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2024 年收支总预算 5,686,585.74 元 , 同 比 增 加
193,610.02 元,增长 3.52%。其中:本年收入预算
5,686,585.74 元,同比增加 193,610.02 元,增长 3.52%;
收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支
出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
2024 年增加在编在职人员,增加人员经费;二是根据相关规
定提高了住房公积金基数标准,使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 5,686,585.74 元 , 同 比 增 加
193,610.02 元,增长 3.52%。本年收入预算 5,686,585.74
元,同比增加 193,610.02 元,增长 3.52%。其中:
(一)一般公共预算拨款 5,686,585.74 元,占收入总
预算的 100%,同比增加 193,610.02 元,增长 3.52%。
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 5,686,585.74 元 , 较 上 年 增 长
3.52%。其中,基本支出预算 4,840,785.74 元,占支出总
预算的 85.13%,同比增加 400,510.02 元,增长 9.02%;项
目支出预算 845,800 元,占支出总预算的 14.87%,同比减