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广西梧州体育训练基地 2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:广西梧州体育训练基地概
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:广西梧州体育训练基地单位预算及三公
费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:广西梧州体育训练基地 2022
表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
广西梧州体育训练基地是梧州市文化广电体育和旅游局
下属的二层单位,其性质为自收自支事业单位,主要任务是
为我国青少年足球训练提供服务承办全国青少年足球赛事、
培养更多更好更优秀足球运动人才。
二、机构设置情况
广西梧州体育训练基地是自收自支事业单位。根据单位
的实际情况本单位设置了 4个科室,分别是办公室、场地部、
餐厨部、旅宿部。各科室各司其职,为本单位的日常运转提
供服务。
三、人员构成情况
广西梧州体育训练基地人员编制总数 27 名,自收自支事
业编制 27 名。自收自支在职在编人员 18 人、其他聘用人员
32 人、离退休人员 80 人。
第二部分:广西梧州体育训练基地 2022 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 1500000
理资金收1500000 元;支出包括文化旅游体育与传媒支出
1500000 元。根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神
和进一步规范部门预算管理的相关要求,广西梧州体育训练
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基地以预算管理一体化平台为依托,作为自收自支单位首次
运用广西预算管理一体化平台完成了部门预算编制,并
2022 年起在市本级预算公开平台公开部门预算,进一步提高
预算编制及公开的主动性、规范性、及时性和全面性。由于
为首次的原因,无同比上年数据
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预1500000 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 0元。
(二)政府性基金预算拨款 0元。
(三)财政专户管理资金收入 1500000 元。
(四)本单位无事业收入
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 1500000 其中,本支出预
0元,占支出总预算0 %1500000
占支出总预算的 100 %。其中:
(一)文化旅游体育与传媒支出类科目 1500000 元,
支出总预算 100%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 支总0
一般公共预算拨款 0元、政府性基金预算拨0元;支出
包括:一般公共服务支出 0元、社会保障和就业支出 0元、
卫生健康支0元、住房保障支出 0元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 0元。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 0元。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 单位算全径安三公预算
2022 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0
其中:
1. 因公出国(境)经费支出预算 0
2. 公务接待费支出预算 0元。
3. 公务用车费预算 0元 。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0元。
2)公务用车购置费 0
(二2022 年一般公共预算资金安排的经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0
其中:
1. 因公出国(境)经费预算。
因公出国(境)经费支出预算 0元。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0元。具体是:
1)公务用车运行维护费预算 0元。
2)公务用车购置预算 0
八、政府性基金预算情况说明
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2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 单位预算其他事项说明
(一)单位运行经费预算安排情况。
2022 年本单位运行经费财政拨款预算 0元。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 0元,同比无增减变化按采购资
金类型划分,一般公共预算拨款 0元,财政专户管理的资
安排 0元。按采购项目类型划分,集中采购 0元,其中:货
物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0;分散采
0元,其中:货物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类
采购 0元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆6辆,其中:一般公务用0辆、一般执法执勤
0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车
主要是外出采购物资、接送运动员。
截至20211231日,资产原值合计25403814.84
其中:1.地、屋及构筑物 19,995,812.00 2. 通用设
3,083,657.12 3. 专用设备 1,334,634.02 4.
物和陈列品 0元。5 .图书档案06. 家具、用具、装具等
989,711.70 元。
(四)预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目 2个,项目涉及金额
1500000 元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标
其中:其他运转类 2个分别是:自收自支事业单位非税支出
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-专项公用经费人员性支出 1000000 元、自收自支事业单位非
税支出-专项公共经费商品服务 500000 元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、
育、广播影视、新闻出版等方面的支出
9.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出,
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不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本
性支出。
10.“三公经费纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)
及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等
支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接(含
外宾接待)支出
第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件