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增长 14.39 %。其中,基本支出预算 162000 元,占支出总
预算的 7.49%,同比增加 22000 元,增长 15.71%;项目支
出预算 2000000 元,占支出总预算的 92.51%,同比增加
250000 元,增长 14.29 %。主要是根据相关规定提高了公办
幼儿园保育教育费和幼儿生均经费标准。其中:
卫生健康支出类科目 2162000 元,占支出总预算 100%,
同比增加 272000 元,增长 14.39%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1662000 元。收入包括:
一般公共预算拨款 1662000 元。支出包括:卫生健康支出
1662000 元。财政拨款总收支较上年增长 19.57%,主要原
因是根据相关规定提高了公办幼儿园保育教育费和幼儿生均
经费标准。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1662000 元,同比增加
272000 元,增长 19.57 %。其中:基本支出 162000 元,项
目支出 1500000 元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
其他卫生健康支出 1662000 元,其中,基本支出 162000
元,项目支出 1500000 元。主要用于工资福利支出和办公经
费支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 162000 元,占一般公共预算支出预算
9.75%,同比增加 22000 元,增长 15.71%。其中: