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(二)社会保障和就业支出类科目 156,472.64 元,占支
出总预算 3.35%,同比减少 52,069.76 元,下降 24.97%。
(三)卫生健康支出类科目 78,248.37 元,占支出总预
算 1.68%,同比减少 25,799.44 元,下降 24.80%。
(四)住房保障支出类科目 117,354.48 元,占支出总预
算 2.51%,同比减少 39,052.32 元,下降 24.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 4,668,548.68 元。收入包
括:一般公共预算拨款 4,668,548.68 元;支出包括:一般公
共 服 务 支 出 4,316,473.19 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
156,472.64 元、卫生健康支出 78,248.37 元、住房保障支出
117,354.48 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 4,668,548.68 元,
其中:基本支出 1,445,848.68 元,项目支出 3,222,700.00
元,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 政 运 行 1,093,773.19 元 , 其 中 : 基 本 支 出
1,093,773.19 元。主要用于保障行政单位正常运转的基本支
出,具体支出是按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、
按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、邮电
费、其他交通费用等日常公用经费。
一般行政事务管理 3,222,700.00 元,其中:项目支出
3,222,700.00 元。主要用于保障行政单位正常运转的项目支
出,具体支出是按市财政制定的分类分档公用定额标准安排