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2025 年支出总预算 5,624,716.02 元,较上年下降 1.09%。
其中,基本支出预算 4,868,916.02 元,占支出总预算的
86.56%,同比增加 28,130.28 元,增长 0.58%;项目支出预
算755,800 元,占支出总预算的 13.44%,同比减少 90,000
元,下降 10.64%。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 4,569,003.39 元,占支
出总预算 81.23 %,同比减少 106,587.85 元,下降 2.28 %。
(二)社会保障和就业支出类科目 473,742.88 元,占
支出总预算 8.42%,同比增加 43,205.12 元,增长 10.04%。
(三)卫生健康支出类科目 215,215.67 元,占支出总
预算 3.83%,同比增加 297.65 元,增长 0.14%。
(四)住房保障支出类科目 366,754.08 元,占支出总
预算 6.52%,同比增加 1,215.36 元,增长 0.33%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 5,624,716.02 元(不含财
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
拨 款 5,624,716.02 元;支出包括:一般公共服务支出
4,569,003.39 元、社会保障和就业支出 473,742.88 元、卫
生健康支出 215,215.67 元、住房保障支出 366,754.08 元,
财政拨款总收支较上年下降 1.09%,主要原因:严格贯彻落
实过紧日子的有关要求,压减非亟需非刚性支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 5,624,716.02 元,较上