4
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是人
员经费支出增加;二是公用经费支出增加;使收入预算总体
有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1615758.44 元,同比增加 95324.86
元,增长 6.27%。本年收入预算 1615758.44 元,同比增加
95324.86 元,增长 6.27%;上年结转结余 0 元。其中:
(一)一般公共预算拨款 1615758.44 元,占收入总预
算的 100%,同比增加 95324.86 元,增长 6.27%。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1615758.44 元,较上年增长 6.27%,
其中,基本支出预算 1615758.44 元,占支出总预算的 100%,
同比增加 95324.86 元,增长 6.27%;项目支出预算 0 元,占
支出总预算的 0%,同比无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 154479.36 元,占支
出总预算 9.56%,同比减少 9828.72 元,下降 5.98%。
(二)卫生健康支出类科目 77894.18 元,占支出总预
算 4.82%,同比减少 4762.93 元,下降 5.76%。
(三)节能环保支出类科目 1248845.46 元,占支出总
预算 77.29%,同比增加 98608.13 元,增长 8.57%。