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职在编人员增加,使人员工资福利总收支预算有所增加;二
是推进信访工作法治化,事业运行经费总预算有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 466,926.70 元,同比增 212,408.93
元, 增长长 83.46 %。本年收入预算 466,926.70 元,同比增
加 212,408.93 元, 增长 83.46 %。其中:
(一)一般公共预算拨款 466,926.70 元,占收入总预算
的 100%,同比增加 212,408.93 元,增长 83.46 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 466,926.70 元,较上年增长 83.46%
其中,基本支出预算 416,926.70 元,占支出总预算的 89.29%,
同比增加 212,408.93 元 , 增 长 103.86%;项目支出预算
50,000.00 元,占支出总预算的 10.71%,同比无变化。其中:
(一)一般公共服务支出类科目 379,121.48 元,占支出
总预算 81.20%,同比增加 172,220.53 元,增长 83.24%。
(二)社会保障和就业支出类科目 38,972.80 元,占支
出总预算 8.35%,同比增加 17,831.04 元,增长 84.34%。
(三)卫生健康支出类科目 19,602.82 元,占支出总预
算 4.20%,同比增加 8,984.08 元,增长 84.61%。
(四)住房保障支出类科目 29,229.60 元,占支出总预