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(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 5227902.67 元,同比增加 139381.37
元,增长 2.74%。其中,基本支出预算 1947102.67 元,占支
出总预算的 37.24%,同比增加 284281.37 元,增长 17.1%;
项目支出预算 3280800 元,占支出总预算的 62.76%,同比减
少 144900 元,下降 4.23 %。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 4791954.89 元,占支出
总预算 91.66%,同比增加 76548.12 元,增长 1.62%。
(二)社会保障和就业支出类科目 190728.56 元,占支
出总预算 3.65%,同比增加 29961.84 元,增长 18.64%。
(三)卫生健康支出类科目 92094.91 元,占支出总预算
1.76%,同比增加 11636.34 元,增长 14.46%。
(四)住房保障支出类科目 153124.31 元,占支出总预
算 2.93%,同比增加 21235.07 元,增长 16.1%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 5227902.67 元。收入包括:
一般公共预算拨款 5227902.67 元。支出包括:一般公共服务
支出 4791954.89 元、社会保障和就业支出 190728.56 元、卫
生健康支出 92094.91 元、住房保障支出 153124.31 元。财政
拨款总收支较上年增长 2.74%,主要原因是预算总人数增加,