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梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年单位预算及三公
经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市苍梧生态环境监测站概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年单
算及经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
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第四部分:梧州市苍梧生态环境监测站 2023 年单
算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行环境监测相关法律、法规、标准、技术
规范和管理制度。
(二)开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法
监测。拟订苍梧县环境监测业务规划和年度计划并组织实
施,协助开展梧州市环境监测网络业务
(三)负责苍梧县环境信息的搜集、整理、汇总、分析,
编写环境质量报告书、环境监测年鉴等,及时报送上级有
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关部门。建设、运行、维护和管理苍梧县环境质量监测信
息系统和共享平台
(四)负责苍梧县环境质量预警预报工作。建立苍梧县
应急环境监测网络,对辖区内监测机构进行技术指导和质
量管理,组织开展苍梧县环境监测业务培训及考核等工作。
(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是由梧州市生态环境局管理的副科级公益一类事
业单位,无内设机构。
三、人员构成情况
本预算单位人员编制总数 15 名,全部为参公事业编制
在职在编人员 12 人,全部为参公事业人员。离退休人员 1 人。
具体如下:
(一)梧州市苍梧生态环境监测站人员编制总数 8 名,
在职在编人员 7 人,无离退休人员。
(二)梧州市苍梧生态环境保护综合行政执法大队人员
编制总数 7 名,在职在编人员 5 人,离退休人员 1 人。
第二部分:梧州市苍梧生态环境监测2023 单位预
算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
2023 年收支总预算 1608899.02 元,同比增加 144659.23
元,增长 9.88 %收入全部为一般公共预算拨款;出包括:
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社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房
保障支出。
2023 年收支预算总体增加主要是单位人员正常晋升增
资使收入预算总体有所增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 1608899.02 元,同比增加 144659.23
, 长 9.88%算 1608899.02 元
144659.23 元, 增长 9.88%;上年结转结余 0 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 1608899.02 元,占收入总预
的 100%,同比增加 144659.23 元,增长 9.88%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)上年结转结余 0 元。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年出总算 1608899.02 元是基
算 1608899.02 元,同比增加 144659.23 元,增长 9.88%。
其中:(一)社会保障和就业支出类科目 171930.88 元,
占支出总预算 10.69 %,同比增加 35022.88 元,增长 25.58%。
(二)卫生健康支出类科目 86060.87 元,占支出总预算
5.35 %,同比增加 17292.54 元,增长 25.15%。
(三)节能环保支出类科目 1221959.11 元,占支出总预
算 75.95%,同比增加 66076.65 元,增长 5.72 %。
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(四)住房保障支出类科目 128948.16 元,占支出总
算 8.01 %。同比增加 26267.16 元,增长 25.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023 年政拨收支预算 1608899.02 元
为一般公共预算拨款 1608899.02 元;支出包括:社会保障和
就 业 支 出 类 科 171930.88 元 , 卫 生 健 康 支 出 类 科 目
86060.87 出类目 1221959.11 元,住
障支出类科目 128948.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 1608899.02 元,
部为基本支出,具体支出预算如下:
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 171930.88 元,全
部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
行政单位医疗 86060.87 元,全部为基本支出。主要用于
行政单位医疗。
行政运行 1221959.11 元,全部为基本支出。主要用于人
员经费支出
住房公积金 128948.16 元全部为基本支出主要用于住
房公积金支出。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 1608899.02 元,占一般公共预算支出
的 100%,同比增加 144659.23 元,增长 9.88%。其中:
算 1361289.02 元
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84.61%,同比增加 143459.23 元,增长 11.78%。
算 245600.00 元
15.27%,同比增加 1200.00 元,增长 0.49%。
对个人和家庭补助支出预算 2010.00 元,占基本支出
算 0.12 %,同比增加 0 元,增长 0%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 1608899.02 元其中:
人员经费 1363299.02 元,主要包括:基本工资、津贴
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 245600.00 元,主要包括:办公费、邮电费、
差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
(一2023 年单位预算全口径安排的经费预算情
况。
2023 年本单位无全口径安排“三公”经费支出预算。
(二)2023 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2023 年本单位无一般公共预算安排“三公”经费支出
预算。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出
九、国有资本经营预算情况说
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
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十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
本单位是财政全额拨款的公益一类事业单位,行政运行
经费总预算安排 245600.00 元,全部为基本支出预算,同比
少 910282.46 元,减少 78.75%,主要原因是按规定压减一般
性支出。主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其
他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年本单位无政府采购预算。
(三)国有资产的总体情况说明
本单位无国有资产
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年本单位无项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法
管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金
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括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
第四部分:2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件