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梧 州 市 工业 技 术 服务 中 心 2022
部门预算及“三公”经费预算情况说明
第一部分:梧 州 市 工 业 技 术 服 务 中 心 概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二:梧 州 市 工 业 技 术 服 务 中 心 预算
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四:梧 州 市 工 业 技 术 服 务 中 心 2022 年单
算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
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四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
推进信息化和工业化融合发展,促进电子信息技术推广
应用,建设工业企业软件公共服务体系;推广节能、清洁生
产等新技术,为全市工业发展服务
二、机构设置情况
单位性质:公益二类事业单位
单位规格:正科级
经费形式:自收自支。
三、人员构成情况
人 员 编 制 : 事 业 人 员 编 制 8 名 ( 现 有 专 业 技 术 人
6 名、工勤技能人员 1 名)。其中:单位领导正职
1 名 , 副 职 1 名 , 离退休人员 25 人。
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第二部分:梧 州 市 工 业 技 术 服 务 中 心 2022 年部门预
算及“三公”经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一
步规范部门预算管理的相关要求,以预算管理一体化平台为
依托,我单位作为自收自支单位,首次运用广西预算管理一
体化平台完成了部门预算编制,并从 2022 年起在市本级预算
公开平台公开部门预算,进一步提高预算编制及公开的主动
性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因,无同比
上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求,我单
位将根据相关要求调整 2022 年部门预算“三公”费预算
情况说明并及时主动公开。
一、部门收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 2,070,000.00 元,由于本单位 2022
年首次纳入部门预算,运用预算管理一体化平台完成了部门
预算编制,无上年数据,同比变化无可比性。收入包括:事
业单位经营收入 2,070,000.00 元;支出包括:科学技术支出
2,070,000.00 元。
二、部门收入总体预算情况说明
2022 年收入总预2,070,000.00 元。由于本单位 2022
年首次纳入部门预算,运用预算管理一体化平台完成了部门
预算编制,无上年数据,同比变化无可比性。其中
(一)本单位一般公共预算拨款预算收入。
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入。
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(四)本单位无事业收入。
(五)事业单位经营收入 2,070,000.00 元,主要是租金
收入。由于本单位 2022 年首次纳入部门预算,运用预算管理
一体化平台完成了部门预算编制,无上年数据,同比变化无
可比性。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年2,070,000.00 位 2022
年首次纳入部门预算,运用预算管理一体化平台完成了部门
预算编制,无上年数据,同比变化无可比性。其中:项目支
出预算 2,070,000.00 元,占支出总预算的 100%其中:其他
科技条件与服务支出类科目 2,070,000.00 元,占支出总预算
100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 本单位没有财政拨款收支预算由于本单位 2022
年首次纳入部门预算,运用预算管理一体化平台完成了部门
预算编制,无上年数据,同比变化无可比性。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 本单位没有一般公共预算支出由于本单位 2022
年首次纳入部门预算,运用预算管理一体化平台完成了部门
预算编制,无上年数据,同比变化无可比性。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 本单位没有一般公共预算基本支出。由于本单位
2022 年首次纳入部门预算,运用预算管理一体化平台完成了
部门预算编制,无上年数据,同比变化无可比性。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
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一)2022 年单位预算全口径安排的三公经费预算情况。
2022 年单位预算全口径安排三公经费支出 0元,同比
增减 0元,同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0同比增减 0元,
比无变化。根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排
的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理
部门批准的年度出国计划申请调整支出
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比增减 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增减 0元,
同比无变化。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比增减 0元,
同比无变化
2用车0,同0
变化。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 元,
同比增减 元,同比无变化。其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0同比增减 0元,
比无变化。根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排
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的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理
部门批准的年度出国计划申请调整支出
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比增减 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增减 0元,
同比无变化。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比增减 0元,
同比无变化
2用车0,同0
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 本单位没有政府性基金收支业务,同比无变化。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
2022年本单位无机关运行经费预算,同比无变化
(二)政府采购预算安排情况
2022年本单位无政府采购预算,政府采购预算金额为0
元,同比无变化集中采购0元,分散采购0元;货物类采购0
元,服务类采购0元,工程类采购0元。
(三)国有资产的总体情况。
截至2021年12月31日,资产原值合计17,725,341.48 元,
其中:1.土地、房屋及构筑物 17,001,198.36元。2. 通用设
备698,261.82元。3. 专用设备11,672.80元。4. 文物和陈
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品0.00元。5 .图书档案7,000 .00元,6. 家具、用具、装具
7,208.50元。
(四)预算绩效说明。
2022 年本单位无重点项目支出,因此没有制定重点项目
绩效目标。
(五)国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本单位国有资本经营预算收入 2,070,000.00 元。
由于首次纳入部门预算,无上年数据,增长率无可比性。
第四:2022 年部门预算报表
一、部门收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件