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2022 年财政拨款收支总预算 2,355,655.12 元。收入包
括:一般公共预算拨款 2,355,655.12 元;支出包括:一般公
共 服 务 支 出 1,886,658.11 元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
208,542.40 元、卫生健康支出 104,047.81 元、住房保障支
出 156,406.80 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 2,355,655.12 元,其中:
基本支出 1,930,655.12 元,项目支出 425,000.00 元,具体
支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 政 运 行 1,461,658.11 元 , 其 中 : 基 本 支 出
1,461,658.11 元。主要用于保障行政单位正常运转的基本支
出,具体支出是按照国家标准安排的在职人员工资和津补贴、
按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办公费、邮电
费、其他交通费用等日常公用经费。
一般行政事务管理 425,000.00 元,其中:项目支出
425,000.00 元。主要用于保障行政单位正常运转的项目支出,
具体支出是按市财政制定的分类分档公用定额标准安排的办
公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等专
项公用经费。
机关事业单位基本养老保险缴费 208,542.40 元,其中:
基本支出 208,542.40 元。主要用于机关事业单位基本养老保
险缴费支出。
行 政 单 位 医 疗 104,047.81 元 , 其 中 : 基 本 支 出
104,047.81 元。主要用于行政单位医疗支出。