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梧州市藤县生态环境监测站 2023 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分:梧州市藤县生态环境监测站概况
一、主要职
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:梧州市藤县生态环境监测站 2023 年单位预
算及三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算三公经费情况说
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分:专业名词解释
2023 年
算报表(详见附件
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况
十、年度预算项目绩效目标公开
第一部分:梧州市藤县生态环境监测站概况
一、主要职
根据机构编制方案,本单位履行藤县生态环境监测公
事务管理服务职能。主要职责是
(一)贯彻执行环境监测相关的法律、法规、标准、技
术规范和管理制度
(二)开展水、气、声、土壤、固体废物等五大类执法
监测。拟订藤县环境监测业务规划和年度计划并组织实施,
协助开展梧州市环境监测网络业务。
(三)负责藤县环境信息的搜集、整理、汇总、分析,
编写环境质量报告书、环境监测年鉴等,及时报送上级有关
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单位。建设、运行、维护和管理藤县环境质量监测信息系统
和共享平台
(四)负责藤县环境质量预警预报工作。建立藤县应急
环境监测网络,对辖区内监测机构进行技术指导和质量管理,
组织开展藤县环境监测业务培训及考核等工作
(五)完成市生态环境局交办的其他任务。
二、机构设置情况
本单位是梧州市生态环境局管理的副科级公益一类事
业单位,无内设机构。
三、人员构成情况
本单位人员编制总数 18 名,全部为参公事业编制,其
中在职在编人员 11 人。离退休人员 6 人。具体如下:
(一)梧州市藤县生态环境监测站人员编制总数 10 名,
在职在编人员 7 人,离退休人员 3 人。
(二)梧州市藤县生态环境保护综合行政执法大队人
编制总数 8 名,在职在编人员 4 人,离退休人员 3 人。
第二部分:梧州市藤县生态环境监测站 2023 年单位预算及
三公经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说
2023 年收支总预算 1520433.58 元,同比减少 87230.37
元,下降 5.43 %。主要是人员减少(有人员调出和退休)
收支总预算随之减少。收入全部为一般公共预算拨款支出
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包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、
住房保障支出。
2023 年收支预算总体减少主要是以下支出减少:一是人
员经费支出减少;二是公用经费支出减少;使收入预算总体
有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 1520433.58 元,同比减少 87230.37
元,下降 5.43 %。其中:
1520433.58 元
算的 100%,同比减少 87230.37 元,下降 5.43 %。
(二)本单位无政府性基金预算收入,同比无变化。
(三)本单位无财政专户管理资金收入,同比无变化。
(四)本单位无事业收入,同比无变化。
(五)本单位无事业单位经营收入,同比无变化。
(六)本单位无上年结转结余,同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2023 年出总算 1520433.58 为基
算,同比减少 87230.37 元,下降 5.43 %。其中:
(一)社会保障和就业支出类科目 164308.08 元占支
出总预算 10.81%,同比增加 15171.12 元,增长 10.17%。
目 82657.11 元
算 5.44%,同比增加 7400.74 元,增长 9.83%。
目 1150237.33 元
预算 75.65%,同比减少 121180.57 元,下降 9.53%。
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(四)住房保障支出类科目 123231.06 元,占支出总预
算 8.1%,同比增加 11378.34 元,增长 10.17%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年政拨算 1520433.58 元。收
款 1520433.58
出 164308.08 元出 82657.11 元
能环保支出 1150237.33 元、住房保障支出 123231.06 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年般公出 1520433.58 元,
基本支出,具体支出预算如下:
(一)按支出功能分类科目划分
机关事业单位基本养老保险缴费支出 164308.08 元,
要用于缴交由单位负担的养老保险。
疗 82657.11 元
的医疗保险(含生育保险)、大额医疗统筹。
行 1150237.33 元
津补贴,缴交由单位负担的工伤保险、失业保险等。
住房公积金 123231.06 元,主要用于缴交由单位负担的
住房公积金
(二)按支出结构分类划分,全部为基本支出预算。
算 1520433.58 元
100%,同比减少 87230.37 元,下降 5.43 %。其中:
算 1272573.58 元
83.7%,同比减少 73240.37 元,下降 5.44%。
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商品和服务支出预算 235800 元,占基本支出预算 15.51%,
同比减少 16000 元,下降 6.35%。
对个人和家庭补助支出预算 12060 元,占基本支出预算
0.79%,同比增加 2010 元,增长 2%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年一般公共预算基本支出 1520433.58 元,其中:
费 1284633.58 元
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
费 235800
费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说
(一)2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
本单位 2023 年
出预算,同比无变化。
(二)2023 年一般公共预算资金安排“三公”经费预
算情况。
2023 年本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出
预算,同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出,同比无变化
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出,同比无变化。
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十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费预算安排情况说明。
本单位是参照公务员法管理的事业单位,行政运行经
总预算安排 235800 元,全部为基本支出预算,同比减少 30400
元,下降 11.42%,主要原因是按规定压减一般性支出主要
用于办公费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费用以及
其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023 年本单位无政府采购预算
(三)国有资产的总体情况说明。
本单位无国有资产。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年本单位无项目支出。
第三部分:专业名词解释
1.一般公共预算拨款是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安
的资金等。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
所取得的收入。
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3.事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
事业发展目标所发生的支出。
8.事业单位经营支出指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用
10.“三公”经费:纳入本级财政预决算管理“三公”
经费,是指各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)
费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆
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购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全
励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待(含外宾接待)支出。
第四部分:梧州市藤县生态环境监测站 2023 年单位预算
报表
一、单位收支总体情况表(预算公开 01 表)
二、单位收入总体情况表(预算公开 02 表)
三、单位支出总体情况表(预算公开 03 表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开 04 表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开 05 表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开 06 表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表(预算公开 07 表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开 08 表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开 09 表)
十、年度预算项目绩效目标公开表(预算公开 10 表)
上述报表详见附件