收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市交通运输局(汇总)
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 11,036.16 一、一般公共服务支出 32 133.52
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 33
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34
四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35
五、事业收 5 五、教育支出 36
六、经营收入 6 六、科学技术支出 37
七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38
八、其他收 8 56.86 八、社会保障和就业支 39 185.57
9 九、卫生健康支出 40 86.89
10 十、节能环保支出 41 3,123.16
11 十一、城乡社区支出 42
12 十二、农林水支出 43 1.79
13 十三、交通运输支出 44 7,654.15
14 十四、资源勘探工业信息等支出 45
15 十五、商业服务业等支出 46
16 十六、金融支出 47
17 十七、援助其他地区支出 48
18 十八、自然资源海洋气象等支出 49
19 十九、住房保障支出 50 133.00
20 二十、粮油物资储备支出 51
21 二十一、国有资本经营预算支出 52
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53
23 二十三、其他支出 54
24 二十四、债务还本支出 55
25 二十五、债务付息支出 56
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57
本年收入合计 27 11,093.02 本年支出合计 58 11,318.08
使用非财政拨款结余 28 结余分配 59
年初结转和结 29 1,670.33 年末结转和结 60 1,445.27
30 61
总计 31 12,763.35 总计 62 12,763.35
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差
收入决算表
公开02
部门:梧州市交通运输局 (汇总
金额单位:万元
支出决算表
公开03表
部门:梧州市交通运输局 (汇总
金额单位:万元
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支
功能分类
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,318.08 1,860.45 9,457.63
201 一般公共服务支出 133.52 24.60 108.92
20103 政府办公厅室)及相关机构事务 10.14 2.32 7.82
2010399 其他政府办公厅 (室)及相关机构事务支出 10.14 2.32 7.82
20104 发展与改革事务 123.38 22.28 101.10
2010401 行政运行 0.18 0.18
2010450 事业运行 22.10 22.10
2010499 其他发展与改革事务支出 101.10 101.10
208 社会保障和就业支出 185.57 184.60 0.97
20805 行政事业单位养老支出 185.07 184.60 0.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.60 184.60
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.47 0.47
20899 其他社会保障和就业支出 0.50 0.50
2089999 其他社会保障和就业支出 0.50 0.50
210 卫生健康支出 86.89 86.66 0.23
21011 行政事业单位医疗 86.89 86.66 0.23
2101101 行政单位医疗 30.38 30.38
2101102 事业单位医疗 56.28 56.28
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23
211 节能环保支出 3,123.16 3,123.16
21110 能源节约利用 3,123.16 3,123.16
2111001 能源节约利用 3,123.16 3,123.16
213 农林水支出 1.79 1.79
21301 农业农村 0.29 0.29
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.29 0.29
21305 扶贫 1.50 1.50
2130502 一般行政管理事务 1.50 1.50
214 交通运输支出 7,654.15 1,431.95 6,222.20
21401 公路水路运输 3,826.14 1,318.00 2,508.14
2140101 行政运行 437.51 427.99 9.51
2140102 一般行政管理事务 40.20 40.20
2140104 公路建设 2,045.00 2,045.00
2140110 公路和运输安全 11.14 11.14
2140112 公路运输管理 84.18 84.18
2140199 其他公路水路运输支出 1,208.12 890.01 318.11
21402 铁路运输 282.78 81.73 201.06
2140201 行政运行 72.84 71.78 1.06
2140202 一般行政管理事务 9.94 9.94
2140299 其他铁路运输支出 200.00 200.00
21403 民用航空运输 234.18 29.87 204.31
2140304 机场建设 4.50 0.60 3.90
2140399 其他民用航空运输支出 229.69 29.27 200.41
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 3,311.05 2.35 3,308.70
2140401 对城市公交的补贴 590.00 590.00
2140402 对农村道路客运的补贴 245.13 245.13
2140403 对出租车的补贴 529.00 529.00
2140499 成品油价格改革补贴其他支出 1,946.92 2.35 1,944.57
221 住房保障支出 133.00 132.65 0.35
22102 住房改革支出 133.00 132.65 0.35
2210201 住房公积金 133.00 132.65 0.35
注:本表反映部门本年度各项支出情况 。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市交通运输(汇总)
金额单:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算
财政拨款
国有资本经营预算
财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、般公共预算财政拨款 1 11,036.16 一、一般公共服务支 33 133.52 133.52
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34
三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支 40 185.57 185.57
9 九、卫生健康支 41 86.89 86.89
10 十、节能环保支出 42 3,123.16 3,123.16
11 十一城乡社区支出 43
12 十二农林水支出 44 1.79 1.79
13 十三、交通运输支 45 7,396.38 7,396.38
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六金融支 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九住房保障支出 51 133.00 133.00
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 11,036.16 本年支出合计 59 11,060.30 11,060.30
年初财政拨款结转和结 28 142.22 年末财政拨款结转和结余 60 118.08 118.08
般公共预算财政拨款 29 142.22 61
政府性基金预算财政拨款 30 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 11,178.38 总计 64 11,178.38 11,178.38
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市交通运输局(汇总
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 11,060.30 1,860.45 9,199.85
201 一般公共服务支出 133.52 24.60 108.92
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 10.14 2.32 7.82
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10.14 2.32 7.82
20104 发展与改革事务 123.38 22.28 101.10
2010401 行政运 0.18 0.18
2010450 事业运 22.10 22.10
2010499 其他发展与改革事务支出 101.10 101.10
208 社会保障和就业支 185.57 184.60 0.97
20805 行政事业单位养老支出 185.07 184.60 0.47
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 184.60 184.60
2080599 其他行政事业单位养老支出 0.47 0.47
20899 其他社会保障和就业支出 0.50 0.50
2089999 其他社会保障和就业支 0.50 0.50
210 卫生健康支出 86.89 86.66 0.23
21011 行政事业单位医疗 86.89 86.66 0.23
2101101 行政单位医疗 30.38 30.38
2101102 事业单位医疗 56.28 56.28
2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.23 0.23
211 节能环保支出 3,123.16 3,123.16
21110 能源节约利用 3,123.16 3,123.16
2111001 能源节约利用 3,123.16 3,123.16
213 农林水支出 1.79 1.79
21301 农业农村 0.29 0.29
2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.29 0.29
21305 扶贫 1.50 1.50
2130502 一般行政管理事 1.50 1.50
214 交通运输支出 7,396.38 1,431.95 5,964.42
21401 公路水路运输 3,826.14 1,318.00 2,508.14
2140101 行政运 437.51 427.99 9.51
2140102 一般行政管理事 40.20 40.20
2140104 公路建 2,045.00 2,045.00
2140110 公路和运输安全 11.14 11.14
2140112 公路运输管理 84.18 84.18
2140199 其他公路水路运输支出 1,208.12 890.01 318.11
21402 铁路运输 282.78 81.73 201.06
2140201 行政运 72.84 71.78 1.06
2140202 一般行政管理事 9.94 9.94
2140299 其他铁路运输支 200.00 200.00
21403 民用航空运输 234.18 29.87 204.31
2140304 机场建 4.50 0.60 3.90
2140399 其他民用航空运输支出 229.69 29.27 200.41
21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 3,053.27 2.35 3,050.92
2140401 对城市公交的补 590.00 590.00
2140402 对农村道路客运的补贴 245.13 245.13
2140403 对出租车的补贴 529.00 529.00
2140499 成品油价格改革补贴其他支出 1,689.14 2.35 1,686.79
221 住房保障支出 133.00 132.65 0.35
22102 住房改革支出 133.00 132.65 0.35
2210201 住房公积金 133.00 132.65 0.35
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:梧州市交通运输局(汇总)
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数 科目编
科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,665.70 302 商品和服务支出 175.58 307 债务利息及费用支出
30101 基本工资 514.57 30201 办公 28.94 30701 内债务付息
30102 津贴补贴 398.12 30202 印刷 0.06 30702 外债务付息
30103 奖金 144.50 30203 咨询费 310 资本性支出 0.44
30106 伙食补助费 37.00 30204 手续费 31001 房屋建筑物购
30107 绩效工资 154.57 30205 水费 0.30 31002 办公设备购置 0.44
30108 机关事业单位基本养老保险缴 186.90 30206 电费 2.00 31003 专用设备购置
30109 职业年金缴费 30207 邮电 5.92 31005 础设施建设
30110 职工基本医疗保险缴费 85.08 30208 暖费 31006 大型修缮
30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新
30112 其他社会保障缴费 12.30 30211 旅费 21.79 31008 物资储备
30113 住房公积金 132.65 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿
30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助
30199 其他工资福利支出 30214 租赁 31011 地上附着物和青苗补偿
303 对个人和家庭的补助 18.73 30215 会议费 31012 拆迁补
30301 离休费 6.81 30216 培训费 31013 公务用车购置
30302 退休费 8.29 30217 公务接待 4.60 31019 其他交通工具购置
30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置
30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置
30305 生活补助 3.19 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支
30306 救济费 30226 劳务 399 其他支
30307 医疗费补助 30227 委托业务费 13.07 39906
30308 助学金 30228 工会经费 19.10 39907 国家赔偿费用支出
30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 8.00 39999 其他支出
30311 代缴社会保险 30239 其他交通费用 35.98
30399 其他对个人和家庭的补助 0.44 30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 35.82
人员经费合计 1,684.43 公用经费合计 176.02
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表
公开07
部门:梧州市交通运输局(汇总)
金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境
公务用车购置及运行费
公务接待费 合计 因公出国
(境
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计 公务用车购置
公务用车运行
小计 公务用车购置
公务用车运行
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
37.08 32.00 32.00 5.08 36.88 32.00 32.00 4.88
注:本表反映部门本年度三公”经费支出预决算情况其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数 ;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前
年度结转资金安排的实际支出 。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:梧州市交通运输局(汇总)
金额单位:万元
项目
年初结转和结余 本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我部门无政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门:梧州市交通运输局(汇总)
金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我部门无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据