支出总预算 9.88%,同比增加 17511.28 元,增长 15.44 %。
(三)卫生健康支出类科目支出 56640 元,占支出总预
算4.27%,同比减少 537.37 元,下降 0.94%。
(四)住房保障支出类科目支出 96991.68 元,占支出总
预算 7.32%,同比增加 128.64 元,增长 0.13%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1325574.56 元(不含财政拨
款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款
元1325574.56 元。支出包括:一般公共服务支出 1040998.96
元、社会保障和就业支出 130943.92 元、卫生健康支出 56640
元、住房保障支出 96991.68 元。财政拨款总收支较上年增长
4.93%,主要原因是:一是根据相关规定正常人员晋升晋级,
工资水平有所调整;二是提高了社保缴费基数和住房公积金
缴费基数;使收入预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1325574.56 元,同比增
加62258.56 元,增长 4.93%。其中:基本支出 1175574.56
元,项目支出 150000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 890998.96 元,其中:基本支出 890998.96,项
目支出 0元。主要用于保证机关日常运转发生的基本支出。
如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经
费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、
水电费、差旅费、工会经费、其他交通费等日常公用经费支