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的21.79%,同比减少 139,982 元,下降 10.27%。
(一)一般公共服务支出类科目 4,610,493.60 元,占支
出总预算 82.18%,同比增加 176,160,30 元,增长 3.97%。
(二)社会保障和就业支出类科目 443,791.22 元,占支
出总预算 7.91%,同比增加 12,105.97 元,增长 2.80%。
(三)卫生健康支出类科目 223,082.06 元,占支出总预
算3.98%,同比增加 6,157.47 元,增长 2.84%。
(四)住房保障支出类科目 332,843.64 元,占支出总预
算5.93%,同比增加 9,079.71 元,增长 2.80%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算 5,610,210.52元。收入包括:
一般公共预算拨款 5,610,210.52 元;支出包括:一般公共服
务支出 4,610,493.60 元、社会保障和就业支出 443,791.22 元、
卫生健康支出 223,082.06 元、住房保障支出 332,843.64 元,
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 5,610,210.52 元,其中:
基本支出 4,387,610.52 元,项目支出 1,222,600 元,具体支出
预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 3,036,121.25 元,其中:基本支出 3,036,121.25
元,项目支出 0元。主要用于保证单位日常运转、人员工资
福利等支出。
一般行政管理事务 1,222,600 元,其中:基本支出 0元,