12 38,805.12
210 11 02 事业单位医疗 19,430.03 19,430.03 19,430.03
221 02 01 住房公积金 33,760.08 33,760.08 33,760.08
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 417,810.42 387,810.42 30,000.00
301 工资福利支出 387,810.42 387,810.42
301 01 基本工资 103,668.00 103,668.00
301 02 津贴补贴 5,760.00 5,760.00
301 07 绩效工资 184,932.00 184,932.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 38,805.12 38,805.12
301 10 职工基本医疗保险缴 19,160.03 19,160.03
301 12 其他社会保障缴费 1,725.19 1,725.19
301 13 住房公积金 33,760.08 33,760.08
302 商品和服务支出 30,000.00 30,000.00
302 28 工会经费 3,432.00 3,432.00
302 99 其他商品和服务支出 26,568.00 26,568.00
预算公开07
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
部门(单位)代
部门(单位)
资金性
“三公”经
会议
培训费
因公出国(境)
公务用车购置及运行维护费 公务接待
本级资金安
上级补助资金安
小计 公务用车购置
公务用车运行维护
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位无财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出,故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代部门(单位)名称
(功能分类科目
称)
本年政府性基金预算支出
基本支
项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算支出,故本表无数据。
预算公09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称 )
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算支出 ,故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目
数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指
生态效益指
可持续效益指
服务对象满意度指
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
004 中国共产党梧州市委员会组织部 675,900.00
004397 梧州市党群服务中心 日常运转经费 674,400.00 日常运转经费
数量指标:经
费支付事业单
位员工数量
质量指标:经
费支付合规性
(90%%)
时效指标:经
费支付时间
(95%)
成本指标:经
费总成本(=
6200元)
经济效益指
标:对提高行
政运行效率及
社会效益指
标:服务人群
增长率(95%)
生态效益指
标:为社会提
供就业率
可持续效益指
标:在职员工稳
定率(90%)
满意度指标:事业在
职人员满意度(≥
90%)
004397 梧州市党群服务中心 专项公用经费——残疾人就业保障金 1,500.00 2025年年底
完成
数量指标:单
位人数(≥
3人)
质量指标:残
保金(≥1500
元)
时效指标:完
成时间(2025
年)
成本指标:金
额(≥1500元)
社会效益指
标:缴纳残保
金(≥1500元)
满意度指标:满意度
(≥98%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位:
序号 单位代
单位名
项目名
预算资金总
年度绩效目
数量指
质量指
时效指
成本指
经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效益指
服务对象满意度指
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位无对下转移支付项目 ,故本表无数据