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梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆)2022
单位预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分: 梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆)概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆)2022
年单位预算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆)2022
年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
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第一部分:单位概况
一、主要职能
梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆)主要职能为:管理
殡葬事宜;推进殡葬改革,提供殡仪服务。殡葬改革法规宣
传、殡葬执法检查、殡葬礼仪服务、遗体处理服务、遗体火
化、骨灰安葬安放服务。
二、机构设置情况
梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆)是梧州市民政局直
属单位,属于非参照公务员法管理自收自支的公益二类事业
单位。
梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆)按照工作职责自设
3个职能科室,分别是:办公室、财务室、殡改办。
三、人员构成情况
梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆)单位人员编制总数
15 名,其中:管理岗位 8名,专业技术岗位 6名,工勤技能
1职在13 3
退休人员 10 人。
第二部分:梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆)2022
年单位预算及三公经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一
步规范单位预算管理的相关要求,以预算管理一体化平台为
依托,我单位作为自收自支的单位首次运用广西预算管理一
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体化平台完成了单位预算编制,并从 2022 年起在市本级
算公开平台公开单位预算,进一步提高预算编制及公开的主
动性、规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因,无同
比上年数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求,我
单位将根据相关要求调整 2022 算及
预算情况说明并及时主动公开。
一、单位收支预算总体预算情况说
2022 年收支总预算 1438064 元。由于本单位从 2022
年起在预算管理一体化系统纳入部门预算编制预算,由于为
首次的原因,无同比上年数据,同比变化无可比性。收入包
括:事业收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康
支出、住房保障支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预1438064 元。其中:
(一)本单位无一般公共预算拨款收入。
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金资金收入。
(四)事业收入 1438064 占收入总预算的 100%
主要是执法管理费和股权分红收入。
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 出总1438064 元,其中,基本支出预算
0元,占支出总预算的 0 %项目支出预1438064 元,
支出总预算100 %。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 1285064 元,占支出
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总预算 89 .36%
(二)卫生健康支出类科目 43000 元,占支出总预算
2.99 %
(三)住房保障支出类科110000 元,占支
7.65%
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年本单位无财政拨款收支预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年本单位无一般公共预算基本支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 55000
由于本单位从 2022 年起在预算管理一体化系统纳入部
门预算编制预算,由于为首次的原因,三公
年数据,同比变化无可比性。
其中1.因公出国(境)支出预算 0元,无同比上年数据,
同比变化无可比性
2.公务接待费支出预算 20000 元,无同比上年数据,
同比变化无可比性
3.公务用车购置及运行维护费预35000 元 。无同比上
年数据,同比变化无可比性。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 35000 元。
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2)公务用车购置费 0
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年本单位一般公共预算安排的三公经费支出预算
0元,无同比上年数据,同比变化无可比性。具体为:
1.因公出国(境)支出预算 0元,无同比上年数据,同
比变化无可比性。
2.公务接待费支出预算 0元,无同比上年数据,同比变
化无可比性
3.公务用车购置及运行维护费预0元 ,无同比上年
据,同比变化无可比性。其中:
1)公务用车运行维护费支出预算 0
2)公务用车购置费 0
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)事业单位运行经费预算安排情况。
梧州市殡葬管理所(梧州市殡仪馆)事业单位运行经费
事业收入总预算 1438064 其中:基本支出预算 0元,
目支出预算 1438064 元。主要用于人员性支出 1301064 元;
日常公用经费:办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用
车费等日常支出 137000 元。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年政府采购预算 8000 元。按采购资金类型划分:
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单位资金 8000 元。按采购项目类型划分:集中采购 1200
元,其中:货物类采购 1200 元;分散采6800 元,其中:
货物类采购 6800 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
截至20211231日,资产原值合计15353417.46元,
其中:1.土地、房屋及构筑0元。2. 通用设备378252元。3.
专用2488200元。4. 家具、用具、装具666505.
形资产12420315.46元。
(四)预算绩效说明。
2022 年单位预算共有项目(含基本支出)2个,目涉
及金额 1438064 全部项目含基本支出)均制定了绩效
目标。其中:其他运转类项目 2个,分别是人员性支出项目
1301064 元、专项公用经费—商品和服务支出项目 137000
元。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
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七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件