收入支出决算总表
公开01表
部门:梧州市民政局
金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,513.43 一、一般公共服务支出 31
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 549.69 二、外交支 32
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 33
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 34
五、事业收入 5 3,513.64 五、教育支出 35
六、经营收入 6 27.48 六、科学技术支出 36
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37
八、其他收入 8 636.64 八、社会保障和就业支出 38 5,845.30
9 九、卫生健康支出 39 1,305.72
10 十、节能环保支出 40
11 十一、城乡社区支出 41
12 二、农林水支出 42 2.94
13 十三、交通运输支出 43
14 十四、资源勘探工业信息等支出 44
15 十五、商业服务业等支出 45
16 十六、金融支出 46
17 十七、援助其他地区支出 47
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48
19 九、住房保障支 49 155.84
20 二十、粮油物资储备支出 50
21 二十一、国有资本经营预算支出 51
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 52
23 十三、其他支出 53 579.15
24 二十四、债务还本支出 54
25 二十五、债务付息支出 55
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 56
本年收入合计 27 8,240.88 本年支出合计 57 7,888.94
使用非财政拨款结余(含专用结余) 28 73.96 结余分配 58 9.01
年初结转和结 29 288.62 年末结转和结余 59 705.51
总计 30 8,603.46 总计 60 8,603.46
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:梧州市民政局
金额单位:万元
项目
本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收
其他收入
科目代
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,240.88 4,063.11 0.00 3,513.64 27.48 0.00 636.64
2080201 行政运行 364.09 364.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2080202 一般行政管理事务 49.58 49.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299 其他民政管理事务支出 220.88 220.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.95 183.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位养老支 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001 儿童福利 109.60 109.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004 殡葬 416.94 340.02 0.00 76.92 0.00 0.00 0.00
2081005 社会福利事业单位 2,270.62 829.65 953.51 0.00 0.00 487.46
2081006 养老服务 912.50 230.51 681.99
2082002 流浪乞讨人员救助支出 395.35 395.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082501 其他城市生活救助 5.30 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089999 其他社会保障和就业支出 1,341.01 94.66 0.00 1,246.35 0.00 0.00 0.00
2100209 福利医院 1,138.20 436.31 554.87 0.00 0.00 147.02
2100409 重大公共卫生服务 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 63.19 63.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130501 行政运行 2.94 2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 155.84 155.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 170.94 170.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 378.75 378.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299999 其他支出 29.65 0.00 0.00 0.00 27.48 0.00 2.16
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:梧州市民政局
金额单位:万
项目
本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助
支出
科目代
科目名称
次 123456
合计 7,888.97 2,878.85 4,989.57 20.54
2080201 行政运行 364.09 332.98 31.11
2080202 一般行政管理事务 49.58 49.58
2080299 其他民政管理事务支出 220.88 69.27 151.61
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.95 171.95 12.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 1.20 1.20
2081001 儿童福利 109.60 109.60
2081004 殡葬 416.94 416.94
2081005 社会福利事业单位 2,237.58 697.27 1,540.31
2081006 养老服务 866.18 866.18
2082002 流浪乞讨人员救助支出 395.35 168.19 227.15
2082501 其他城市生活救助 5.30 5.30
2089999 其他社会保障和就业支出 994.66 994.66
2100209 福利医院 1,212.16 1,212.16
2100409 重大公共卫生服务 0.49 0.49
2101101 行政单位医疗 29.88 29.88
2101102 事业单位医疗 63.19 57.19 6.00
2130501 行政运行 2.94 2.94
2210201 住房公积金 155.84 139.96 15.88
2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 170.94 170.94
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 387.58 387.58
2299999 其他支出 20.64 0.00 0.10 20.54
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:梧州市民政局
金额单位:万元
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算
财政拨款
政府性基金预
算财政拨款
国有资本经营预
算财政拨款
栏次 1 栏次 2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,513.43 一、一般公共服务支出 33
二、政府性基金预算财政拨款 2 549.69 二、外交支出 34
三、国有资本经营预算财政拨款 3 三、国防支出 35
4 四、公共安全支出 36
5 五、教育支出 37
6 六、科学技术支出 38
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39
8 八、社会保障和就业支出 40 2,824.79 2,824.79
9 九、卫生健康支出 41 529.87 529.87
10 十、节能环保支出 42
11 十一、城乡社区支出 43
12 十二、农林水支出 44 2.94 2.94
13 十三、交通运输支出 45
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46
15 十五、商业服务业等支出 47
16 十六、金融支出 48
17 十七、援助其他地区支出 49
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50
19 十九、住房保障支出 51 155.84 155.84
20 二十、粮油物资储备支出 52
21 二十一、国有资本经营预算支出 53
22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54
23 二十三、其他支出 55 549.69 549.69
24 二十四、债务还本支出 56
25 二十五、债务付息支出 57
26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58
本年收入合计 27 4,063.11 本年支出合计 59 4,063.11 3,513.43 549.69
年初财政拨款结转和结余 28 0.00 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款 29 0.00 61
政府性基金预算财政拨款 30 0.00 62
国有资本经营预算财政拨款 31 63
总计 32 4,063.11 总计 64 4,063.11 3,513.43 549.69
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:梧州市民政局
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 3,513.44 2,103.00 1,410.44
2080201 行政运行 364.09 332.98 31.11
2080202 一般行政管理事务 49.58 49.58
2080299 其他民政管理事务支出 220.88 69.27 151.61
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 183.95 171.95 12.00
2080599 其他行政事业单位养老支出 1.20 1.20
2081001 儿童福利 109.60 109.60
2081004 殡葬 340.02 340.02
2081005 社会福利事业单位 829.65 697.27 132.39
2081006 养老服务 230.51 230.51
2082002 流浪乞讨人员救助支出 395.35 168.19 227.15
2082501 其他城市生活救助 5.30 5.30
2089999 其他社会保障和就业支出 94.66 94.66
2100209 福利医院 436.31 436.31
2100409 重大公共卫生服务 0.49 0.49
2101101 行政单位医疗 29.88 29.88
2101102 事业单位医疗 63.19 57.19 6.00
2130501 行政运行 2.94 2.94
2210201 住房公积金 155.84 139.96 15.88
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:梧州市民政局
金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数 科目
代码 科目名称 决算数
301 工资福利支出 1,906.63 302 商品和服务支 153.72 307 债务利息及费用支出 0.00
30101 基本工资 586.60 30201 办公费 21.69 30701 国内债务付息 0.00
30102 津贴补贴 193.73 30202 印刷费 0.50 30702 国外债务付息 0.00
30103 奖金 108.82 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00
30106 伙食补助费 6.53 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00
30107 绩效工资 593.06 30205 水费 1.20 31002 办公设备购置 0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
171.95 30206 电费 6.90 31003 专用设备购置 0.00
30109 业年金缴费 0.00 30207 电费 3.20 31005 基础设施建设 0.00
30110 工基本医疗保险缴费 85.38 30208 暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00
30111 务员医疗补助缴费 0.00 30209 业管理费 0.38 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30112 他社会保障缴 7.00 30211 旅费 1.50 31008 物资储备 0.00
30113 房公积金 139.96 30212 公出国(境)费用 0.00 31009 地补偿 0.00
30114 疗费 0.00 30213 维修(护)费 6.30 31010 置补助 0.00
30199 他工资福利支 13.61 30214 赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补 0.00
303 对个人和家庭的补 42.65 30215 会议 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30301 休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00
30302 退休费 24.13 30217 务接待费 1.40 31019 其他交通工具购 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30218 用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购 0.00
30304 恤金 17.07 30224 装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00
30305 活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支 0.00
30306 济费 0.00 30226 劳务费 0.00 399 其他支出 0.00
30307 疗费补助 0.00 30227 托业务费 14.30 39907 国家赔偿费用支出 0.00
30308 学金 0.00 30228 工会经费 10.74 39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
30309 励金 0.00 30229 福利费 0.00 39909 经常性赠 0.00
30310 人农业生产补 0.00 30231 务用车运行维护费 0.00 39910 本性赠与 0.00
30311 缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 33.08 39999 其他支出
30399 他对个人和家庭的补助 1.45 30240 金及附加费用 0.00
30299 他商品和服务支出 52.53
人员经费合计 1,949.28 公用经费合计 153.72
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:梧州市民政局
金额单位:万元
项目
年初结转和结
本年收入
本年支出
年末结转和结
科目代
科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 549.69 549.69 549.69 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 378.75 378.75 378.75 0.00
2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 0.00 170.94 170.94 170.94 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:梧州市民政局
金额单位:万元
项目 本年支出
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注:梧州市民政局无国有资本预算财政拨款收入,也无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:梧州市民政局
金额单:万元
预算数 决算数
合计 因公出国
(境
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 合计 因公出国
(境
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费 小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.87 0.00 8.54 0.00 8.54 4.33 9.73 6.63 6.63 3.10
注:本表反映部门本年度财政拨款 “三公”经费支出预决算情况 。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数 ;决算数是包括当
年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 。