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梧州市藤县生态环境监测站 2025 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市藤县生态环境监测站概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市藤县生态环境监测站 2025 年单位预算
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市藤县生态环境监测站 2025 年单位预算
报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
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二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、政拨经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
第一部分:单位概况
一、主要职能
根据机构编制方案,本单位履行藤县生态环境监测公
事务管理服务职能。主要职责是:
(一贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技
术规范和管理制度
(二开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法
监测。拟订藤县环境监测业务规划和年度计划并组织实施,
协助开展梧州市环境监测网络业务。
(三负责藤县环境信息的搜集、整理、汇总、分析,
编写环境质量报告书、环境监测年鉴等,及时报送上级有关
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单位。建设、运行、维护和管理藤县环境质量监测信息系统
和共享平台
(四负责藤县环境质量预警预报工作。建立藤县应急
环境监测网络,对辖区内监测机构进行技术指导和质量管理,
组织开展藤县环境监测业务培训及考核等工作。
(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市藤县生态环境监测站是参照公务员法管理全额拨
款事业单位(公益一类)。
梧州市藤县生态环境监测站无内设机构
三、人员构成情况
梧州市藤县生态环境监测站人员编制总18 名,全部是
参公事业编制。在职在编实有人数 14 人,全部是参公事业人
员。离退休人员 7
第二部分:梧州市藤县生态环境监测站 2025 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预2015299.30 同比增加 399540.86
24.73%2015299.30
399540.86 元,增长 24.73 %收入包括:一般公共预算拨款
支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保
支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加的主要是人员经费预算增加。
原因包括:一是在职人员晋升晋级,工资标准提高;二是按
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规定调整五险一金缴费基数,五险一金缴费增加;三是新增
在职人员,人员经费总体增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 2015299.30 元,同比增加 399540.86
24.73%2015299.30
399540.86 元,增长 24.73%其中:
(一)一般公共预算拨款 2015299.30 占收入总预算
100%,同比增加 399540.86 元,增长 24.73%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无其他收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预2015299.30 元,同比增加 399540.86
元,增长 24.73%其中,基本支出预2015299.30 元,占支
出总预算的 100%,同比增加 399540.86 元,增长 24.73 %
项目支出预0元,占支出总预算的 0%同比无变化。其中:
社会保障和就业支出类科目 207832.40
出总预算 10.31%,同比增加 53353.04 元,增长 34.54%
(二)卫生健康支出类科目 96930.19 元,占支出总预算
4.81%,同比增加 19036.01 元,增长 24.44%
(三)节能环保支出类科目 1544672.11 元,占支出总预
76.65%,同比增加 295826.65 元,增长 23.69%
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(四)住房保障支出类科目 165864.6 元,占支出总预算
8.23%,同比增加 31325.16 元,增长 23.28%
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2015299.30 元。收入包括
一般公共预算拨款 2015299.30 元。支出包括会保障和就
业支207832.40 、卫生健康96930.19 元、节能环保
支出 1544672.11 元、住房保障支出 165864.60 元。财政拨款
总收支较上年增长 24.73%主要原因一是在职人员晋升晋级
工资标准提高;二是按规定调整五险一金缴费基数,五险一
金缴费增加;三是新增在职人员,人员经费总体增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2015299.30 ,同比增
399540.86 元,增长 24.73%。其中:基本支出 2015299.30
元,项目支0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.1544672.11 元,其中:基本支出 1544672.11
元,项目支出 0元。主要用于发放工资、奖金、津补贴,上
缴工会经费,支付体检费,缴纳残疾人就业保障金,缴交由
单位负担的工伤保险、失业保险,退休人员公用支出等。
2.行政单位离退休 14070 元,其中:基本支出 14070 元,
项目支出 0元。主要用于发放退休人员物业补贴、缴交退休
人员大病医疗保险。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 193762.40 元,
中:基本支出 193762.40 0元。主要用于缴交
由单位负担的养老保险。
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4.行政单位医疗 96930.19 元,其中:基本支出 96930.19
元,项目支出 0元。主要用于缴交由单位负担的医疗保险(含
生育保险)、大病医疗保险。
5.165864.60 165864.60
元,项目支出 0元。主要用于缴交由单位负担的住房公积金
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 2015299.30 元,占一般公共预算支出预
100%,同比增加 399540.86 元,增长 24.73%。其中:
工资福利支出预算 1702929.30 元,占基本支出预算
84.50%,同比增加 341340.86 元,增长 25.07%
商品和服务支出预算 298300 元,占基本支出预算 14.80%
同比增加 58200 ,增长 24.24%
对个人和家庭的补助预算 14070 元,占基本支出预算
0.70%同比无变化。
资本性支出预算 0占基本支出预算 0%同比无变化。
2.项目支出预算 0元,占一般公共预算支出预0%
比无变化。其中:
工资福利支出预算 0,占项目支出预算 0%同比无变
化。
商品和服务支出预算 0元,占项目支出预算 0%同比无
变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元,占项目支出预算 0%
同比无变化
六、一般公共预算基本支出情况说明
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2025 年本年一般公共预算基本支出 2015299.30 元,
增加 399540.86 元,增长 24.73%。其中:
人员经费 1716999.30 元,主要包括:基本工资、津贴
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、
职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、
退休费。较上年增长 24.81%主要原因一是在职人员晋升晋
级,工资标准提高;二是按规定调整五险一金缴费基数,五
险一金缴费增加;三是新增在职人员,人员经费总体增加。
公用经费 298300 元,要包括:电费、邮电费、工会
费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 24.24%
主要原因是新增在职人员,公用经费增加
七、一般公共预算经费情况说
2025 位预费预
况。
2025 年单位预算全口径安排三公经费支出预算 0
同比无变化体如下:
1.因公出国(境)经费预算 0无变
因是上年无该项预算。
2.务接0同比要原
无该项预算
3.务用运行0同比
其中:
1公务用车运行维护费 0元,同比无变化,主要原因
是上年无该项预算。
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2公务用车购置费 0元,同比无变化主要原因是上
年无该项预算
(二)2025 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的三公经费支出预算 0
同比无变化。主要原因是上年无该项预算。具体如下:
1.公出国(境)经费预算 0元,同比无变化。主要原
因是上年无该项预算。
2.务接待费预算 0元,同比变化。主要原因是
无该项预算
3.务用运行0同比
其中:
1公务用车运行维护费 0元,同比无变化。主要原因
是上年无该项预算。
2公务用车购置费 0元,同比无变化主要原因是上
年无该项预算
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出,同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出,同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
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本单位行政运行经费总预算安排 298300 元,其中:基本
支出预算 298300 元,项目支出预0元,同比增加 58200 元,
增长 24.24%主要原因是新增在职人员,公用经费增加
要用于电费、邮电费、工会经费、其他交通费用以及其他商
品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
本单位 2025 年政府采购预算 0元,同比无变化。
(三)国有资产占用情况说明。
本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执
法执勤用车0特种专业技术用车0辆,其他用车0截至
20241231日,资产原值合0元,其中:1.土地、房屋及
构筑物0元。2.用设0元。3.专用0元。4.文物和陈列
0元。5.图书档案0元。6.家具、用具、装具等0元。
(四)预算绩效目标情况说明
本单位 2025 年无项目支出预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入
业单位经营收入等以外的收入。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
8.“三公经费纳入本级财政预决算管理三公经费
是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映
单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通
费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购
置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、
牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:2025 年单位预算报表
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一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表
(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、本级项目绩效目标公开表(预算公10 表)
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开 11
表)
上述报表详见附件