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2024 年支出总预算 831,470.86 元,较上年增长 41.93%
其中,基本支出预算 831,470.86 元,占支出总预算的 100%,
同比增加 245,637.44 元,增长 41.93%;项目支出预算 0元,
同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 659,617.60 元,占支出
总预算 79.33%,同比增加 197317.33 元,增长 42.68%。
(二)社会保障和就业支出类科目 76,311.20 元,占支
出总预算 9.18%,同比增加 21,455.20 元,增长 39.11%。
(三)卫生健康支出类科目 38,308.66 元,占支出总预
算4.61%,同比增加 10,773.51 元,增长 39.13%。
(四)住房保障支出类科目 57,233.40 元,占支出总预
算6.88%,同比增加 16,091.40 元,增长 39.11%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 831,470.86 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款831,470.86 元;支出包括:一般公共服务支出 659,617.60
元、社会保障和就业支出 76,311.20 元 、卫 生健 康支 出
38,308.66 元、住房保障支出 57,233.40 元。财政拨款总收
支较上年增长 41.93%,主要原因是:一是 2024 年新增人员,
人员经费增加;二是根据相关规定提高了基本养老保险缴费
基数标准;三是提高基本医疗保险缴费基数标准;四是提高
住房公积金缴费基数标准。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 831,470.86 元,较上年