2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位: 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,662,000.00 一、一般公共服务支出
(一)上级补助 二、外交支出
(二)本 1,662,000.00 三、国防支出
(三)一般债券收入 四、公共安全支出
二、政府性基金预算 五、教育支出
(一)上级补助 六、科学技术支出
(二)本级 七、文化旅游体育与传媒支出
(三)专项债券收入 八、社会保障和就业支出
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 2,162,000.00
(一)上级补助 十、节能环保支出
(二)本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 500,000.00 十三、交通运输支出
(一)事业收入 500,000.00 十四、资源勘探工业信息等支出
(二)事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
(三)上级补助收入 十六、金融支出
(四)附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
(五)其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 2,162,000.00 本 年 支 出 合 计 2,162,000.00
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 2,162,000.00 支 出 总 2,162,000.00
预算公02表
单位收入总体情况表
单位: 元
单位代单位名称
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基
金预算
国有资本经
营预算
财政专户管
理资金 位资金 小计 一般
共预算
政府性
基金预
国有资
经营预
财政专
管理资单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 2,162,000.00 2,162,000.00 1,662,000.00 500,000.00
061118 梧州市卫生幼
2,162,000.00 2,162,000.00 1,662,000.00 500,000.00
预算公开03表
单位支出总体情况表
单位: 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中:
事业单位经营支
上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 2,162,000.00 162,000.00 2,000,000.00
061118 梧州市卫生幼儿园 2,162,000.00 162,000.00 2,000,000.00
210 99 99 其他卫生健康支出 2,162,000.00 162,000.00 2,000,000.00
预算公开04
财政拨款收支总体情况表
单位:
预算数 (按支出功能科目分类 预算数
一、本年收入 1,662,000.00 一、本年支出 1,662,000.00
(一)一般公共预算 1,662,000.00 (一)一般公共服务支出
1、上级补助 二)外交支出
2、本级 1,662,000.00 三)国防支出
3、一般债券收入 四)公共安全支出
(二)政府性基金预算 五)教育支出
1、上级补助 六)科学技术支出
2、本级 七)文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 八)社会保障和就业支出
(三)国有资本经营预算 九)卫生健康支出 1,662,000.00
1、上级补助 十)节能环保支出
2、本级 十一)城乡社区支出
二、上年结转结余 十二)农林水支出
(一)一般公共预算 十三)交通运输支出
(二)政府性基金预算 十四)资源勘探工业信息等支出
(三)国有资本经营预算 十五)商业服务业等支出
十六)金融支出
十七)援助其他地区支出
十八)自然资源海洋气象等支出
十九)住房保障支出
二十)粮油物资储备支出
二十一)国有资本经营预算支出
二十二)灾害防治及应急管理支出
二十三)其他支出
二十四)债务还本支出
二十五)债务付息支出
二十六)债务发行费用支出
、结转下年支出
1,662,000.00 支   出       1,662,000.00
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位: 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 1,662,000.00 162,000.00 162,000.00 1,500,000.00
061118 梧州市卫生幼儿园 1,662,000.00 162,000.00 162,000.00 1,500,000.00
210 99 99 其他卫生健康支出 1,662,000.00 162,000.00 162,000.00 1,500,000.00
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位: 元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 162,000.00 162,000.00
302 商品和服务支出 162,000.00 162,000.00
302 01 办公费 15,000.00 15,000.00
302 05 水费 4,000.00 4,000.00
302 06 电费 35,000.00 35,000.00
302 07 邮电费 10,000.00 10,000.00
302 11 差旅费 10,000.00 10,000.00
302 13 维修(护)费 13,000.00 13,000.00
302 26 劳务费 65,000.00 65,000.00
302 99 其他商品和服务支出 10,000.00 10,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位: 元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计
因公出
(境)
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金
安排
上级补
助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
注:本单位无财政拨款三公经费、会议费和培训费支出,故本表无数据。
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位: 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位: 元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
注:本单位无国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
单位名称 项目名称
预算资金总额
年度绩效
目标
数量指
质量指标 时效指标 成本指标
经济
效益
指标
社会效益指标 生态效
益指标
可持
续效
益指
服务对象
满意度指
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
2,000,000.00
061118
梧州市卫生幼儿园
自收自支事
业单位支出
(人员性支
出)
1,500,000.00
人员工资,
主要为保障
学校职工工
资正常发
放,提高单
位人员工作
积极性。
数量指
标:职工
数量(=
30人)
质量指
标:工资
发放准确
率(≥90%)
时效指
标:工资
发放及时
率(≥90%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0%)
社会效益指标:
保障机构运营的
稳定性(有效)
满意度指
标:职工满
意度(≥
90%)
061118
梧州市卫生幼儿园
自收自支事
业单位支出
(专项公用经
费)
500,000.00
本项目经费
主要用于单
位日常运
转,包括办
公费、维修
维护费等,
以保障单位
人员高效办
公,满足办
公需求。
数量指
标:保障
员工人数
(=32人)
数量指
标:办公
用品采购
完成率
(=100%)
数量指
标:维修
维护次数
质量指
标:工程
验收合格
率(≥90%)
质量指
标:采购
验收合格
率(≥90%)
质量指
标:经费
专款专用
率(=
时效指
标:日常
工作按计
划完成率
(≥90%)
成本指
标:项目
成本超支
率(≤0万
元)
社会效益指标:
保障单位正常运
转(有效保障)
社会效益指标:
满足办公需求
(有效)
满意度指
标:职工满
意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代
单位名称 项目名 预算资金总
年度绩效目
数量指
质量指标 时效指 成本指标 经济效益指
社会效益指
生态效益指
可持续效
益指标
服务对象满
意度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
注:本单位无对下转移支付预算安排的支出,故本表无数据。