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梧州市新的社会阶层人士工作中2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市新的社会阶层人士工作中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市新的社会阶层人士工作中心 2025 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市新的社会阶层人士工作中心 2025 年单
位预算报表(详见附件)
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、 主要职能
(一)负责联系和培养新的社会阶层代表人物,了解
思想状况,反映意见和建议。
(二)开展新的社会阶层人士工作调研并提出意见和
建议。
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(三)联系指导有关单位、人民团体、统战团体和社
会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。
(四)承办市委统战部组织开展的新的社会阶层人士
思想教育引导和联谊交友等活动。
(五)为新的社会阶层人士做好相关服务工作。
二、 机构设置情况
梧州市新的社会阶层人士工作中心为非参照公务
员法管理全额拨款事业单位(公益一类全额拨款事业单
梧州市新的社会阶层人士工作中心不设职能科室。
三、人员构成情况
梧州市新的社会阶层人士工作中心单位人员编制总
11 00
额事业编制 5名,机关后勤服务聘用人员控制数 0。其
中,在职在编人员 7人,包括:行政在职在编人员 0
参公事业在职在编人员 0人、全额事业在职在编 7,机
关后勤聘用人员控制数在职在编人员 0人。其他聘用人员
1人、离退休人员 0
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第二部分:梧州市新的社会阶层人士工作中心 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 1,050,406.24 元 , 同 比 增 加
218,935.38 元 , 增 长 26.33% 。其中:本年收入预算
1,050,406.24 元,同比增加 218,935.38 元,增长 26.33%
收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
根据相关规定调整了基本养老保险缴费基数;二是按规定调
整基本医疗保险缴费基数;三是按规定调整住房公积金缴费
基数,使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1,050,406.24 元 , 同 比 增 加
218,935.38 ,26.33%。本年收入预算 1,050,406.24
元,同比增加 218,935.38 ,增长 26.33%;其中
(一)一般公共预算拨款 1,050,406.24 元,占收入总预
算的 100 %,同比增加 218,935.38 元,增长 26.33%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
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(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 1,050,406.24 元 , 较 上 年 增 长
26.33% 其中,基本支出预1,050,406.24 占支出总预
算的 100%,同比增加 218,935.38 元,增长 26.33%
支出预算 0元,同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 829,917.92 元,占支
总预算 79.01%,同比增加 170,300.32 元,增长 25.82%
(二)社会保障和就业支出类科目 93,490.56 ,占
出总预算 8.90%,同比增加 17,179.36 元,增长 22.51%
(三)卫生健支出类科46,790.96 元,占支出总预
4.45%,同比增加 8,482.30 元,增长 22.14%
(四)住房保支出类科80,206.80 ,占出总
7.64%,同比增加 22,973,40 元,增长 40.14%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1,050,406.24 元(不含财
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
拨 款 1,050,406.24 ;支出包括:一般公共服务支出
829,917.92 元、社会保障和就业支出 93,490.56 卫生健
康支出 46,790.96 元、住房保障支出 80,206.80 元。财政拨
款总收支较上年增26.33%要原是:一是据相
规定调整了基本养老保险缴费基数;二是按规定调整基本医
疗保险缴费基数;三是按规定调整住房公积金缴费基数。
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五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1,050,406.24 元,较上
年增26.33%。其中:基本1,050,406.24 ,项目支
0元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业运行 829,917.92 元,其中:基本支出 829,917.92
元,项目支出 0元。主要用于保证单位日常运转、人员工
福利等支出
机关事业单位基本养老保险缴费支93,490.56 元,
中:基本支出 93,490.56 元,项目支出 0元。主要用于缴交
单位职工基本养老保险费。
事业单位医疗 46,790.96 元,其中:基本支出 46,790.96
元,项目支0元,主要用于缴交单位职工医疗保险费
住房公积金 80,206.80 元,其中:基本支出 80,206.80
元,项目支出 0元,主要用于缴交单位职工住房公积金支出
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1,050,406.24 元,占一般公共预算支
出的 100%同比增加 218,935.38 元,增长 26.33%其中:
工资福利支出预算 979,707.60 元,占基本支出预算
93.27%同比增加 267,492.66 元,增长 37.56%主要原因
是一是根据相关规定调整了基本养老保险缴费基数;二是按
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规定调整基本医疗保险缴费基数;三是按规定调整住房公积
金缴费基数
商品和服务支出预算 70,698.64 元,占基本支出预算
6.73%同比减少 48,557.28 元,下降 40.72%主要原因是
厉行节约,减少经费开支。
2. 项目支出 0元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1,050,406.24 元,
上年增长 26.33%。其中:
人员经费 979,707.60 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福
上年37.56%是一是根据相
定调整了基本养老保险缴费基数;二是按规定调整基本医疗
保险缴费基数;三是按规定调整住房公积金缴费基数。
公用70,698.64 ,主要包括:办公、劳务费
工会经费、其他商品服务和支出。较上年无变化,
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0元,同比无变化。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。具
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
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十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费说明
机关运行经费财政
拨款预算 0元。
梧州市新的社会阶层人士工作中心为事业单位,事业
单位相关运行经费总预算安排 70,698.64 元,其中:基本
支出预算 70,698.64 元,项目支出预算 0
主要用于办公费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支
出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0元,同比无变化其中:政府
集中采购预0元,同比无变化。散采购 0元,同比无变
化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0元,
政专户管理的资金安排 0元,
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0元,占政府采购
预算 0%工程类采购 0元,占政府采购预算 0%服务类采
0元,占政府采购预0%
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆 0其中:一般公务用0辆、一般执法执
勤用车 0,特种专业技术用车 0辆,其他用车 0辆。
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截至 2024 12 31 日,资产原值合计 0元,其中:
1.土地、房屋及构筑物 02. 0元。3. 文物和陈列
0元。4.图书档案 0元,5. 家具、用具、装具等 0元。
(四)预算绩效目标情况说明
2025 年
无项目支出预算。10 本级项目绩效目标公开表》
数据为 0
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.其他收入:指除上述政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
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6三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
7.事业单位相关运行经费:为保障事业单位运行用于购
货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购
置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
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八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件