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梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
2022
年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
2022
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心概况
一、主要职能
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心由梧州市妇幼保健
院承办,2002 年由梧州市卫生局批复成立,以辖区内社区、
家庭和居民为服务对象,主要承担健康教育、疾病预防、保
健、康复、计划生育技术服务等公共卫生服务和一般常见病
多发病的基本医疗服务。
二、机构设置情况
梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心是梧州市卫生健康
委员会主管的财政差额拨款公益一类事业单位,现开放床
33 张内设构 12 个分别公室
中心办公室、人事科、医务科、医保结算科、护理科、院感
科、病案管理科、公共卫生管理科、财务资产科。开设诊疗
科目有全科医疗科、预防保健科、中医科、康复医学科、医
学检验科、医学影像科、内科、儿科、妇女保健科、外科、
口腔科专业
三、人员构成情况
梧州市万秀区东兴社区服务中心人员编制总数 41 名,
部为差额事业编制。截止到 2021 年 12 月 31 日在职在编人
员 22 人,没有其他聘用人员。
第二部分:梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2022
年单位预算及三公经费预算情况说明
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根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一
规范部门预算管理的相关要求,以预算管理一体化平台为依
托,逐步实现全口径预算编制,我单位首次运用广西预算管
理一体化平台完成了部门预算编制,并从 2022 年起在市本级
预算公开平台公开部门预算,进一步提高预算编制及公开的
主动性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因,无
同比上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求,
我单位将根据相关要求调整 2022 年部门预算及“三公经费
预算情况说明并及时主动公开。
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年 10,800,000.00 元
2022 年起在预算管理一体化系统纳入部门预算编制预算,
于为首次的原因,无同比上年数据,同比变化无可比性。收
入包括:事业收入 10,800,000.00 元;支出包括:生健康
支出 10,800,000.00 元。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 10,800,000.00 元。其中:
(一)本单位无一般公共预算拨款收入
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入。
入 10,800,000.00 元
100%。主要是门诊和住院医疗服务收入。
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
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2022 年支出总预算 10,800,000.00 元全部为项目支出。
出 10,800,000.00 元
100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年本单位无财政拨款收支业务,因此没有相应的财
政拨款收支预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算收支业务,因此没有相
的一般公共预算收支预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算基本收支业务,因此没有
相应的一般公共预算基本收支预算。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一)2022 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2022 年
20,000.00 元,同比无增减变化。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比增减 0 元,
同比无变化
2.公务出预 20,000.00 元同比 0 元
同比无变化
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化。其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无变化
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
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(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比无增减变化。
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增减 0 元,同
比无增减变化。根据财政局统一要求,各单位因公出国(境)
费不编入单位预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
比无变化。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况。
8,264,116.00 元
中:项目支出预算 8,264,116.00 元。主要用于单位为保证日
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常运转发生的公用经费支出,如按市本级公用经费开支标准
安排的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、
物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费
等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年 1,222,000.00 元,
化。按采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0 元,财政专
排 0 1,222,000.00 元
购 1,222,000.00 元
类 采 购 204,000.00 元 、 工 程 类 采 购 0 元 、 服 务 类 采
1,018,000.00 元;分散采购 0 元,其中:货物类采购 0 元、
工程类采购 0 元、服务类采购 0 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2021年12月31日,资产原值合计22,502,588.85元,
其中:1.土地、房屋及构筑物11,069,599.24元2.通用设备
656,515.32元;3.专用设备10,679,695.49元;4.文物和陈列
05.06.96,778.80
元。
(四)预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目(无基本支出,全部为项目支
)8 个,项目涉金额 10,800,000.00 元全部项目均制
定了绩效目标。其中:其他运转类和特定目标类项目 8 个,
分别是:差额事业单位支出(专项公用经费)—卫生耗材专用
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材料项目 2,300,000.00 元、差额事业单位支出(专项公用经
费)—药品专用材料项目 4,200,000.00 元、专项公用经费—
日常公用经费项目 353,000.00 元、差额事业单位支出(人员
性支出)—其他工资福利支出项目 462,000.00 元差额事业
()目 1,136,604.00 元
差 额 事 业 单 位 支 出 ( 其 他 专 项 ) — 日 常 公 用 经 费 项 目
1,345,396.00 元、差额事业单位支出(其他专项)—办公设备
目 203,000.00 元()
专用设备购置项目 800,000.00 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
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4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市万秀区东兴社区卫生服务中心 2022
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件
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