| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 7,070,535.24 | 6,083,386.60 | 987,148.64 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 5,722,152.77 | 5,722,152.77 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,862,316.00 | 1,862,316.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,054,956.00 | 1,054,956.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 651,792.00 | 651,792.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 465,288.00 | 465,288.00 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 737,272.32 | 737,272.32 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 364,028.21 | 364,028.21 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 33,546.00 | 33,546.00 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 552,954.24 | 552,954.24 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,309,232.47 | 322,083.83 | 987,148.64 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 83,073.72 | 83,073.72 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 5,700.00 | 5,700.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 61,200.00 | 61,200.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 12,962.10 | 12,962.10 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 40,178.74 | 40,178.74 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 322,083.83 | 322,083.83 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 69,634.08 | 69,634.08 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 337,200.00 | 337,200.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 344,200.00 | 344,200.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 39,150.00 | 39,150.00 | |||
| 303 | 02 | 退休费 | 39,150.00 | 39,150.00 | ||