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减少1.30万元,下降39.27%,主要原因是:公益性岗位人员减少,
同级行政单位横向的专项就业资金拨款收入随之减少。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决
算数增加0万元,增长0%,主要原因是:所属事业单位按照规定
使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口资金,与
2023年一致。
8.上年结转和结余0.10万元,为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
较2023年度决算数增加0.03万元,增长42.86%,主要原因是:人
员经费结转增加。
(二)本单位2024年度总支出49.90万元,其中本年支出
49.04万元, 较2023年度决算数增加12.08万元,增长31.94%。支
出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)40.68万元:主要用于本单位为
保证日常运转发生的基本支出和为完成各项信访工作的项目支
出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经
费支出,按规定开支标准安排的办公费、工会经费、公务接待费、
劳务费、办公设备购置等日常公用经费。较2023年度决算数增加
10.12万元,增长33.12%,主要原因是:根据国家规定的标准安
排人员的工资福利支出有所增加。
2.社会保障和就业支出(类)3.71万元:主要用于按照国家