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(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 1,050,406.24 元 , 较 上 年 增 长
26.33% 其中,基本支出预算 1,050,406.24 元,占支出总预
算的 100%,同比增加 218,935.38 元,增长 26.33%;项目
支出预算 0元,同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 829,917.92 元,占支出
总预算 79.01%,同比增加 170,300.32 元,增长 25.82%。
(二)社会保障和就业支出类科目 93,490.56 元,占支
出总预算 8.90%,同比增加 17,179.36 元,增长 22.51%。
(三)卫生健康支出类科目 46,790.96 元,占支出总预
算4.45%,同比增加 8,482.30 元,增长 22.14%。
(四)住房保障支出类科目 80,206.80 元,占支出总预
算7.64%,同比增加 22,973,40 元,增长 40.14%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1,050,406.24 元(不含财
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
拨 款 1,050,406.24 元;支出包括:一般公共服务支出
829,917.92 元、社会保障和就业支出 93,490.56 元、卫生健
康支出 46,790.96 元、住房保障支出 80,206.80 元。财政拨
款总收支较上年增长 26.33%,主要原因是:一是根据相关
规定调整了基本养老保险缴费基数;二是按规定调整基本医
疗保险缴费基数;三是按规定调整住房公积金缴费基数。