少主要原因是上年编外聘用人员的预算在商品和服务支出的
委托业务费支出,2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济
分类科目,在人员经费的其他工资福利支出。
对个人和家庭补助支出预算 214,830.00 元,占基本支
出预算 0.77%,同比增长 5,940.00 元,增长 2.84%,主要是退
休人员增加,增加退休人员物业服务补贴和大病医疗统筹支
出。
2.项目支出 3,503,600.00 元,占一般公共预算支出的
11.16%,同比增加 750,000 元,增长 27.24%。其中:
工资福利支出预算 3,372,027.49 元,占项目支出预算
96.24%,同比增加 722,027.49 元,增长 27.25%。
商品和服务支出预算 79,252.51 元,占项目支出预算
2.26%,同比减少 17,547.49 元,下降 18.13%。
对个人和家庭补助支出预算 52,320.00 元,占项目支出
预算 1.5%,同比增加 52,320.00 元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年一般公共预算基本支出 27,900,467.26 元,其中:
人员经费 25,236,244.50 元,主要包括:基本工资、津
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、
其他工资福利支出、退休费、生活补助。较上年增加
2,583,739.21 元,增长 11.41%,主要原因是在职人员晋升
晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增
加。
公用经费 2,664,222.76 元,主要包括:办公费、印刷费、