(四)住房保障支出类科目 31,660.80 元,占支出总预
算 7.02%,同比增加 2,431.2 元,增长 8.32%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 450,938.66 元(不含财政
拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨
款 450,938.66 元,支出包括:一般公共服务支出 364,461.37
元、社会保 障 和 就 业 支出 36,516.48 元、卫生健康支出
18,300.01 元、住房保障支出住房保障支出 31,660.80 元。
财政拨款总收支较上年下降 3.42%,主要原因是在职在编人
员减少,人员工资福利、公用经费总收支预算随之减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 450,938.66 元,同比减
少 15,988.04 元,下降 3.42%。其中:基本支出 400,938.66
元,项目支出 50,000.00 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1. 事业运行 364,461.37 元,其中:基本支出 314,461.37
元,项目支出 50,000.00 元。主要用于事业单位为保证日常
运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准
等安排的人员经费支出,按市本级公用经费开支标准安排的
办公费、办公设备购置、工会经费、公务接待费、劳务费、
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 36,516.48 元,
其中:基本支出 36,516.48 元,项目支出 0 元。主要用于行
政事业单位养老方面的支出。
3. 事 业 单 位 医 疗 18,300.01 元 , 其 中 : 基 本 支 出