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梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市万秀区城北社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置情
三、人员构成情
第二部分:梧州市万秀区城北社区卫生服务中心单位预
算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
2022
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
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三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:梧州市万秀区城北社区卫生服务中心概况
一、主要职能
(一)社区预防:社区卫生诊断,传染病疫情报告和监
测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防,常见传
染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理等。
(二)社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等。
(三)社区治疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现
场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管
理、转诊服务等。
(四)社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和
社区康复训练指导等。
(五)社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健
康管理,重点人群与重要场所健康教育宣传健康行为和生
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活方式等。
二、机构设置情况
梧州市万秀区城北社区卫生服务中心为梧州市卫生健康
委员会直属非参照公务员法管理差额拨款事业单位(公益一
类)是跨省异地医保、梧州市职工医保城乡居民医保定点
医院。
市编制单位目前未核定梧州市万秀区城北社区卫生服
中心内设机构。现中心尚未设有职能科室,相关工作由其承
办单位梧州市工人医院相关职能科室承担。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 24 名,其中:差额事业编制 22 名,
机关后勤服务聘用人员控制数 2名。本单位在职在编人10
人,均为差额事业在职在编人员。其他聘用人8人。
第二部分:梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2022
年单位预算及三公经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一步
规范部门预算管理的相关要求,以预算管理一体化平台为依
托,逐步实现全口径预算编制,我单位首次运用广西预算管
理一体化平台完成了单位预算编制,并从 2022 年起在市本
级预算公开平台公开单位预算,进一步提高预算编制及公开
的主动性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因,
无同比上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求,
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我单位将根据相关要求调整 2022 及“
费预算情况说明并及时主动公开。
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预137500 元。收入全部为事业收入;
支出全部为卫生健康支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预137500 元。其中:
(一)本单位无一般公共预算拨款收入。
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入。
(四)事业收入 137500 主要是医疗收入。
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预137500 元,全部为项目支出预算。
项目支出预算中,卫生健康支出类科目 137500 元,占支
总预算 100%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年本单位无财政拨款安排的收入,亦无财政拨款安
排的支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算拨款支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算基本支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
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(一2022 年部门预算全口径安排的经费预算情
况。
2022 年部门预算全口径安排三公经费支出预算 0
同比无增减变化。
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比增减 0
同比无增减变化。根据财政局统一要求,各部门因公出国(境)
费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比增减 0元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增减 0元,
同比无变化。具体是:
1)公00
同比无变化
200
变化。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无增减变化。
1.因公出国(境)经费支出预算 0元,同比增减 0
同比无增减变化。根据财政局统一要求,各部门因公出国(境)
费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
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2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0元,同比增减 0元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比增减 0元,
同比无变化。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元,同比增减 0
同比无变化
2)公务用车购置预算 0元,同比增减 0元,同比无
变化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年部门预算其他事项说明
(一)单位事业运行经费预算安排情况。
本单位事业运行经费财政拨款预算 50000 元,全部为项
目支出预算。主要用于专用材料费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年本单位无政府采购预算,政府采购预算金额为 0
元,同比无增减变化,按采购资金类型划分,一般公共预算
拨款 0元,财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型
划分,集中采购 0元,其中:货物类采购 0工程类采购
0元、服务类采购 0元;分散采购 0元,其中:货物类采
0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
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用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
202112311471465.00
1.土地、房屋及构筑02. 234227.00
3. 1237238.004. 05 .
图书档案0元,6. 家具、用具、装具0元。
(四)预算绩效说明。
2022年本单位预算共有项目(无基本支出,均为项目支
出)2个,项目涉及金额137500元,全部项目均制定了绩效
目标,其中:其他运转类和特定目标类项目2个,分别
()()
87500元,额事业单位支出(其他专项)—专用材料购置项目
50000元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
4基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
5项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
6三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市万秀区城北社区卫生服务中心 2022
年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
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七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件