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中国共产党梧州市委员会统一战线工作部
2025 年部门预算“三公”经
预算情况说明
目 录
第一部分:中国共产党梧州市委员会统一战线工作部概
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:中国共产党梧州市委员会统一战线工作部
2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:中国共产党梧州市委员会统一战线工作部
2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开(预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、 主要职责
(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导
的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织
调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、
掌握政策协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,
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协调全市统一战线各方面关系,落实中央、自治区党委、市
委关于统一战线工作重大决策部署。
(二)深入调查研究,及时向市委和上级统战部报告统一
战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导全市各级各部门
各单位统一战线工作。
(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政
治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机
关等领导职务的工作,协助民主党派梧州市委、市工商联等
做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活
中的实际困难。
(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全市统一战
线宣传工作,落实统一战线宣传工作实施,研判涉及统一战
线的舆情并协调有关部门应对处置。
(五)负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻
落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主
党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好
支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
(六) 领导市民族宗教事务委员会工作。
(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党
派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和
新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知
识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导
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有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人
士统战工作
(八)推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政
策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解
和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育
非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制
经济人士健康成长
(九)统一领导海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,
开展对台统战工作。会同有关部门对香港、澳门地区统一战
线工作进行调查研究并提出政策建议,联系香港、澳门、台
湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人
士,做好台胞、台属有关工作。
(十)统一管理侨务工作贯彻落实党的侨务工作方针政
策和自治区、梧州市侨务工作决策部署,调查研究全市侨情
和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和
社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推
动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨
侨眷在国内的合法权利和利益。
(十一)协助管理各(市、区)党委统战部部长。指导
市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
(十二)完成市委和上级统战部交办的其他任务。
二、机构设置情况
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线
直属单位 3 个,其中行政单位 1 个,
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 2 个。行政单位
是:中国共产党梧州市委员会统一战线工作部机关本级。
属非参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市非
公有制经济工作中心(公梧州
市新的社会阶层人士工作中心(公益一类全额拨款事业单
。梧市非公有有合适的法人
表人选,该单位的经费一并合并到梧州市
工作中心。
中国共产党梧州市委员会统一战线工作部内 7 个
科室:办公室、干部科、调研信息科、党外人士工作科、
非公有制经济工作科、港澳台工作科、侨务综合科。
三、人员构成情况
市委统战部人员编制总数 33 名,其中:行政编制 19
制 0 名制 11 名
服务聘用人员控制 3 名(“老办法”2 名,“新办法 1 名”)
其中,在职在编人员 24 人,包括:行政在职在编人员 17
人、参公事业在职在编人员 0 人、全额事业在职在编 7 人,
机关后勤服务聘用人员控制数 2 人(“老办法”2 名,“新
办法 1 名”)。其他聘用人员 3 人、退休人员 19 人。
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第二部分:中国共产党梧州市委员会统一战线工作部
2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说
2025 年收支总预算 5,624,716.02 元 , 同 比 减 少
61,869.72 元,下降 1.09%。其中:本年收入预5,624,716.02
元,同比减少 61,869.72 元,下降 1.09%;收入包括:一般
公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和
就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少主要是因为严格贯彻落实过
紧日子的有关要求,压减非亟需非刚性支出。
二、部门收入预算总体情况说
2025 年收入总预算 5,624,716.02 元 , 同 比 减 少
61,869.72 ,下降 1.09%。本年收入预算 5,624,716.02 元,
同比减少 61,869.72 ,1.09%。其中
(一)一般公共预算拨款 5,624,716.02
预算的 100%,同比减少 61,869.72 元,下降 1.09%。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本部门无其他收入,同比无变化
三、部门支出预算总体情况说明
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2025 年支出总预5,624,716.02 元,较上年下降 1.09%。
其中,基本支出预算 4,868,916.02
86.56%同比增加 28,130.28 元,增长 0.58%项目支出预
755,800 元,占支出总预算的 13.44%,同比减少 90,000
元,下降 10.64%。其中
(一)一般公共服务支出类科目 4,569,003.39 占支
出总预算 81.23 %同比减少 106,587.85 元,下降 2.28 %
(二)社会保障和就业支出类科目 473,742.88 元,占
支出总预算 8.42%同比增加 43,205.12 增长 10.04%
(三)卫生健康支出类科目 215,215.67 元,占支出总
预算 3.83%,同比增加 297.65 元,增长 0.14%
(四)住房保障支出类科目 366,754.08 元,占支出总
预算 6.52%,同比增加 1,215.36 元,增长 0.33%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 5,624,716.02 (不含
政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算
拨 款 5,624,716.02 元;支出包括:一般公共服务支出
4,569,003.39 社会障和就业支出 473,742.88 元、卫
生健康支出 215,215.67 元、住房保障支出 366,754.08
1.09%
实过紧日子的有关要求,压减非亟需非刚性支出。
五、一般公共预算支出情况说
2025 年本年一般公共预算支出 5,624,716.02 元,较上
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年下降 1.09%。其中:基本支出 4,868,916.02 元,项目支出
755,800 元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分
行 政 运 行 2,983,285.47 ,其中:基本支出
2,983,285.47 元,项目支出 0元。主要用于保证单位日常
运转、人员工资福利等支出。
一般行政事务管理 755,800 元,其中:基本支0元,
项目支出 755,800 元。主要用于保证单位统战工作的相关支
出。
行政单位离退休 42,420 元,其中:基本支出 42,420 元,
项目支出 0元。主要用于离退休人员相关支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 431,322.88
其中:基本支出 431,322.88 元,项目支出 0元。主要用于缴
纳单位职工基本养老保险费。
行 政 单 位 医 疗 168,424.71 元,其中:基本支出
168,424.71 元,项目支出 0元。主要用于缴纳单位职工医疗
保险费。
829,917.92 元,其中:基本支出 829,917.92
元,项目支出 0元。主要用于保证事业单位日常运转人员
工资福利等支出。
事业单位医46,790.96 元,其中基本 46,790.96 元,
项目支出 0元,主要用于缴交事业单位职工医疗保险费。
住房公积金 366,754.08 元,其中:基本支出 366,754.08
元,项目支出 0元,主要用于缴交单位职工住房公积金支出
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(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项
支出预算
1. 基本支出预算 4,868,916.02 元,占一般公共预算支
出的 86.56%同比增加 28,130.28 元,增长 0.58%其中:
工资福利支出预算 4,079,757.94 元,占基本支出预算
83.79%同比增加 222,670.06 元,5.77%主要原因
是 2025 年按规定调整公积金缴费基数。
商品和服务支出预算 746,738.08 元,占基本支出预算
15.34%同比192,049.78 20.46%
因是厉行节约,减少经费支出。
对个人和家庭补助支出预算 42,420 元,占基本支出预算
0.87%同比减少 2,490 元,下降 5.54%主要原因是 2025
年减少退休人员 1人。
资本性支出预算 0元,同比无变化。
2. 项 目 支 出 755,800 元,占一般公共预算支出的
13.44%,同比减少 90,000 ,下10.64%。其中:
工资福利支出预算 18,000 元,占项目支出预算 2.38%
同比无差异。
商品和服务支出预算 732,800 元,占项目支出预算
96.96%同比减少 87,500 元,下降 10.67%
厉行节约,减少经费支出。
资本性支出预算 5,000 元,占项目支出预算 0.66%
比减少 2,500 元,下降 33.33%。主要原因是厉行节约,减
少经费支出
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 4,868,916.02 元,
较上年增长 0.58%。其中:
人员经费 4,122,177.94 元,主要包括:基本工资、津贴
补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职
工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其
他工资福利支出、退休费。较上年增长 1.67%,主要原因是
2025 年按规定调整公积金缴费基数。
公用经费 746,738.08 元,主要包括:办公费、水费、
电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通
费用、其他商品服务和支出。较上年减少 5.05%,主要原因
是厉行节约,减少经费支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说
2025 年部门预算全口
情况。
2025 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 30,000
元,同比增加 10,000 元,增长 50%其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 30,000 10,000
元,增长 50%增加主要原因是今年按区台办的要求,加大
对台接待。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化
其中:
1公务用车运行维护费支出预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的“三公经费
算情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 30,000
元,同比增加 10,000 元,增长 50%。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
30,000 10,000
50%
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0比无变化。
体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比无变化。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
中国共产党梧州市委员会统一战线工作部本级及下属单
位共有 1个行政机关和 2公益一类全额拨款事
行政运行经费总预算安排 1,502,538.08 元,中:基本支出
746,738.08 元,项目支出预算 755,800
40,983.36 2.66%实过
日子的有关要求,大力压减非亟需非刚性支出。主要用于办
公费、水电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、
其他交通费用、其他商品和服务支出等经费支出。
另外,中国共产党梧州市委员会统一战线工作部下属共
2个公事业单位,
费总预算安排 70,698.64 元,其中:基本支出预算 70,698.64
元,项目支出预算 0元,同比无变化。主要用于办公费、
劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费
支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 252,800 137,960
元,增长 120.13 %其中:政府集中采购预算 100,000
占政府采购预算的 39.56%,同比增加 61,910
162.54%;主要原因是增加货物类采购预算。分散采购
152,800 元,占政府采购预算的 60.44%76,050
元,增长 99.09%;主要原因是增加办公耗材的分散采购。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 252,800
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元,财政专户管理的资金安排 0
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 252,800 元,占政
府采购预算 100%工程类采购 0占政府采购预算 0%
服务类采购 0元,占政府采购预算 0%
货物类采购主要内容是:1.复印纸,预算金额 100,000
元,主要用于单位日常工作需要的复印纸;2.办公用品类,
预算金额 106,000 元,主要用于单位工作需求需购置办公用
品;3.鼓粉盒,预算金额 46,800 元,主要用于单位日常工作
需要更换的鼓粉等办公耗材。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆 0辆,其中:一般公务用车 0辆、一般执法
执勤用车 0,特种专业技术用车 0辆,其他用车 0辆,
截至20241231日,资产原值合计759,437.59
中:1.土地、房屋及构筑物 0元。2. 设备631,534.59 元。
3. 文物和陈列0元。4.图书档案 0元,5. 家具、用具、
装具等127,903 元。6.无形资产25,445 元。
(四)预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理,
涉及市本级项目 15 个,预算资金 755,800 元。绩效目标情
况详见报表
2.重点项目预算绩效目标说明。
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部门
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
中国共产党
梧州市委员
会统一战线
工作部
专项公用经
-文化宣传
信息调研工
作经费
180,000
通过实施统
战文化宣传
调研和统战
政策理论研
究工作,实现
提高统战工
作社会影响
力和支持度
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.其他收入:指除上述政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
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5基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
18三公经费纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
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五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表预算公开 11
表)
上述报表详见附件