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广西梧州体育训练基地 2025
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 广西梧州体育训练基地概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:广西梧州体育训练基地 2025 年单
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:广西梧州体育训练基地 2025 年单
表(详见附件)
一、收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
广西梧州体育训练基地是梧州市文化广电体育和旅游
局的二层单位。其性质是自收自支事业单位。主要职责是
提供训练基地与相关服务,促进体育事业发展。训练场地提
供与管理,体育训练后勤保障,足球运动员培训。
二、机构设置情况
广西梧州体育训练基地是非参照公务员法管理自收自支
事业单位。内设 3 个科室:分别是办公室、场地部、旅餐部,
各科室各司其职,为本单位的日常运转提供服务。
三、人员构成情况
广西梧州体育训练基地人员编制总数 27 名,自收自支事
业编制 27 名。自收自支在职在编人员 15 人、其他聘用人员
33 人、离退休人员 83 人。
第二部分:广西梧州体育训练基地 2025 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 300000 元,同比减少 1200000 元,
下降 80 %。其中:本年收入预算 300000 元,同比减少 1200000
元,下降 80 %。收入包括:财政专户管理资金收入;支出包
括:文化旅游体育与传媒支出。
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2025 年估 2025 年
入等大幅度减少,财政专户管理资金收入按实际情况估算调
减,项目支出相应减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 300000 元,同比减少 1200000 元,
下降 80 %。本年收入预算 300000 元,同比减少 1200000 元,
下降 80 %。其中
(一)本单位无一般公共预算收入,同比无变化。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)财政专户管理资金收入 300000 元,同比减少
1200000 元 80 %估 2025 年练收
幅度减少,财政专户管理资金收入按实际情况估算调减
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年算 300000 少 1200000 元
下降 80 %。其中,基本支出预 0 元,占支出总预算的 0 %,
同比无变化项目支出预算 300000 元,占支出总预算的 100%,
同比减少 1200000 元,下降 80 %。其中:
文化旅游体育与传媒支出 300000 元,占支出总预算 100%,
下降 80 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本单位 2025 年财政拨款收支总预算 0 元,同比无变化。
五、一般公共预算支出情况说明
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本单位 2025 年无一般公共预算支出,同比无变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2025 年无一般公共预算基本支出,同比无变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2025 年口径费预
情况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预0元,
同比无变化体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2025 年一般公共预算资金安排的“三公经费
算情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0 元,
同比无变化。具体如下:
1. 因公出国(境)经费预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。
其中:
1)公务用车运行维护费 0 元,同比无变化。
2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
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本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
广西梧州体育训练基地运行经费财政拨款预算 0 元。
广西梧州体育训练基地为事业单位,事业单位相关运行
经费总预算安排 0 元,其中:基本支出预算 0 元,项目支出
算 0 元比减少 500000 元降 100%要原
估 2025 年训练收入等大幅度减少,财政专户管理资金收入按
实际情况估算调减,公用经费相应减少
(二)政府采购预算安排情况说明
2025 年政府采购预算 0 元同比无增减变化。其中:
府集中采购预算 0 元,占政府采购预算的 0 %,同比无变化。
分散采购 0 元,占政府采购预算的 0 %,同比无变化。
按政府采购资金类型划分,一般公共预算拨款 0 元,
政专户管理的资金安排 0 元。
按政府采购项目类型,分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中:货物类采购 0 元,占政府采购
的 0%购 0 元的 0%
类采购 0 元,占政府采购预算的 0%。
(三)国有资产占用情况说明
本单位共有车辆 6 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般
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执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 6 辆。
其他用车主要是外出采购物资、接送运动员,车辆运行维护
费用是单位经营剩余负担,非财政拨款
截至2024年12月31日,资产原值合计34019762.13元,
1.28049319.982. 通
4904763.95元。3. 专用设备0元。4. 文物和陈列品0元。5 .
图书档案0元,6. 家具、用具、装具等1065678.2元。
(四)预算绩效目标情况说明
1. 我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理
涉及市本级项目 1个,预算资金 300000 元。绩效目标情况
详见报表。
2. 重点项目预算绩效目标说明。
单位
名称
项目名称
预算数
(单位:元)
绩效目标
广 西 梧 州
体 育 训 练
基地
自收自支事业单
-
员性支出
300000
该经费用于支出员工工资、绩
效,保障单位正常运转,提升员
工幸福感。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
8文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、
育、广播影视、新闻出版等方面的支出
9三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
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第四部分:2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件