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梧州市藤县生态环境监测站 2024
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市藤县生态环境监测站概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市藤县生态环境监测2024
算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
站 2024 年
算报表(详见附件
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
第一部分:梧州市藤县生态环境监测站概况
一、主要职
根据机构编制方案,本单位履行藤县生态环境监测公
事务管理服务职能。主要职责是
(一)贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技
术规范和管理制度
(二)开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法
监测。拟订藤县环境监测业务规划和年度计划并组织实施,
协助开展梧州市环境监测网络业务。
(三)负责藤县环境信息的搜集、整理、汇总、分析,
编写环境质量报告书、环境监测年鉴等,及时报送上级有关
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单位。建设、运行、维护和管理藤县环境质量监测信息系统
和共享平台
(四)负责藤县环境质量预警预报工作。建立藤县应急
环境监测网络,对辖区内监测机构进行技术指导和质量管理,
组织开展藤县环境监测业务培训及考核等工作
(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市藤县生态环境监测站为参照公务员法管理事业
单位(公益一类)
梧州市藤县生态环境监测站无内设机构。
三、人员构成情况
梧州市藤县生态环境监测站人员编制总数 18 名,全部
为参公事业编 18 名。其中,在职在编人员 11 人,全部为:
参公事业在职在编人员 11 人,离退休人员 7 人。
第二部分:梧州市藤县生态环境监测站 2024 单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
2024 年收支总预算 1615758.44 元,同比增加 95324.86
元,增长 6.27%。其中:本年收入预算 1615758.44 元,同比
增加 95324.86 元,增长 6.27%。收入全部为一般公共预算拨
款。支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能
环保支出、住房保障支出。
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2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加:一是人
员经费支出增加;二是公用经费支出增加;使收入预算总体
有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 1615758.44 元,同比增加 95324.86
长 6.27%算 1615758.44
95324.86 元,增长 6.27%;上年结转结余 0 元。其中:
款 1615758.44 元
算的 100%,同比增加 95324.86 元,增长 6.27%
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 1615758.44 元,较上年增长 6.27%
其中,基本支出预算 1615758.44 元,占支出总预算的 100%,
同比增加 95324.86 元,增长 6.27%;项目支出预算 0 元,
支出总预算的 0%,同比无变化。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 154479.36 元,占支
出总预算 9.56%,同比减少 9828.72 元,下降 5.98%。
目 77894.18
算 4.82%,同比减少 4762.93 元,下降 5.76%
目 1248845.46
预算 77.29%,同比增加 98608.13 元,增长 8.57%
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(四)住房保障支出类科目 134539.44 元占支出总预
算 8.33%,同比增加 11308.38 元,增长 9.18%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政预算 1615758.44 元全部
款 1615758.44
出 154479.36 出 77894.18
出 1248845.46 元出 134539.44 元
财政款总支较年增长 6.27%要原:一人员
资标准提高、二是五险一金基数提高、三是退休公用支出提
高。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年一般款支出 1615758.44 元上年
增长 6.27%。其中:基本支出 1615758.44 元,项目支出 0 元,
具体支出预算如下
(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 154479.36 元,
中:基本支出 154479.36 元,项目支出 0 元。主要用于缴交
由单位负担的养老保险。
行政单位医疗 77894.18 元,其中:基本支出 77894.18
元,项目支出 0 元。主要用于缴交由单位负担的医疗保险(含
生育保险)、大额医疗统筹。
行政运行 1248845.46 元,其中:基本支出 1248845.46
元,项目支出 0 元。主要用于发放工资、奖金、津补贴,缴
交由单位负担的工伤保险、失业保险等。
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住房公积金 134539.44 元,其中:基本支出 134539.44
元,项目支出 0 元。主要用于缴交由单位负担的住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.算 1615758.44
的 100%,同比增加 95324.86 元,增长 6.27%。其中:
算 1361588.44 元
84.27%,同比增加 89014.86 元,增长 7%。
算 240100 元
14.86%,同比增加 4300 元,增长 1.82%
对个人和家庭补助支出预算 14070 元,占基本支出预算
0.87%,同比增加 2010 元,增长 16.67%
2.项目支出 0 元,占一般公共预算支出的 0%,同比无变
化。其中:
工资福利支出预算 0 元,占项目支出预算 0%,同比无变
化。
商品和服务支出预算 0 元,占项目支出预算 0%,同比无
变化。
对个人和家庭补助支出预算 0 元,占项目支出预算 0%
同比无变化
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年一般本支出 1615758.44 元上年
增长 6.27%。其中:
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费 1375658.44 元
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。较上
年增长 7.1%主要原因:一是工资标准提高,二是五险一
基数提高。
费 240100
经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长
1.82%,主要原因是退休公用支出提高。
七、一般公共预算“三公”经费情况说
(一)2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,
同比无变化。其中
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2.公务接待费支出预算 0 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置费 0 元,同比无变化。
(二)2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比无变化。其中
1.因公出国(境)经费预算
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因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算
公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比无变化。
体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比无变化。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
排 240100 元
本支出预算同比增加 4300 元,增长 1.82%,主要原因是人
员工资标准提高。主要用于电费、邮电费、工会经费、其他
交通费用以及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
本单位 2024 年无政府采购预算。
(三)国有资产占用情况说明
共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执
勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。
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截至 2023 年 12 月 31 日,资产原值合计 0 元,其中:1.
土地、房屋及构筑物 0 元。2.通用设备 0 元。3.专用设备 0
元。4.文物和陈列品 0 元。5.图书档案 0 元,6.家具用具、
装具等 0 元。
(四)预算绩效目标情况说明。
本单位 2024 年无预算项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排
的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
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4.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市藤县生态环境监测站 2024 年单位预算
报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
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上述报表详见附件