| 预算06表 | ||||||
| 一般公共预算基本支出情况表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 16,852,125.28 | 15,795,331.76 | 1,056,793.52 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 15,122,711.30 | 15,114,711.30 | 8,000.00 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 5,983,123.00 | 5,983,123.00 | ||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,300,608.00 | 1,300,608.00 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 704,242.00 | 704,242.00 | ||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,187,257.08 | 3,187,257.08 | ||
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,621,541.77 | 1,621,541.77 | ||
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 800,636.25 | 800,636.25 | ||
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 82,649.78 | 82,649.78 | ||
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,216,156.33 | 1,216,156.33 | ||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 226,497.09 | 218,497.09 | 8,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,329,663.98 | 280,870.46 | 1,048,793.52 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 308,150.98 | 308,150.98 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 302 | 07 | 邮电费 | 30,300.00 | 30,300.00 | ||
| 302 | 09 | 物业管理费 | 3,780.00 | 3,780.00 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 18,798.00 | 18,798.00 | ||
| 302 | 27 | 委托业务费 | 280,870.46 | 280,870.46 | ||
| 302 | 28 | 工会经费 | 62,884.76 | 62,884.76 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 361,200.00 | 361,200.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 225,679.78 | 225,679.78 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 399,750.00 | 399,750.00 | |||
| 303 | 01 | 离休费 | 272,370.00 | 272,370.00 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | 97,380.00 | 97,380.00 | ||
| 303 | 05 | 生活补助 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||