梧州市交通幼儿园 2022 年单位预算及三公费预
算情况说明
目 录
第一部分:梧州市交通幼儿园概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市交通幼儿园单位预算及三公经费预
算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市交通幼儿园 2022 年单位预算报表(详
见附件)
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算三公经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
本单位为公益二类事业单位,主要为 3-6 岁学龄前儿童
提供保育教育服务
二、机构设置情况
本单位为梧州市交通运输局下属二层公益二类事业单
位,经费形式为自收自支。
本单位内设 4个职能组,分别是:行政后勤组、教研组、
保育组、食堂组。
三、人员构成情况
本单位人员编制总41 名,其中:自收自支专技岗位
事业编制 39 名,自收自支工勤岗位编制 2名,现有在职在
编人员 21 人,编外聘用人员 28 人,共有职工 49 人,退休
人员 21 人。
第二部分:梧州市交通幼儿园 2022 年单位预算及三公
经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一
步规范单位预算管理的相关要求,以预算管理一体化平台为
依托,我单位作为自收自支单位,首次运用广西预算管理一
体化平台完成了单位预算编制,并从 2022 年起在市本级预
算公开平台公开单位预算,进一步提高预算编制及公开的主
动性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因,无同
比上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求
2022
算情况说明并及时主动公开。
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预3,869,008.00 元。本单位 2022 年起
在预算一体化编制部门预算,由于为首次的原因,无同比上
年数据,故无可比性。收入包括:一般公共预算拨款、事业
收入;支出包括:教育支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预3,869,008.00 元。本单位 2022 年起
在预算一体化编制部门预算,由于为首次的原因,无同比上
年数据,故无可比性。其中:
(一)一般公共预算拨款 3,769,008.00 元,占收入总预
算的 97.42%
(二)事业收入 100,000.00 主要是幼儿保育教育费
收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预3,869,008.00 元,其中,基本支出预
225,500.00 元,占支出总预算的 5.83% 项目支出预
3,643,508.00 元,占支出总预算94.17%
教育支出类科目 3,869,008.00 元,占支出总预算 100%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 3,769,008.00
2022 年起在预算一体化编制部门预算,由于为首次的原因,
无同比上年数据,故无可比性。收入包括:一般公共预算拨
3,769,008.00 元,支出包括:教育支出 3,769,008.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 3,769,008.00 元,其中:
基本支出 225,500 元,项目支出 3,543,508.00 元,具体支出
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
学前教育支出 3,769,008.00 元,其中:基本支出 225,500.00
元,项目支出 3,543,508.00 元。主要用于学前教育教学管理
及人员经费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预225,500.00 元,占一般公共预算支出的
5.98%。其中:
商品和服务支出预算 225,500.00
100%
2.3,543,508.00 元,占一般公共预算支出的
94.02%。其中:
工资福利支出预算 3,543,508.00 元,占项目支出预算
100%
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 225,500.00 元,其中:
公用经费 225,500.00 元,主要为办公费
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年单位算全口径安排预算
况。
2022 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0
2022 年起在预算一体化编制部门预算,由于为首次
的原因,无同比上年数据,故无可比性。其中:
1.公出国(境)经费支出预算 0,无上年数据,同
比无可比性
2.务接待费支出预算 0,无上年数据,同比无可比
性。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元 ,无上年数据,
同比无可比性。
其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元。
2)公务用车购置费 0
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0
无上年数据,同比无可比性。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元。同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元。同比增减 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元。同比增减 0元,
同比无变化。具体是:
1公务用车运行维护费预算 0元,同比增减 0
同比无变化
2公务用车购置预算 0元,同比增减 0元,同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0单位事业运
经费总预算安排 0元。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0同比无变化按采购资金
型划分,一般公共预算拨款 0元,财政专户管理的资金安排
0元。按采购项目类型划分,中采0元,其中:货物类
采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元;分散采购 0
元,其中:货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购
0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆 0其中:一般公务用0辆、一般执法执
勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。
截至 2021 12 31 资产原值合897,763.03 元,
1.土地、房屋及构筑物 315,255,16 2.
327,532.00 元。3. 专用设备 210,252.87 元。4. 文物和陈列
0元。5 .图书档案 0元,6. 家具、用具装具等 41,223.00 元。
7.无形资产 3,500.00
(四)预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目(含基本支出)4个,项目涉
及金3,869,008.00 元,全部项目(含基本支出)均制定了
绩效目标。分别是:学前教育项目(基本支出)225,500.00 元,
学前教育项目(项目支出)3,643,508.00
2个,分别是社保福利支出 600,000 元,人员性支出
2,943,508.00 .
(五)国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及
其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
10三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境) 费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年单位预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算三公经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件