梧州市
2025年部门预算报表
预算01
单位:
项 目 预算数 目(按支出功能科目分 预算数
一、一般公共预算 5,624,716.02 一、一般公共服务支 4,569,003.39
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本级 5,624,716.02 三、国防支出
(三)一般债券收 四、公共安全支
二、政府性基金预 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支
(三)专项债券收 八、社会保障和就业支出 473,742.88
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支 215,215.67
(一)上级补助 十、节能环保支
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
(一)事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支
(三)上级补助收 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 366,754.08
二十、粮油物资储备支
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支
本 年 收 入 合 计 5,624,716.02 本 年 支 出 合 计 5,624,716.02
上年结转结 结转下年支
收 入 总 计 5,624,716.02 支 出 总 计 5,624,716.02
注:此表上年结转结余仅包括财政专户管理资金及单位资金部分 。
预算02表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户
管理资金 单位资金 小计 一般公共预政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 5,624,716.02 5,624,716.02 5,624,716.02
013 中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 5,624,716.02 5,624,716.02 5,624,716.02
013001 中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 4,574,309.78 4,574,309.78 4,574,309.78
013014 梧州市新的社会阶层人士工作中心 1,050,406.24 1,050,406.24 1,050,406.24
预算03表
单位: 元
科目编码 部门(单位)
代码
部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 5,624,716.02 4,868,916.02 755,800.00
013
中国共产党梧州市委员会统一战线工作部
5,624,716.02 4,868,916.02 755,800.00
013001
中国共产党梧州市委员会统一战线工作部
4,574,309.78 3,818,509.78 755,800.00
201 03 02 一般行政管理事务 120,000.00 120,000.00
201 34 01 行政运行 2,983,285.47 2,983,285.47
201 34 02 一般行政管理事务 635,800.00 635,800.00
208 05 01 行政单位离退休 42,420.00 42,420.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 337,832.32 337,832.32
210 11 01 行政单位医 168,424.71 168,424.71
221 02 01 住房公积金 286,547.28 286,547.28
013014 梧州市新的社会阶层人士工作中心 1,050,406.24 1,050,406.24
201 34 50 事业运行 829,917.92 829,917.92
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93,490.56 93,490.56
210 11 02 事业单位医 46,790.96 46,790.96
221 02 01 住房公积金 80,206.80 80,206.80
预算04表
财政拨款收支总表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、本年收 5,624,716.02 一、本年支出 5,624,716.02
(一)一般公共预算 5,624,716.02 一)一般公共服务支出 4,569,003.39
1、上级补助 (二)外交支出
2、本级 5,624,716.02 三)国防支
3、一般债券收入 (四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 (五)教育支出
1、上级补助 (六)科学技术支出
2、本级 (七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 (八)社会保障和就业支出 473,742.88
(三)国有资本经营预算 (九)卫生健康支出 215,215.67
1、上级补助 (十)节能环保支出
2、本级 (十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 (十二)农林水支出
(一)一般公共预算 (十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 (十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 (十五)商业服务业等支出
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出 366,754.08
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)国有资本经营预算支出
(二十二)灾害防治及应急管理支出
(二十三)其他支出
(二十四)债务还本支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 5,624,716.02 支   出   总   计 5,624,716.02
预算05表
一般公共预算支出表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 5,624,716.02 4,868,916.02 4,122,177.94 746,738.08 755,800.00
013 中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 5,624,716.02 4,868,916.02 4,122,177.94 746,738.08 755,800.00
013001 中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 4,574,309.78 3,818,509.78 3,142,470.34 676,039.44 755,800.00
201 03 02 一般行政管理事务 120,000.00 120,000.00
201 34 01 行政运行 2,983,285.47 2,983,285.47 2,307,246.03 676,039.44
201 34 02 一般行政管理事务 635,800.00 635,800.00
208 05 01 行政单位离退休 42,420.00 42,420.00 42,420.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 337,832.32 337,832.32 337,832.32
210 11 01 行政单位医 168,424.71 168,424.71 168,424.71
221 02 01 住房公积金 286,547.28 286,547.28 286,547.28
013014 梧州市新的社会阶层人士工作中心 1,050,406.24 1,050,406.24 979,707.60 70,698.64
201 34 50 事业运行 829,917.92 829,917.92 759,219.28 70,698.64
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支 93,490.56 93,490.56 93,490.56
210 11 02 事业单位医 46,790.96 46,790.96 46,790.96
221 02 01 住房公积金 80,206.80 80,206.80 80,206.80
预算06表
一般公共预算基本支出表
单位: 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 4,868,916.02 4,122,177.94 746,738.08
301 工资福利支出 4,079,757.94 4,079,757.94
301 01 基本工 1,111,392.00 1,111,392.00
301 02 津贴补 624,288.00 624,288.00
301 03 奖金 686,308.00 686,308.00
301 07 绩效工 433,404.00 433,404.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 431,322.88 431,322.88
301 10 职工基本医疗保险缴费 212,965.67 212,965.67
301 12 其他社会保障缴 32,368.95 32,368.95
301 13 住房公积金 371,703.18 371,703.18
301 99 其他工资福利支 176,005.26 176,005.26
302 商品和服务支出 746,738.08 746,738.08
302 01 办公费 78,349.76 78,349.76
302 05 水费 5,000.00 5,000.00
302 06 电费 35,000.00 35,000.00
302 07 邮电费 34,920.00 34,920.00
302 26 劳务费 19,000.00 19,000.00
302 27 委托业务费 30,000.00 30,000.00
302 28 工会经 41,268.32 41,268.32
302 39 其他交通费用 196,800.00 196,800.00
302 99 其他商品和服务支出 306,400.00 306,400.00
303 对个人和家庭的补助 42,420.00 42,420.00
303 02 退休费 42,420.00 42,420.00
预算07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表
单位: 元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
上级补助资
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 160,000.00 30,000.00 30,000.00 50,000.00 80,000.00 80,000.00
013 中国共产党梧州市委员会统一战线工作 160,000.00 30,000.00 30,000.00 50,000.00 80,000.00 80,000.00
013001 中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 一般公共预算资金 160,000.00 30,000.00 30,000.00 50,000.00 80,000.00 80,000.00
预算08
政府性基金预算支出表
单位:
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无政府性基金预算支出 ,故本表无数据
预算09表
国有资本经营预算支出表
单位: 元
科目编码 部门(单位)代码 部门(单位)名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
预算10表
项目支出表
单位:元
部门(单位代码 部门(单)名称 项目名称
本年项目支出
合计
本年拨款 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营
预算
财政专户管理资
金收入
单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入
单位资金
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 755,800.00 755,800.00 755,800.00
013 中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 755,800.00 755,800.00 755,800.00
013001 中国共产党梧州市委员会统一战线工作部 755,800.00 755,800.00 755,800.00
重要项目 700,800.00 700,800.00 700,800.00
其他运转类 700,800.00 700,800.00 700,800.00
专项公用经费 -侨务工作经费 15,000.00 15,000.00 15,000.00
编外人员经费 (保洁人员 ) 18,000.00 18,000.00 18,000.00
专项公用经费 -文化宣传信息调研工作经费 180,000.00 180,000.00 180,000.00
专项公用经费 -统一战线慰问经费 20,000.00 20,000.00 20,000.00
专项公用经费 -学习教育工作经费 80,000.00 80,000.00 80,000.00
专项公用经费 -经济统战工作经费 70,000.00 70,000.00 70,000.00
专项公用经费 -网络统战工作经费 30,000.00 30,000.00 30,000.00
专项公用经费 -民主党派工作经费 30,000.00 30,000.00 30,000.00
专项公用经费 -基层统战工作经费 80,000.00 80,000.00 80,000.00
专项公用经费 -海外联谊工作经费 10,000.00 10,000.00 10,000.00
专项公用经费 -新的社会阶层人士统战工作经费 12,800.00 12,800.00 12,800.00
专项公用经费 -对台专项工作经费 75,000.00 75,000.00 75,000.00
专项公用经费 -港澳专项经费 80,000.00 80,000.00 80,000.00
一般项目 55,000.00 55,000.00 55,000.00
其他运转类 55,000.00 55,000.00 55,000.00
专项公用经费 —铸共专项工作经费 30,000.00 30,000.00 30,000.00
残疾人就业保障金专项经费 25,000.00 25,000.00 25,000.00
预算11表
对下转移支付项目支出表
单位:元
部门(单位)代码 部门(单位)名称 项目名称 合计
本年拨款 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预
国有资本经营
预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
本部门无对下转移支付项目支出,故本表无数据。