梧州市交通运输局 2025
部门预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市交通运输局概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市交通运输局 2025
公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市交通运输局 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家、自治区和市有关交通运输工作的
法律、法规和政策。组织起草交通运输行业的地方性法规
规章,拟订有关政策,经批准后组织实施。负责交通运输(公
路、水路、地方铁路、机场)行业管理,协调邮政行业。
(二)承担综合交通运输体系规划协调工作,组织编制
综合交通运输体系规划,拟订并监督实施全市公路、港口
机场、地方铁路及道路运输、水路运输等行业发展规划。指
导、协调综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发
展规划。指导和实施公路、港口、道路运输和水路运输行业
有关体制改革工作
(三)承担交通运输行业监管责任,负责全市公路、港
口、道路运输、水路运输、城市公共汽车和出租汽车客运
渔船检验监督等行业监管职责。指导并监督实施公路、港口、
道路运输和水路运输及公交行业有关政策、法规。实施城乡
客运规划和管理工作,指导实施出租汽车(含巡游出租汽车
和网络预约出租汽车)、共享单车等行业管理工作。组织
导道路运输、营业性客货运输站(场)、机动车维修市场
机动车驾驶员培训的行业管理。负责船舶跨县(市)运输
出入境运输有关管理工作。
(四)承担交通运输工程建设管理责任,负责公路、水
路、机场、地方铁路、轨道交通工程建设市场监管。组织
调公路、水路、机场、地方铁路、轨道交通有关重点工程建
设和工程质量、安全生产监督管理工作指导交通基础设施
管理和维护。监督管理交通建设项目招投标活动。
(五)承担交通运输体系的综合协调工作。负责拟订综
合运输发展战略、政策并组织实施,组织、协调全市综合运
输体系中各种运输方式的衔接,负责全市地方铁路、机场
水运设施统筹协调工作。
(六)统筹全市交通战备和应急工作。组织协调全市重
点物资运输和紧急客货运输,组织保障紧急公路、水路畅通,
指导、监督和参与全市交通运输行业安全生产工作。
(七)负责全市智慧交通工作。指导全市交通运输信息
化建设,指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施
指导交通运输行业环境保护、科技开发和节能减排工作。
(八)负责交通行政执法,指导全市道路运政、水路运
政、公路路政、航道(支流河)行政、港口行政、渔船检验
监督等方面的交通运输综合行政执法工作,统筹万秀区
洲区和龙圩区等建成区范围内的交通运输综合执法工作。
(九)完成市委、市政府和上级交通运输部门交办的其
他事项。
(十)下属二层公益二类事业单位梧州市交通幼儿园
要为 3-6 岁学龄前儿童提供保育教育服务。
二、机构设置情况
梧州市交通运输局部门共有直属单位 7个。其中:行政
单位 1个,局属参照公务员法管理全额拨款事业单位 1个,
局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位 4个,局属非参
照公务员法管理自收自支事业单位 1个。行政单位是:梧州
市交通运输局部门机关本级。局属参照公务员法管理全额拨
款事业单位是:梧州市铁路发展中心(公益一类)。局属非
参照公务员法管理全额拨款事业单位分别是:梧州市交通
输综合行政执法支队(公益一类)州市民航发展中(公
益一类)梧州市公路建设养护和运输发展中心(公益一类
梧州市水路建设养护发展中心(公益一类)。局属非参照公
务员法管理自收自支事业单位是:梧州市交通幼儿园(公益二
类)。
10
室,另设机关党委。科室分别是:办公室、政策法规科、安
全监督科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、水运管
理科、铁航管理科、财务审计科、人事科。
三、人员构成情况
梧州市交通运输局部门人员编制总数 291 其中:
政编制 29 名,参公事业编制 8名,全额事业编制 212
自收自支事业编制 41 名,机关后勤服务控制数 1名。在职
在编人员 179 人,包括:行政实有人25 人、参公事业实
有人数 3全额事业实有人数 128 人、自收自支事业实有
22 人、机关后勤服务控制数人员实有人数 1人。其他
聘用人员在职实有人数 71 人、离退休人员 119 人。
第二部分:梧州市交通运输局 2025 部门预算及三公
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 31,404,067.26 元 , 同 比 增 加
3,285,895.49 元 , 增 长 11.69% 。其中:本年收入预
31,404,067.26 元,同比增加 3,285,895.49 元,增长 11.69%
收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:教育支出、社会
保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障
支出。
2025 年收支预算总体增长主要是以下支出增加:一是
根据相关规定梧州市交通幼儿园提高了保育保教费标准;二
是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人
员类经费预算增加,使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年 收 入 总 预 算 31,404,067.26 元 , 同 比 增 加
3,285,895.49 元,增长 11.69%本年收入预算 31,404,067.26
元,同比增加 3,285,895.49 元, 增长 11.69%。其中
(一)一般公共预算拨款 31,404,067.26 元,占收入总
100%3,285,895.49 11.69%
主要原因是以下支出增加:一是根据相关规定梧州市交通幼
儿园提高了保育保教费标准;二是在职人员晋升晋级、在职
人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增加,使收入
预算总体有所增加
(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本部门无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本部门无事业收入,同比无变化
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预31,404,067.26 元,其中,基本支出
预算 27,900,467.26 元,占支出总预算的 88.84%同比增加
2,535,895.49 10%3,503,600.00
元,占支出总预算的 11.16%,同比增加 750000
27.24%。其中:
(一)教育支出类科目 3,672,400.00 元,占支出总预算
11.69%,同比增加 797,900.00 元,增长 27.76%
(二)社会保障和就业支出类科2,623,643.22 元,
支出总预算 8.35%同比增加 245,572.82 元,增长 10.33%
(三)卫生健康支出类科目 1,206,361.17 元,占支出总
预算 3.84%,同比增加 8,937.02 ,增长 0.75%
(四)交通运输支出类科目 21,818,599.36 元,占支出
总预算 69.48%同比增加 1,998,752.32 元,增长 10.08%
(五)住房保障支出类科目 2,083,063.51 元,占支出总
预算 6.63%,同比增加 234,733.33 元,增长 12.70%
四、财政拨款收支预算情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 31,404,067.26 元。收入包
括:一般公共预算拨款 31,404,067.26 元;支出包括:教育
3,672,400.00 元、社会保障和就业支出 2,623,643.22
元、卫生健康支出 1,206,361.17 元、交通运输支出
21,818,599.36 元、住房保障支出 2,083,063.51 元。财政拨
款总支较上年增加 3,285,895.49 增长 11.69%主要
是以下收支增加:一是根据相关规定梧州市交通幼儿园提高
了保育保教费标准;二是在职人员晋升晋级、在职人员工资
和五险一金调整引起人员类经费预算增加,使收入预算总体
有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算拨款支出 31,404,067.26 元,
其中:基本支出 27,900,467.26 元,项目支3,503,600.00
元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政单位离退休 64,290.00 元,其中:基本支出 64,290.00
元。主要用于梧州市交通运输局本级和梧州市铁路发展中心
退休人员物业补贴和大病医疗统筹支出
事业单位离退休 136,500.00 元,其中:基本支出
136,500.00 主要用于梧州市民航发展中心、梧州市交通
运输综合行政执法支队、梧州市公路建设养护和运输发展中
心、梧州市水路建设养护发展中心退休人员物业补贴和大病
医疗统筹支出。
行政运行 4,357,398.61 元,其中:基本支出 4,357,398.61
元。主要用于梧州市交通运输局本级和梧州市铁路发展中心
在职在编人员的财政统发工资支出、奖金、工伤保险等人员
经费支出、在职人员物业服务补贴支出、定额公用经费支出、
离退休公用支出、工会经费支出、遗属生活补助、公务交通
补贴支出等改革性补贴类支出。
一般行政事务管理 290,363.12 元,其中:基本支出
290,363.12 主要用于梧州市交通运输局本级和梧州市铁
路发展中心编外聘用人员工资福利支出
行 政 单 位 医 疗 269,485.17 元 , 其 中 : 基 本 支 出
269,485.17 主要用于梧州市交通运输局本级和梧州市铁
路发展中心在职在编人员的医疗保险缴费支出、大病医疗统
筹支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,422,853.22 元,
其中:基本支出 2,422,853.22 元。主要用于梧州市交通运输
局本级、梧州市铁路发展中心、梧州市民航发展中心、梧州
市交通运输综合行政执法支队、梧州市公路建设养护和运输
发展中心、梧州市水路建设养护发展中心在职在编人员的基
本养老保险缴费支出。
事 业 单 位 医 疗 933,006.00 , 其 中 : 基 本 支 出
933,006.00 主要用于梧州市民航发展中心、梧州市交通
运输综合行政执法支队、梧州市公路建设养护和运输发展中
心、梧州市水路建设养护发展中心在职在编人员的医疗保险
缴费支出。
其他行政事业单位医疗支出 3,870.00 其中:基本支
3,870.00 元。主要用于梧州市公路建设养护和运输发展中
心和梧州市水路建设养护发展中心缴纳在编在职人员大病医
疗统筹支出
公路运输管理 3,745,902.78 元,其中:基本支出
3,745,902.78 元。主要用于梧州市公路建设养护和运输发
中心在职在编人员的财政统发工资、绩效工资、工伤保险、
失业保险等人员经费支出、在职人员物业服务补贴支出、定
额公用经费支出、离退休公用支出、工会经费支出、物业补
贴支出、编外聘用人员工资福利支出。
其他公路水路运输支出 12,220,059.60 元,其中:基本
支出 12,220,059.60 元。主要用于梧州市交通运输局本级“两
新”组织党建工作组织员工资福利支出、梧州市交通运输综
合行政执法支队、梧州市水路建设养护发展中心在职在编人
员的财政统发工资支出、绩效工资、工伤保险、失业保险等
人员经费支出、在职人员物业服务补贴支出、定额公用经费
支出、离退休公用支出、工会经费支出、物业补贴支出、编
外聘用人员工资福利支出。
其他民用航空运输支出 1,128,375.25 其中基本支
1,101,275.25 项目支出 27,100.00 元。主要用于梧州
市民航发展中心在职在编人员的财政统发工资、绩效工资、
工伤保险、失业保险等人员经费支出、在职人员物业服务补
贴支出、定额公用经费支出工会经费支出、物业补贴支出、
编外聘用人员工资福利支出、维持日常运转的专项公用支出。
其他铁路运输支出 76,500.00 元 , 其 中 : 项 目 支 出
76500.00 元。主要用于梧州市铁路发展中心维持日常运转的
专项公用支出。
学前教育 3,672,400.00 元,其中:基本支出 272,400.00
元,项目支出 3,400,000.00 元。主要用于梧州市交通幼儿园
学前教育教学管理及人员经费支出。
住房公积金 2,083,063.51 元,其中:基本支出
2,083,063.51 元。主要用于梧州市交通运输局本级、梧州
铁路发展中心、梧州市民航发展中心、梧州市交通运输综合
行政执法支队、梧州市公路建设养护和运输发展中心、梧州
市水路建设养护发展中心缴纳在编在职人员住房公积金
出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.27,900,467.26
出的 88.84%同比增加 2,535,895.49 元,增长 10%,总体增
长主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金
调整引起人员类经费预算增加,使收入预算总体有所增加。
其中:
工资福利支出预算 25,021,414.50 元,占基本支出预算
89.68%,同比增长 4,322,447.77 20.88%,
长主要原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一
金调整引起人员类经费预算增加;二是 2025 年聘用人员经
费预算按规定调整经济分类科目,在人员经费的其他工资福
利支出,使工资福利支出预算总体有所增加。
商品和服务支出预2,664,222.76 元,占基本支出预
9.55%同比减少 1,742,492.28 元,下降 39.54%,总体减
少主要原因是上年编外聘用人员的预算在商品和服务支出的
委托业务费支出,2025 年聘用人员经费预算按规定调整经济
分类科目,在人员经费的其他工资福利支出。
对个人和家庭补助支出预算 214,830.00 元,占基本支
出预算 0.77%同比增长 5,940.00 ,增长 2.84%,主要是退
休人员增加,增加退休人员物业服务补贴和大病医疗统筹支
出。
2.项目支出 3,503,600.00 元,占一般公共预算支出的
11.16%,同比增加 750,000 元,增长 27.24%。其中:
3,372,027.49
96.24%,同比增加 722,027.49 元,增27.25%
商品和服务支出预算 79,252.51 元,占项目支出预算
2.26%,同比减少 17,547.49 元,下降 18.13%
对个人和家庭补助支出预52,320.00 元,占项目支出
预算 1.5%,同比增加 52,320.00 元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年一般公共预算基本支出 27,900,467.26 元,其中:
人员经费 25,236,244.50 元,主要包括:基本工资、
贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、
职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、
其他工资福利支出、退休费、生活补助。较上年增加
2,583,739.21 11.41%
晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增
加。
公用经费 2,664,222.76 元,主要包括:办公费、印刷费、
手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、
公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其
他交通费用、其他商品服务和支出。较上年减少 47,843.72
元,下1.76%,主要原因是在编在职人数存在增减变动
其中:梧州市交通运输局本级减少 2人;梧州市公路建设养
护和运输发展中心减少 2人;梧州市交通运输综合行政执
支队减少 6人;梧州市水路建设养护发展中心增加 3人,人
数总体减少,定额公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排三 公 经 费 支 出 预 算
267,600.00 元,同比减少 7,000.00 2.55%。下降
的主要原因是落实过“紧日子”的有关要求,压减公务用车
运行维护支出。其中:
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比无变化。
2.公务接待费支出预94,600.00 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费 173,000.00 元,同比减少
7,000.00 元,下降 3.89%。其中:
1公务用车运行维护费支出预算 173,000.00 元,
比减少 7,000.00 元,下降 3.89%下降的主要原因是落实过
“紧日子”的有关要求,压减公务用车运行维护支出。
2)公务用车购置费 0,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
267,600.00 元,同比减少 7,000.00 2.55%。下降
的主要原因是落实过“紧日子”的有关要求,压减公务用车
运行维护支出。其中:
1.因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0,同比无变化。
2.公务接待费预算
公务接待费预算 94,600.00 元,同比无变化。其中,
年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 94,600.00
元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 173,000.00 元,同比减
7,000.00 元,下降 3.89%。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 173,000.00 元,同比减
7,000.00 元,下降 3.89%下降的主要原因是落实过“紧
日子”的有关要求,压减公务用车运行维护支出。
2)公务用车购置预算 0,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年无政府性基金预算支出,同比无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年无国有资本经营预算支出,同比无变化
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明
梧州市交通运输局本级及下属单位共有 1行政机关和
1个参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费总预算安
975,043.79 ,其中:基本支出预算 922,891.28 ,项
目支出预算 52,152.51 元,同比减少 341,997.57
25.97%主要原因一是梧州市交通运输局本级在编在职人数
减少 2人,定额公用经费减少;二是 2025 年聘用人员经费
预算按规定调整经济分类科目,在人员经费的其他工资福利
支出,不纳入机关运行经费统计范围。主要用于办公费、印
刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通
费用等日常公用经费支出。
另外,梧州市交通运输局下属共有 5个事业单位,事业
运行经费总预算安排 1,768,431.48 元,其中:基本支出预算
1,741,331.48 元,项目支出预算 27,100.00
1,474,842.2 下降 45.47%,主要原因一是在编在职人员
人数总体减少,其中:梧州市公路建设养护和运输发展中心
减少 2人;梧州市交通运输综合行政执法支队减少 6人;梧
州市水路建设养护发展中心增加 3人,人数总体减少,定
公用经费减少;二是 2025 年聘用人员经费预算按规定调整
经济分类科,在人员经费的其他工资福利支出,不纳入机关
运行经费统计范围。主要用于办公费、印刷费、邮电费、会
议费、公务用车运行维护费、租赁费、劳务费、水费、电费、
差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等日
常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 218,800.00 元 , 同 比 减
103,060.00 32.02%。其中:政府集中采购预
218,800.00 元 , 占 政 府 采 购 预 算 的 100% , 同 比 减 少
98,060.00 元,下降 30.95%,主要原因是落实过“紧日子”
的有关要求,压减办公采购支出。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款
218,800.00
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 37,800.00 元,占
17.28% 0
181,000.00 元,占政府采购预算 82.72%
货物类采购主要内容是:复印纸,预算金额 37,800.00
元;服务类采购主要内容是1.印刷服务,预算金额 8,000.00
元;2.公务车运行维护服务,预算金额 173,000.00 ,包括财
产保险服务车辆加油、添加燃料服务、车辆维修和保养服
务。
(三)国有资产的总体情况说明
共有车辆32辆,其中:一般公务用车9辆、一般执法执
勤用车20辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆,其他用
车主要是梧州市铁路发展中心有1辆车,是20107月购买,
因客观因素影响,尚未完成资产划转过户手续。
20241231日,资产原值合计110,826,986.89
元,其中:1.土地、房屋及构筑67,699,975.91元。2.设备
40,862,478.523.文物和陈列品0元。4.图书档案7,019.58
5.家具、用具、装具等1,553,796.886.
703,716.00元。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目5个,预算资金3,503,600.00 元,绩效目标
情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位/单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市交通幼儿
自收自支事业单
位人员性支出
2,100,000.00
2025 年 度 完 成 项
目支出保证员工
正常生活,提高工
作效率
梧州市交通幼儿
自收自支事业单
位社保费支出
1,300,000.00
2025 年度完成项
目支出保证员工
福利。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运
行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃
料费、维修费、过路过桥费保险费、安全奖励费用等支出;
公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接
待)支出。
第四部分:2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、部门收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、部门支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件