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2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
在职人员晋升晋级、工资和五险一金调整引起人员类经费预
算增加;二是结合 2025 年社区疾病预防、保健业务开展与
2024 年药品、疫苗实际支出情况需要相应增加专用材料费的
预算;使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 6,422,435.51 元 , 同 比 增 加
851,635.97 元,增长 15.3%。本年收入预算 6,422,435.51
元,同比增加 851,635.97 元,增长 15.3%。其中:
(一)本单位无一般公共预算拨款收入,同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)事业收入 6,422,435.51 元,同比增加 851,635.97
元,增长 15.3%,主要是社区 2025 年收入同比有所增长。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 6,422,435.51 元 , 同 比 增 加
851,635.97 元 , 增 长 15.3 %。 其 中 , 项 目 支 出 预 算
6,422,435.51 元,占支出总预算的 100% ,同比增加
851,635.97 元,增长 15.3%。其中:
(一)卫生健康支出类科目 6,422,435.51 元,占支出总
预算 100%,同比增加 851,635.97 元,增长 15.3%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位 2025 年无财政拨款收支总预算,同比无变化。