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梧州市苍梧生态环境监测站 2022 单位
预算及三公经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市苍梧生态环境监测站概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市苍梧生态环境监测站单位预算及三公
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2022 年单
算报表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:梧州市苍梧生态环境监测站单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行环境监测相关法律、法规、标准、技术规
范和管理制度。
(二)开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法监
测。拟订苍梧县环境监测业务规划和年度计划并组织实施,
协助开展梧州市环境监测网络业务。
(三)负责苍梧县环境信息的搜集、整理、汇总、分析,
编写环境质量报告书、环境监测年鉴等,及时报送上级有关
部门。建设、运行、维护和管理苍梧县环境质量监测信息系
统和共享平台。
(四)负责苍梧县环境质量预警预报工作。建立苍梧县应
急环境监测网络,对辖区内监测机构进行技术指导和质量管
理,组织开展苍梧县环境监测业务培训及考核等工作。
(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
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二、机构设置情况
本单位是由梧州市生态环境局管理的副科级公益一类事
业单位,无内设机构。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 15 名,全部为参公事业编制;在职
在编人员 12 人,全部为参公事业人员。离退休人员 1 人。
体如下:
(一)梧州市苍梧生态环境监测站人员编制总数 8 名,
在职在编人员 7 人,无离退休人员。
(二)梧州市苍梧生态环境保护综合行政执法大队人员
编制总数 7 名,在职在编人员 5 人,离退休人员 1 人。
第二部分:梧州市苍梧生态环境监测2022 年单位预
算及三公经费预算情况说明
根据进一步深化预算管理制度改革的有关精神和进一
步规范单位预算管理的相关要求,以预算管理一体化平台为
依托,本单位作为上收单位,首次运用广西预算管理一体化
平台完成了单位预算编制,并从 2022 年起在市本级预算公开
平台公开单位预算,进一步提高预算编制及公开的主动性、
规范性、及时性和全面性。由于为首次的原因,无同比上年
数据。若财政部或自治区财政厅对此有最新要求,本单位将
根据相关要求调整 2022 年单位预算“三公”经费预算情况
说明并及时主动公开。
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一、单位收支预算总体预算情况说
2022 年收支总预算 1464239.79 元。由于本单位从 2022
年起在预算一体化系统纳入部门预算编制预算,由于为首次
的原因,无同比上年数据,同比变化无可比性。收入全部为
一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生
健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 1464239.79 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 1464239.79 元,占收入总预
的 100 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金收入。
(四)本单位无事业收入。
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年算 1464239.79 元
算,占支出总预算的 100 %
其中:
(一)社会保障和就业支出科目 136908.00 元,占
出总预算 9.35 %
(二)卫生健康支出类科目 68768.33 元,占支出总预算
4.70 %。
(三)节能环保支出类科目 1155882.46 元,占支出总预
算 78.94%。
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(四)住房保障支出类科目 102681.00 元,占支出总
算 7.01 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年算 1464239.79 元
为一般公共预算拨款 1464239.79 元;支出包括:社会保障和
出 136908.00 元 68768.33 元
环保支出 1155882.46 元、住房保障支出 102681.00 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 1464239.79 元,全部为
基本支出,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 136908.00 元,全
部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
68768.33 出 68768.33
元。主要用于行政单位医疗。
行 1155882.46 元出 1155882.46
元。主要用于人员经费支出。
金 102681.00 元 102681.00
元。主要用于住房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1464239.79 元,占一般公共预算支出
的 100 %。其中:
算 1217829.79 元
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83.17 %。
算 244400.00 元
16.69 %。
对个人和家庭补助支出预算 2010.00 元,占基本支出
算 0.14%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1464239.79 元,其中:
人员经费 1219839.79 元,主要包括:基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
退休费、其他对个人和家庭的补助支出
公用经费 244400.00 元,主要包括:办公费、邮电费、
差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的三公经费情况说明
(一2022 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2022 年单位预算全口经安排的“三公”经费支出预算 0
元,同比无增减变化。
1. 因公国(境)经费支出预算 0 ,同比增减 0 元
同比无增减变化。根据财政局统一要求,各部门因公出国(境)
费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2. 公务接待费预算。公务接待费预算 0 元,同比增
0 元,同比无变化。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,同
比无变化。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变
化。
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比无增减变化。
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增减 0 元,同
,()
费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出
国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算。公务接待费预算 0 元,同比增减 0
元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,同
比无变化。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变
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化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务,因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
本单位是财政全额拨款的公益一类事业单位,行政运行
经费总预算安排 1155882.46 元,全部为基本支出预算。主要
用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休
费、办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出、差
旅费等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年本单位无政府采购预算,政府采购预算金额为 0
元,同比无增减变化。按采购资金类型划分,一般公共预算
拨款 0 元,财政专户管理的资金安排 0 元。按采购项目类型
划分。集中采购 0 元,其中:货物类采购 0 元。工程类采购 0
元,服务类采购 0 元;分散采购 0 元,其中:货物类采购 0 元,
工程类采购 0 元。服务类采购 0 元。
(三)国有资产的总体情况。
共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用
车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆
截至2021年12月31日,资产原值合计0元,其中:1.土地
房屋及构筑物0元。2.通用设备0元3.专用设备0元。4.文物
和陈列品0元。5.图书档案0元,6.家具、用具、装具等0元。
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(四)预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目(含基本支出)17个,项目涉
金额1464239.79元,全部项目(含基本支)均制定了绩效目
标。本单位无其他运转类和特定目标类项目。
(五)国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务,因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
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第四部分:梧州市苍梧生态环境监测2022 年单位预算报
表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件。