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梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市苍梧生态环境监测站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年单
算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2024 年单
算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行环境监测相关法律、法规、标准、技术
规范和管理制度。
(二)开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法
监测。拟订苍梧县环境监测业务规划和年度计划并组织实
施,协助开展梧州市环境监测网络业务
(三)负责苍梧县环境信息的搜集、整理、汇总、分析,
编写环境质量报告书、环境监测年鉴等,及时报送上级有
关部门。建设、运行、维护和管理苍梧县环境质量监测信
息系统和共享平台
(四)负责苍梧县环境质量预警预报工作。建立苍梧县
应急环境监测网络,对辖区内监测机构进行技术指导和质
量管理,组织开展苍梧县环境监测业务培训及考核等工作。
(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市苍梧生态环境监测站为参照公务员法管理事业
位(公益一类)。
梧州市苍梧生态环境监测站无内设机构
三、人员构成情况
梧州市苍梧生态环境监测站人员编制总数 15 名,全部
参公事业编制 15 名。其中,在职在编人员 13 人,全部为参
公事业在职在编人员 13 人。离退休人员 1 人。
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第二部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2024 单位预
算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 1941014.15 元,同比增加 332115.13
长 20.64% 1941014.15 元
比增加 332115.13 元,增长 20.64%;收入全部为一般公共预
算拨款。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、
节能环保支出、住房保障支出
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是
单位人员正常晋升增资使收入预算总体有所增加;二是新增
人员使预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1941014.15 元,同比增加 332115.13
长 20.64%算 1941014.15 元
332115.13 元,增长 20.64%。其中:
(一)一般公共预算拨款 1941014.15 元,占收入总预
的 100%,同比增加 3320115.13 元,增长 20.64%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1941014.15 元,较上年增长 20.64%
其中,基本支出预算 1941014.15 元占支出总预算的 100%,
同比增加 3320115.13 元,增长 20.64%;项目支出预算 0 元,
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占支出总预算的 0%,同比无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出科目 190366.56 元,占
出总预算 9.81%,同比增加 18435.68 元,增长 10.72%。
(二)卫生健康支出类科目 95253.49 元,占支出总预算
4.91%,同比增加 9192.62 元,增长 10.68%。
(四)节能环保支出类科目 1493299.54 元,占支出总预
算 76.93%,同比增加 271340.43 元,增长 22.21%。
(五)住房保障支出类科目 162094.56 元,支出总
算 8.35%,同比增加 33146.4 元,增长 25.70%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年算 1941014.15 元
拨款上年未列支结转收支数)。收入全部为一般公共预算拨
款 1941014.15 元。支出包括:社会保障和就业支出 190366.56
出 95253.49 元出 1493299.54
元、住房保障支出 162094.56 元。财政拨款总收支较上年增
长 20.64%,主要原因是一是单位人员正常晋升增资使收
预算总体有所增加;二是新增人员使预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 1941014.15 元,较上年
增长 20.64%,全部为基本支出,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 1493299.54 元出 1493299.54
元,主要用于人员经费与公用经费。
出 190366.56 元
部为基本支出,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费
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行政单位医疗 95253.49 元,全部为基本支出主要用于
行政单位医疗缴费
住房公积金 162094.56 元,全部为基本支出。主要用于
缴纳住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 1941014.15 元占一般公共预算支出的
100%,同比增加 3320115.13 元,增长 20.64%。其中
算 1670704.15 元
86.07%,同比增加 309415.13 元,增长 22.73%。
商品和服务支出预算 268300 元,占基本支出预算 13.82%,
同比增加 22700 元,增长 9.24%。
算 2010 元
0.1%,与去年同比无变化。
2.项目支出 0 元,占一般公共预算支出的 0%,同比无变
化。其中:
工资福利支出预算 0 元,占项目支出预算 0%,同比无变
化。
商品和服务支出预算 0 元,占项目支出预算 0%,同比
变化。
对个人和家庭补助支出预算 0 元,占项目支出预算 0%,
同比无变化
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 1941014.15 元,较上
年增长 20.64%。其中:
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人员经费 1672714.15 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上
年增长 22.73%,主要原因是:一是单位人员正常晋升增资使
收入预算总体有所增加;二是新增人员使预算总体有所增加。
公用经费 268300 元,主要包括邮电费、差旅费、工会
经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。较上年增长 9.24%,
主要原因是:一是单位人员正常晋升增资使收入预算总体有
所增加;二是新增人员使预算总体有所增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2024 年位预的“
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,
同比增加 0 元,增长 0%。其中,当年预算资金安排的“三公”
经费支出 0 元,上年结转结余资金安排的“三公”经费支出
0 元。其中
1. 因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
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2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比无变化;其中:
1. 因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 268300 元,全部为基本
比增 22700 元长 9.24%
一是单位人员正常晋升增资使收入预算总体有所增加;二是
新增人员使预算总体有所增加。主要用于:邮电费、差旅费、
工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024 年本单位无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
截至2023年12月31日,资产原值合计0元,其中:1.土地、
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房屋及构筑物0元。2.通用设备0元。3.专用设备0元。4.文物
和陈列品0元。5.图书档案0元,6.家具、用具、装具等0元。
(四)预算绩效目标情况说明
2024年本单位无项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5三公经费:纳入本级财政预决算管理三公经费,
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反
映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交
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通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置
税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
(含外宾接待)支出。
第四部分:2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件