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(四)住房保障支出类科目 165864.6 元,占支出总预算
8.23%,同比增加 31325.16 元,增长 23.28%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 2015299.30 元。收入包括:
一般公共预算拨款 2015299.30 元。支出包括:社会保障和就
业支出 207832.40 元、卫生健康支出 96930.19 元、节能环保
支出 1544672.11 元、住房保障支出 165864.60 元。财政拨款
总收支较上年增长 24.73%,主要原因一是在职人员晋升晋级,
工资标准提高;二是按规定调整五险一金缴费基数,五险一
金缴费增加;三是新增在职人员,人员经费总体增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 2015299.30 元,同比增
加399540.86 元,增长 24.73%。其中:基本支出 2015299.30
元,项目支出 0元,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为以下类别:
1.行政运行 1544672.11 元,其中:基本支出 1544672.11
元,项目支出 0元。主要用于发放工资、奖金、津补贴,上
缴工会经费,支付体检费,缴纳残疾人就业保障金,缴交由
单位负担的工伤保险、失业保险,退休人员公用支出等。
2.行政单位离退休 14070 元,其中:基本支出 14070 元,
项目支出 0元。主要用于发放退休人员物业补贴、缴交退休
人员大病医疗保险。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 193762.40 元,其
中:基本支出 193762.40 元,项目支出 0元。主要用于缴交
由单位负担的养老保险。