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梧州市藤县生态环境监测站 2022 年单
预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市藤县生态环境监测站概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
2022 年
算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分:专业名词解释
第四部分:梧州市藤县生态环境监测站 2022 年单位预
算报表(详见附件
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
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三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
第一部分:梧州市藤县生态环境监测站概况
一、主要职
根据机构编制方案,本单位履行藤县生态环境监测公共
事务管理服务职能。主要职责是
(一贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技
术规范和管理制度
(二开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法
监测。拟订藤县环境监测业务规划和年度计划并组织实施,
协助开展梧州市环境监测网络业务。
(三)负责藤县环境信息的搜集、整理、汇总、分析,
编写环境质量报告书、环境监测年鉴等,及时报送上级有关
部门。建设、运行、维护和管理藤县环境质量监测信息系统
和共享平台
(四负责藤县环境质量预警预报工作。建立藤县应急
环境监测网络,对辖区内监测机构进行技术指导和质量管理,
组织开展藤县环境监测业务培训及考核等工作
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(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是副科级公益一类事业单位,无内设机构。
三、人员构成情况
数 18 名
职在编人员 12 人,全部为参公事业人员。离退休人员 5 人。
具体如下:
(一梧州市藤县生态环境监测站人员编制总数 10 名,
在职在编人员 8 人,离退休人员 2 人。
(二梧州市藤县生态环境保护综合行政执法大队人员
编制总数 8 名,在职在编人员 4 人,离退休人员 3 人。
第二部分:梧州市藤县生态环境监测站 2022 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
2022 年收支总预算 1607663.95 元。本单位从 2022 年起
在预算管理一体化系统部门预算模块编制预算由于为首次
的原因,无同比上年数据,同比变化无可比性。收入全部
一般公共预算拨款;支出包括:社会保障和就业支出、卫生
健康支出、节能环保支出、住房保障支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 1607663.95 元。其中:
1607663.95 元
算的 100%。
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(二)本单位无政府性基金预算收入。
(三)本单位无财政专户管理资金收入。
(四)本单位无事业收入
(五)本单位无事业单位经营收入。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年出总算 1607663.95 全部
占支出总预算的 100%。具体如下:
(一)社会保障和就业支出类科目 149136.96 元,占支
出总预算 9.28%。
75256.37 元
算 4.68%。
(三)节能环保支出类科目 1271417.9 元,占支出总预
算 79.08%。
(四)住房保障支出类科目 111852.72 元,占支出总预
算 6.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 1607663.95 元。收入包括:
款 1607663.95 元
149136.96 元 75256.37
环保支出 1271417.9 元,住房保障支出 111852.72 元
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年般公出 1607663.95 元,
基本支出,具体如下:
(一)按支出功能分类科目划分
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机关事业单位基本养老保险缴费支出 149136.96 元,
要用于缴交单位负担的养老保险
疗 75256.37 元
医疗保险(含生育保险)、大额医疗统筹。
行政运行 1271417.9 元,主要用于发放基本工资、津贴
补贴、奖金,缴交单位负担的工伤保险、失业保险等。
住房公积金 111852.72 元,要用于缴交单位负担的住
房公积金。
(二)按支出结构分类划分,全部为基本支出预算。
1607663.95 元
100%。其中:
算 1345813.95 元
83.71%。
商品和服务支出预算 251800 元,占基本支出预算 15.66%。
算 10050 元
0.63%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 1607663.95 元,其中:
人员经费 1341463.95 元,包括:基本工资、津贴补贴、
奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴
费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 266200 元,包括:其他社会保障缴费办公费、
邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说
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(一)2022 年单位预算全口径安排的三公经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0 元,
同比增减 0 元,同比无变化。
1.因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化
2.公务接待费支出预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变
化。
3.公务用车费预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变化。
其中:
(1)公务用车运行维护费支出预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化
(2)公务用车购置费 0 元,同比增减 0 元,同比无变化
(二)2022 年一般公共预算资金安排的三公经费预算
情况。
2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0 元,
同比增减 0 元,同比无变化。
1.因公出国(境)经费预算
因公出国(境)经费支出预算 0 元,同比增减 0 元,同
比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算
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公务用车购置及运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,
同比无变化。具体是:
(1)公务用车运行维护费预算 0 元,同比增减 0 元,同
比无变化。
(2)公务用车购置预算 0 元,同比增减 0 元,同比无变
化。
八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金预算支出。
九、2022 单位预算其他事项说明
(一)机关运行经费预算安排情况。
本单位是参照公务员法管理的事业单位,行政运行经费
总预算安排 266200 元,全部为基本支出预算。主要用于办
公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务
支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况
2022 年本政府采购算 0 元,比增减 0 元,
无变化。按政府采购资金类型划分一般公共预算拨款 0 元,
财政专户管理的资金安排 0 元。按政府采购项目类型划分,
货物类采购 0 元,工程类采购 0 元,服务类采购 0 元。
(三)国有资产的总体情况。
本单位共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般
执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。
截至 2021 年 12 月 31 日,本单位资产原值合计 0 元,
中:1.土地、房屋及构筑物 0 元;2.通用设备 0 元;3.专用
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设备 0 元;4.文物和陈列品 0 元;5.图书档案 0 元;6.家具、
用具、装具等 0 元。
(四)预算绩效说明。
2022 年本单位预算共有项目(含基本支出)18 个,项目
额 1607663.95 元
了绩效目标。本单位无其他运转类和特定目标类项目。
(五)国有资本经营预算收支情况说明。
2022 年本单无国本经营预支业,因没有
相应的国有资本经营收支预算。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
资金、罚没收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公费、刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)
费、专用材料费、物业管理费、公务用车运行维护费、一般
设备购置费以及其他费用。
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5.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市藤县生态环境监测站 2022 年单位预算报
表(详见附件)
一、单位收支预算总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入预算总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出预算总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出表(预算公开 06 表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开
07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
上述报表详见附件