梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2025 年单位预
算及三公费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2025
年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2025
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心概况
一、主要职责
(一)社区预防:社区卫生诊断传染病疫情报告和监
测,预防接种,结核病、艾滋病等重大传染病预防常见传
染病防治,地方病、寄生虫病防治,健康档案管理等。
(二)社区保健:妇女保健,儿童保健,老年保健等。
(三)社区治疗:一般常见病、多发病的诊疗,社区现
场救护,慢性病筛查和重点慢性病病例管理、精神病患者管
理、转诊服务等。
(四)社区康复:残疾康复,疾病恢复期康复,家庭和
社区康复训练指导等。
(五)社区健康教育:卫生知识普及,个体和群体的健
康管理,重点人群与重要场所健康教育宣传健康行为和生
活方式等。
二、机构设置情况
梧州市万秀区城南社区卫生服务中心为梧州市卫生健
委员会直属非参照公务员法管理差额拨款事业单位(公益一
类),是跨省异地医保、梧州市职工医保、城乡居民医保定
点医院。
市编制单位目前未核定梧州市万秀区城南社区卫生服
务中心内设机构。现中心尚未设有职能科室,相关工作由其
承单位梧州市工人医院相关职能科室承担。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 24 名,其中:差额事业编制 24 名。
在职在编人员 13 人,其中事业编制人员 8 人,编外在职人
是有人数 5 人。
第二部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2025
年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 2435480 元,同比增加 971780 元,
增长 66.4 %其中:本年收入预算 23435480 元,同比增加
971780 元,增长 66.4%;收入包括:事业收入;支出包括:
卫生健康支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是人
员增加导致相关人员经费支出增加二是更换老旧办公设备增
加办公设备购置费三是收入增加导致专用材料购置费增加;
使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 2435480 元,同比增加 971780 ,
增长 66.4%。本年收入预算 2435480 ,同比增971780
,增长 66.4 %;其中
(一)一般公共预算拨款 0元,占收入总预算的 0%
同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)事业收2435480 元,同比增加 971780 元, 增
66.4%,主要是门诊收入增加
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 2435480 元,同比增加 971780 元,
增长 66.4%其中,基本支出预算 0元,占支出总预算的 0%
同比无变化项目支出预算 2435480 元,占支出总预算的
100%,同比增加 971780 元,增长 66.4%其中
卫生健康支出类科目 2435480 元,占支出总预算 100%
同比增加 971780 元,增长 66.4%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 0不含财政拨款上年未
列支结转收支数)
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 0元,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 0元,同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一2025 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0元,
同比无变具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
(二2025 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0元,同无变化。
2. 公务接待费预算 0元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比
无变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同
比无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
本单位机关运行经费财政拨款预算 0
本单位为事业单位,事业单位相关运行经费总预算安排
1029320 元,其中:基本支出预算 0
1029320 元,同比增加 294020 元,增长 40%主要原因
是更换老旧办公设备增加办公设备购置费;二是收入增加导
致专用材料购置费增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、
培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 41400 1400
增长 3.5%其中:政府集中采购预算 41400 ,占政府
购预算100%同比增1400 元,增长 3.5%主要原
是更换老旧办公设备增加办公设备采购分散采购 0
政府采购预算的 0%,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,均为单位资金。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中货物类采购 21400 元,占政府采
购预算 51.7%;工程类采0元,占政府采购预算 0%;服
务类采购 20000 元,占政府采购预算 48.3%
货物类采购主要内容是:办公设备购置,预算金额 21400
元,主要用于社区老旧办公设备更换;服务类采购主要内容
是:其他印刷服务,预算金额 20000 元,主要用于社区健康素
养知识宣传、健康知识等宣传印刷。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车00
20241231日,资产原值合计10407962.2
1. 土地、房屋及构筑物3404900 元。2.
1045126.83元。3. 专用设备5827230元。4. 文物和陈列品0
元。5 .图书档案0元,6. 家具、用具、装具等130705.37元。
(四)预算绩效目标情况说明
1.本单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 7个,预算资金 2435480 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
梧州市万秀区城
南社区卫生服务
中心
差 额 事 业 单 位 支
()-
人员经费(编外)
918670 元
支付聘用员工工
资,保障机构正常
运转。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5事业运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务
的各项资金包括办公及印刷费邮电费、差旅费、会议费、
福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用
房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
6三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安
全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市万秀区城南社区卫生服务中心 2025
年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件