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(四)本部门无事业收入,同比无变化。
(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。
三、部门支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1094140.65 元,其中,基本支出预
算974140.65 元,占支出总预算的 89.03%,同比增加
31591.03 元,增长 3.35%;项目支出预算 120000 元,占支
出总预算的 10.97%,同比减少 65580 元,下降 35.34 %。
(一)一般公共服务支出类科目 847059.96 元,占支出
总预算 77.42%,同比减少 52276.79 元,下降 5.81%。
(二)社会保障和就业支出类科目 109598.08 元,占支
出总预算 10.02%,同比增加 8150.56 元,增长 8.03%。
(三)卫生健康支出类科目 55284.05 元,占支出总预
算5.05%,同比增加 4024.34 元,增长 7.85%。
(四)住房保障支出类科目 82198.56 元,占支出总预
算7.51%,同比增加 6112.92 元,增长 8.03%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1094140.65 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1094140.65 元,支出包括:一般公共服
务支出 847059.96 元、社会保障和就业支出 109598.08 元、
卫生健康支出 55284.05 元、住房保障支出 82198.56 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1094140.65 元,其中:
基本支出 974140.65 元,项目支出 120000 元,具体支出预
算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。